不符合项报告纠正措施

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CX-02-12-0/G建档编号:HZ2013-1001-Q不合格项报告纠正措施表不合格项编号:N-01组织XX机械肩限公司受审核部门供销部审核日期原因分析:供销部有关人员责任心不强和工作疏漏,未按规定要求及时对“顾客满意度 调查”结果进行总汇分析。纠正和纠正措施:供销部负责立即组织对“顾客满意度调查”结果进行汇总、分析,并填写保持好记录。(补)1、 供销部负责组织全体员工本着举一反三的目的,对所有顾客满意度调查评价情况集中进 行一次检查,查是否后其他向类似的问题,并结行上述要求一起整改。2、 针对顾客满意度调查的管理工作,由管理者代表负责集中组织有关人员进一次教育培 训学习,进一步明确今后顾客满意度调查结果评价的具体管理控制方法及相应的责任和 要求。3、 供销部负责从即日起,严格对顾客满意度调查的要求工作展开监督,杜绝今后再发生同 类似的问题。组织代表(签字):日期:跟踪 验证 结论不合格是否已纠正口是口否纠正措施是否可接受口是口否纠正措施是否经验证后效 是口否需要说明的问题:审核组长(签字)年 月日注:(1)不合格事实与判定所依据文件的原文必须对应,否则本报告不能成立;(2)纠正措施的证据必须附后,否则验证结论无效。

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