白沟新城一般公共预算

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1、2016年白沟新城一般公共预算目 录第一部分2016年预算安排原则1 2016年预算安排的原则3第二部分2016年本级一般公共预算安排基本情况1 2016年本级一般公共收入预算5 2 2016年本级一般公共收入预算说明5 3 2016年本级一般公共收支预算平衡64 2016年本级一般公共收支预算平衡说明75 2016年本级一般公共支出预算.8第三部分2016年本级一般公共支出预算资金安排情况1 一般公共服务支出安排情况102 国防支出安排情况133 安全稳定支出安排情况144 教育支出安排情况155 文化体育与传媒支出安排情况176 社会保障和就业支出安排情况187 医疗卫生与计划生育支出安排

2、情况208 节能环保支出安排情况219 城乡社区事务支出安排情况2210 农林水支出安排情况2311 交通运输支出安排情况2412 资源勘探信息等支出安排情况2513 商业服务业等支出安排情况2614 国土海洋气象等支出安排情况2715 住房保障支出安排情况2816 其他支出安排情况2917 提前下达转移支付资金安排情况3018 “三公经费”预算安排情况3219 政府采购预算安排情况331 2016年预算安排的原则一是依法理财。全面落实新预算法等法律规定,改进预算编审程序,细化项目编制,硬化预算约束。二是绩效导向。按要求推进绩效预算改革,将绩效管理理念和方法融入预算编制全过程。三是整合财力。整

3、合管委会各种可用资金,盘活资金存量,加强债务管理,统筹安排支出,提高资金配置效率。四是统筹兼顾。全面保障民生,支持重点工作、重点项目支出,同时坚持厉行节约,严格控制一般性支出,从严从紧控制“三公经费”支出。第二部分2016年本级一般公共预算安排基本情况1 2016年本级一般公共收入预算 单位:万元项 目2015年完成数2016年预算数增速公共财政预算收入50426 54971 9.00%(一)税收收入46798 52507 12.20%其中:国税部门组织收入1548 1737 12.20% 地税部门组织收入45250 50771 12.20%(二)非税收入3628 2464 -32.10%其中

4、: 财政部门组织收入2625 1429 -60.60% 教育费附加971 1000 3.00% 残疾人就业保障金32 35 9.30% 2 2016年本级一般公共收入预算说明按照积极稳妥的原则,2016年本级一般公共预算收入安排54971万元,同比增长9%,这一目标是综合分析全区经济形势及政策调整因素设定的,与全区经济发展预期目标相适应。3 2016年本级一般公共收支预算平衡单位:万元收入支出项 目预算数项 目预算数一般公共预算收入合计115365 一般公共预算支出合计115365 一般公共预算收入54971 一般公共预算支出112547 调入资金1973 上解支出2818 上年结转结余资金5

5、4836 上级提前下达转移支付收入3575 4 2016年本级一般公共收支预算平衡说明一般公共预算总收入115365万元,其构成是:当年一般公共预算收入54971万元,上年结余结转54836万元,上级提前下达转移支付收入3575万元,调入资金1973万元。一般公共预算总支出115365万元,其构成是:当年本级一般公共预算支出112547万元,上解支出2818万元。收入支出相抵,当年收支平衡。一、调入资金是统筹的从土地出让金中计提教育、农田水利建设资金。二、为提高预算编制的完整性,上级提前下达我区2016年转移支付资金3575万元,列入本级支出项目。5 2016年本级一般公共支出预算单位:万元科

6、目编码名称合计本级财力安排上级转移支付安排上年结转安排合计112547 10240935756563 201一、一般公共服务支出13896 12937 12 946 203二、国防支出659 68 0 591 204三、安全稳定3532 3481 0 51 205四、教育支出8981 7956 570 455 207五、文化体育与传媒260 237 13 9 208六、社会保障和就业支出2517 1601 733 183 210七、医疗卫生与计划生育支出4402 2731 1553 118 211八、节能环保支出8694 7775 0 919 212九、城乡社区支出59893 57540 0

7、2353 213十、农林水支出3736 2593 597 546 214十一、交通运输支出542 490 0 52 215十二、资源勘探信息等支出1661 1580 54 28 216十三、商业服务业等支出731 462 33 236 220十四、国土海洋气象等支出341 341 0 0 221十五、住房保障支出543 457 10 76 227十六、预备费1400 1400 0 0 229十六、其他支出750 750 0 0 第三部分2016年本级一般公共支出预算资金安排情况1 一般公共服务支出安排情况 单位:万元科目编码项 目预算数合 计12947 20103(一)政府办公厅(室)及相关事

8、务支出1458 20103011、行政运行296 20103012、日常公用经费87 20103993、其他机关事务支出797 20199994、政务服务中心经费222 20199995、公共资源交易中心经费57 20104(二)发展与改革事物支出430 20104011、行政运行354 20104012、日常公用经费40 20104043、白沟新城十三五规划编制经费35 20104084、物价系统信息网络费1 20105(三)统计信息事物163 20105051、专项统计业务经费30 20105072、专项普查活动经费6 20105073、全国农业普查经费115 20105014、农民工市民

9、化进程调查经费4 20105995、统计刊物征订(统计年鉴、经济手册)、发行3 20105066、统计培训费3 20105067、统计数据质量抽查、执法检查2 20105063、统计网络租用费1 20106(四)财政事务486 20106011、行政运行285 20106012、日常公用经费36 20106053、财政国库业务20 20106074、金财工程网络租赁、视频会议改造40 20106045、综合治税专项经费40 20106086、财政委托业务支出30 20106997、政府采购工作经费10 20106998、征管经费、业务经费25 20107(五)税收征管经费800 20110(六

10、)人力资源事务11 2011012公务员职业道德等培训费11 20111(七)纪检监察事务205 20111011、行政运行176 20111012、日常公用经费19 20111043、办案经费10 20113(八)商贸事务2864 20113011、市管会专项经费815 201132、展会、洽谈会经费299 201133、参加、举办相关活动经费1747 201134、各类协会会费4 20115(九)工商行政管理事务85 20115021、市场监管专项经费0 20115042、零成本注册经费(包括取缔无照、打击传销经费)60 20115043、流通环节食品抽检经费25 20124(十)宗教事务

11、5 20129(十一)群众团体事务12 20129021、妇联事务4 20129022、工会事务3 20129023、共青团事务5 20132(十二)组织事务468 20132011、行政运行356 20132012、日常公用经费35 20132993、党建经费66 20132994、宣传费12 20133(十三)宣传事务691 20133011、行政运行93 20133012、日常公用经费6 20133993、新闻媒体宣传费257 20133014、报刊征订费5 20133995、宣传白沟广告费331 2019999(十四)其他一般公共服务支出670 20199991、白沟镇行政运行556 20199992、白沟镇日常公用经费114 2019999(十五)人员经费提标预留4350 2019999(十六)其他支出250 20199991、党报党刊征订费50 20199992、执法执勤车辆经费预留200 2 国防支出安排情况单位:万元科目编码项 目预算数合 计68 20306(一)人防支出54 20306031、人民防空经费17 20306032、人防警报器设备及安装费7 20306033、其他人防支出30 20306(二)武装经费

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