2023年财务内审岗位职责8篇

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1、2023年财务内审岗位职责8篇 书目 第1篇财务内审经理岗位职责 第2篇财务内审岗位职责 第3篇财务内审岗位职责任职要求 第4篇财务内审经理岗位职责任职要求 第5篇财务内审主管岗位职责 第6篇财务内审员岗位职责 第7篇财务内审员岗位职责任职要求 第8篇财务内审主管岗位职责任职要求 财务内审主管岗位职责任职要求 财务内审主管岗位职责 财务内审主管/经理 上海欧索信息科技发展有限公司 上海欧索信息科技发展有限公司,欧索 1、建立健全内审规章制度、内审流程及工作方案; 2、对本单位财务收支和选购等经济活动实施的独立审查和评价,保证财务报告真实牢靠,审计结果向ceo报告。 3、通过审计评价和改善风险管

2、理、限制和公司治理流程的有效性,帮助企业实现经营目标。 4、通过系统、规范的手段来评估风险健全内部限制,改善经营管理,提高经济效益。 岗位要求: 1、财务、会计等相关专业,大专及以上学历,对会计科目能够精确驾驭并能娴熟应用; 2、4年以上出纳工作阅历,具有会计从业资格证;会银行调整表 3、具有较好的独立工作实力,有良好的执行力并酷爱财务工作; 4、工作细致,责任心感强,好学上进,具有较强的沟通与协调实力,以及高度的团队合作精神; 财务内审主管岗位 财务内审员岗位职责 1、负责公司内部审计工作,包括财务审计,内控审计,工程审计等; 2、帮助上级领导,会同其他部门刚好订正审计中发觉的问题,完成相关

3、培训; 3、上级领导支配的其它工作。 任职要求: 1、大专以上学历,会计、财务管理等专业; 2、三年及以上审计工作阅历,有建筑施工项目的内部审计工作经验者优先考虑; 3、诚信、正直、工作纪律原则性强。 财务内审经理岗位职责 财务经理 内审主管 一、岗位职责: 1、 组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行; 2、 负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告; 3、 负责公司全面的资金调配和税收的筹划; 4、 组织领导编制公司财务安排、审查财务安排; 5、 组织考核、分析公司经营成果并定期或不定期向公司领导汇报并提出可行的建议和措施; 6、负责公司及下属各分、子公司的财务管控。

4、 二、任职资格: 1、 财会类相关专业,高校本科及以上学历,会计师职称或注册会计师资格; 2、 5年以上财务管理相关工作阅历,3年以上同类岗位工作阅历; 3、 熟识国家财经法律、法规、方针、政策和制度,娴熟的财务软件、办公软件操作实力; 4、 有较好的沟通实力,安排执行实力、组织协调实力,工作细致踏实仔细,有较强的抗压实力和独立工作实力; 5、 有良好的职业道德,保守企业隐私。 一、岗位职责: 1、 组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行; 2、 负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告; 3、 负责公司全面的资金调配和税收的筹划; 4、 组织领导编制公司财务安排、审查财

5、务安排; 5、 组织考核、分析公司经营成果并定期或不定期向公司领导汇报并提出可行的建议和措施; 6、负责公司及下属各分、子公司的财务管控。 财务内审员岗位职责任职要求 财务内审员岗位职责 职责描述: 1.负责公司内控审计管理工作,梳理公司内控流程,整合管理制度,搭建管理系统,指导公司及其孙、子公司内控内审工作; 2.负责拟定并完善公司内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案; 3.执行公司内部各项专项、定向审计工作,包括但不限于内部经济责任审计、离任审计、项目审计等。 任职要求: 1.具有肯定的企业内部审计阅历,有上市公司或会计师事务所工作阅历优先;

6、2.具有肯定的数据挖掘和数据分析实力,娴熟操作财务软件及办公软件; 3.具备良好沟通与协调实力、逻辑思维实力以及较强的执行力; 4.对内审工作职能和工作具有深化理解并酷爱审计工作; 5.财务、审计等经济学类专业,有审计师资格证书优先。 财务内审员岗位 财务内审主管岗位职责 财务经理 内审主管 一、岗位职责: 1、 组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行; 2、 负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告; 3、 负责公司全面的资金调配和税收的筹划; 4、 组织领导编制公司财务安排、审查财务安排; 5、 组织考核、分析公司经营成果并定期或不定期向公司领导汇报并提出可行的建议和

