月末成本核算流程

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月末成本核算流程a)材料部门要对核算时点的各项材料的消耗数量、单 价、金额认真进行统计核对,并按照各类产品的配合比作材料消耗明细表, 并于每月30日前将各项材料消耗统计表及相关附件报财务部门。b)财务部门对各项材料消耗表进行核对后,作相应的账务处理,登记材料明细帐,计入材料成本。c)月末材料三级明细帐应与财务二级明细帐消耗数据核对无误。d)财务部依据产品成本分配制单入账。入账后再与材料部的材料表核对余额。材料部月末成本核算流程图财务部说明: 材料部门要对核算时点的各项材料的消耗数 量、单价、金额认真进行统计核对,并按照各类产 品的配合比作材料消耗明细表,并于每月30 日前将 各项材料消耗统计表及相关附件报财务部门。 财务部门对各项材料消耗表进行核对后,作 相应的账务处理,登记材料明细帐,计入材料成 本。 月末材料三级明细帐应与财务二级明细帐消 耗数据核对无误。 .财务部依据产品成本分配制单入账。入账后 再与材料部的材料表核对余额。

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