仓储管制

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1、S5顺源五金金塑料电电子厂仓储管制程序文件编号号:MDD-P-0022 版本: B制定日期期:19998年年11月15日修定日日期: 999年3月1 日核准:部门:资材部审查:制定:制定日期期19988-111-155主题程序书版次B等级普通修定日期期99.003.001.仓储管制制编号MD-PP-0002页数1 OFF 41. 目的管制物料料,产品的的领用作作业维持持产品储储存期间间的品质质,以确保保产品的的正确性性及料帐帐管理的的一致.2. 范围产品入库库,领用及及储存管管理.3. 参考资料料3.1.进料检检验程序序 PPB-PP-01153.2.不合格格品管制制程序PBB-P-00663

2、.3.出货作作业程序序 YYW-PP-00023.4. 物料监审审(RMMB)程程序 PB-P-00084. 定义:无无5. 权责5.1.仓库管管理人员员.产品物料料入库,领用及及储存管管理.6. 作业内容容6.1.入库作作业 6.11.1.原物料料,零配件件入库 6.1.11.1.点收. 66.1.1.11.1.厂商交交货至公公司时 ,应附附送货单单据和由仓仓管人员员核对送送货之品品名规格,数量量,订单号号码与交交货日期期,确认无无误后于于24小时时内将(附件一一)交进料检验验人员. 66.1.1.11.2.厂商送送交之物物品应置置于待验验区,若因特特殊原因因未置于于待验区区时,仓管人人员应

3、在在待验的的产品上挂或或放待验验牌. 6.1.11.2.判定合合格时.6.1.1.22.1.进料检检验人员员在上签签字后,送仓管管人员办办理入库库.6.1.1.22.2.仓管人人员在将将合格品品搬运入入库前,应确认认交货产产品每一一包装或或栈板上上已贴有有绿色.6.1.1.33.判定定不合格格时 6.11.1.3.11.若判判定不合合格时,由进料料检验人人员在上签签拒收并并通知采采购人员员处理此不合格格品,品保单单位通知知仓管人人员办理理退货作作业.6.1.1.33.2.若接受受物料监监审时,由进料料检验人人员在备注注栏上签签注”临审”并贴上上 “临临审标签签”,将交由由仓管人人员办理理入库作

4、作业. 制定日期期19988-111-155主题程序书版次B等级普通修定日期期99.003.001.仓储管制制编号MD-PP-0002页数2 OFF 4 66.1.2.退退料入库库.厂务中心心在成品品完工后后,将剩余余之物料料点清数数量后开开立并由由该单位位主管签签字后,交交仓管人人员办理理入库. 66.1.3.半半成品与与成品入入库作业业.6.1.3.11.半成成品与成成品完工工时,由生产产单位填填写(附件三三)注记是是半成品品或成品品)通知品品保检验,经品保保检验合合格并签签署确认认后交仓仓管人员员办理入入库作业业. 66.1.4.客客户退货货入库.由业务填填写交给给仓管人人员点收收,确认

5、无无误后,由仓管管人员通通知品保保检验,经品保检验为为不合格格并签署署后交仓仓管人员员办理入入库作业业. 66.1.5.报报废品入入库原物料,半成品品及成品品由申请请单位填填写(附件四四),由申申请单位位将报废废品放置置于仓库的指定定区域. 6.2.仓仓储管理理作业. 66.2.1.仓仓储规划划.仓储规划划分为成成品仓库库,零件仓仓库,不良品品区,报废区区等各仓仓库储放放及管理理之物品品划分如如下:6.2.1.11.成品品仓库.储放及管管理完成成外包装装之成品品.6.2.1.22.零件件仓库储放及管管理零件件等之良良品6.2.1.33.半成成品仓库库.储放及管管理半成成品等良良品.6.2.1.

6、44.不良良品区储放属于于供货商商或外包包加工等等之不良良品6.2.1.55.报废废区储放报废废品6.2.1.66.客户户退货区区储放属于于客户退退货的不不良品 66.2.2.发发,领,退料作作业时6.2.2.11.为了了提供具具有效能能的发,领,退料作作业,仓管人人员应确确实执行行. 6.22.2.1.11.仓储储整理,整顿作作业. 6.22.2.1.22.进,出帐的的核对与与登录.制定日期期19988-111-155主题程序书版次B等级普通修定日期期99.003.001.仓储管制制编号MD-PP-0002页数3 OFF 4 6.22.2.1.33.生产产用料的的核对与与备料. 6.22.2