7、措施; 6、负责公司及下属各分、子公司的财务管控。 二、任职资格: 1、 财会类相关专业,高校本科及以上学历,会计师职称或注册会计师资格; 2、 5年以上财务管理相关工作阅历,3年以上同类岗位工作阅历; 3、 熟识国家财经法律、法规、方针、政策和制度,娴熟的财务软件、办公软件操作实力; 4、 有较好的沟通实力,安排执行实力、组织协调实力,工作细致踏实仔细,有较强的抗压实力和独立工作实力; 5、 有良好的职业道德,保守企业隐私。 一、岗位职责: 1、 组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行; 2、 负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告; 3、 负责公司全面的资金调配和税

8、收的筹划; 4、 组织领导编制公司财务安排、审查财务安排; 5、 组织考核、分析公司经营成果并定期或不定期向公司领导汇报并提出可行的建议和措施; 6、负责公司及下属各分、子公司的财务管控。 财务内审岗位职责 财务内审 internal auditor 北京远程睿智商务询问有限公司 北京远程睿智商务询问有限公司,tlscontact,远程睿智 job responsibilities: -plan and audit assignments, and prepare the related audit documentation within the prescribed resources a

9、nd time frame in consistency with the department guidelines. -participate in the preparation and conduction of audit assignment -according to the directives and under the supervision of the financial manager -identify internal control issues / weaknesses and improvement opportunities in accordance w

10、ith auditing standards and methodology as well as best practice -write audit reports and present the conclusions to the appropriate management level -closely follow-up the corrective action plan implementation by the businessesother tasks as required requirements: -at least 3 years working experienc

11、e in auditing field -university level or specialized qualification in finance or accounting (oversea education background is preferable), cpa, acca is a plus. -familiar with western and chinese financial principle and regulations and legal issues -excellent computer skills in office & financial soft

12、ware, especially excel -self-motivated, professional, independent individual who is a team player -strong sense of responsibility; capable to work under pressure -careful, fast-learning and reliableshort business trip needed -excellent communication ability in englsih and chinese, french is a plus 财

13、务内审岗位职责任职要求 财务内审岗位职责 财务内审主管/经理 上海欧索信息科技发展有限公司 上海欧索信息科技发展有限公司,欧索 1、建立健全内审规章制度、内审流程及工作方案; 2、对本单位财务收支和选购等经济活动实施的独立审查和评价,保证财务报告真实牢靠,审计结果向ceo报告。 3、通过审计评价和改善风险管理、限制和公司治理流程的有效性,帮助企业实现经营目标。 4、通过系统、规范的手段来评估风险健全内部限制,改善经营管理,提高经济效益。 岗位要求: 1、财务、会计等相关专业,大专及以上学历,对会计科目能够精确驾驭并能娴熟应用; 2、4年以上出纳工作阅历,具有会计从业资格证;会银行调整表 3、具

14、有较好的独立工作实力,有良好的执行力并酷爱财务工作; 4、工作细致,责任心感强,好学上进,具有较强的沟通与协调实力,以及高度的团队合作精神; 财务内审岗位 财务内审经理岗位职责任职要求 财务内审经理岗位职责 财务内审主管/经理 上海欧索信息科技发展有限公司 上海欧索信息科技发展有限公司,欧索 1、建立健全内审规章制度、内审流程及工作方案; 2、对本单位财务收支和选购等经济活动实施的独立审查和评价,保证财务报告真实牢靠,审计结果向ceo报告。 3、通过审计评价和改善风险管理、限制和公司治理流程的有效性,帮助企业实现经营目标。 4、通过系统、规范的手段来评估风险健全内部限制,改善经营管理,提高经济效益。 岗位要求: 1、财务、会计等相关专业,大专及以上学历,对会计科目能够精确驾驭并能娴熟应用; 2、4年以上出纳工作阅历,具有会

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