7、.1.44.呆废废料的预预防与处处理. 66.2.3.储储位规划划.各仓库需需对所储储放之物物料做储储位规划划并制订订明显标标示.6.2.3.11.物料料之储位位可依产产品别,相似零零件别或或料号别别加以区区分.6.2.3.22.对所所规划的的储位与与料架的的每储存存格应予予格应予予编定代代码并明明显标示示以利物物料备放放管理 66.2.4.先先进先出出控制.在新入库库产品入入库时,应将原原置于仓仓库的产产品先行行移开或或在新入入库产品品做适当当的标示示,以确保产品领领用能够够维持先先进先出出原则. 66.2.5.储储期与仓仓储环境境管理 6.2.55.1.由仓库库人员制制订(附附件五),做为

8、为管理的的基准. 6.2.55.1.1.储储期依据产品品的特性性,若有储储存限的的考虑时时,规定物物品的储储存期限限,储存期期可视实实际需要要以制造日日期或进进厂日期期为基准准. 6.2.55.2.对超出出保存期期限的产产品,仓管人人员应在在实物上上予以标标示,以防止止未决定定处理方方法前领领用. 6.2.55.3.超出保保存期限限的产品品可填写写,依决定定其处理理方法或以以申请报报废. 6.22.6.(附件件六)豋录. 6.2.66.1.各仓库库需对所所储放之之物料,须一物物一卡依依据相关关异动单单据详细细登录于于上,豋录录时务求求物帐一一致. 6.2.66.2.豋录时须须记录入入库日期期及

9、数量量或领料料日期及及数量并并于每一一笔进出出后计算结存量量. 6.2.66.3.须指出出物料所所储放的的位置并并于储位位调整时时予以修修正. 6.2.66.4.除物料料记录卡卡外,仓管人人员应另另建立帐帐册以核核帐.6.2.7.物物料库存存稽查. 6.22.7.1.月月盘点.每月底,由仓管管人员进进行全数数盘点,将结果果记录在在(附件七七)上. 6.22.7.2.年年终盘点点每年度进进行年终终盘点. 6.22.7.3.库库存稽核核重点. 6.2.77.3.1.库库存稽查查,盘点时时,除清点点品名数数量外,尚须针针对库存存品之损损坏污染染,变质及及使用期期限做稽查.制定日期期19988-111

10、-155主题程序书版次B等级普通修定日期期99.003.001.仓储管制制编号MD-PP-0002页数4 OFF 4 6.2.77.2.2.仓仓管人员员应每三三个月巡巡视仓库库并整理理库存品品,如有过过期或异异常之物物料应予予以标示示并填写,依处理理或以申请请报废,在未决定处理理方式前前此一类类物料禁禁止领用用. 66.3.领用作作业.6.3.1.原原料,零配件件,半成品品领料.由领料单单位开出出提前送送至仓库库,仓管根根据(附件八八)上的品品名规格格,单位,申请请数量,实发数数量之备备料作业业.6.3.2.成成品出库库.由业务开开立经业业务主管管审核签签字,送仓管管将待出出货产品品移至待待出

11、货区区等待出出货.6.3.3.供供货商不不良品处处理.生产单位位退回之之零配件件不良品品,属于供供货商责责任及进进料检验验所发现现的不良良品,若判定定退回供供应商时, 由仓仓管人员员开立 , 办办理退货货作业.6.3.4.临临时性领领料当因作业业需要,例如提提供样品品或产品品研究使使用时,由申请请人填写写经主管管核准后后,仓管领取库库存品.6.3.5.若若生产单单位在制制程中造造成超过过计划用用料,需补料料时应开开立,经相相关单位位主管核核准后,仓仓管人员员按需补补码量发发料.7. 附件7.1.附件一一:物料验验收单 MDD-P-0022 0117.2.附件二二:物料退退货单 MDD-P-00

12、22 0227.3.附件三三:入库单单 MD-P-0002 037.4.附件四四:报废单单 MD-P-0002 047.5.附件五五:储期仓仓储环境境管理标标准 MMD-PP-0002 0057.6.附件六六:物料记记录卡 MDD-P-0022 0667.7.附件七七:物料月月结表 MDD-P-0022 0777.8.附件八八:领料单单 MD-P-0002 08S5编号:顺源五金金塑料电电子厂上物料验收收单日期: 年年月日下午厂商机种品名料号号订购数累计余数订单数交货数量量不良(足足)实收数量量单价金额主管仓管品管接收备注MD-PP-0002 001S5顺源五金金塑料电电子厂物料退货货单 NOO:年月日厂商品名单位送货数量量责退数量量单号规格单价金额退货原因仓管品管审核厂商备注MD-PP-0002 002

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