医院可行性报告

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1、医院可行性报告医院可行性报告随着个人的素质不断提高,接触并使用报告的人越来越多,我们 在写报告的时候要注意语言要准确、简洁。其实写报告并没有想象中 那么难,以下是小编为大家收集的医院可行性报告,欢迎大家借鉴与 参考,希望对大家有所帮助。为方便群众就医,提高群众口腔健康水平,我们拟开设口腔医院。 经多方面调查论证,现将开设口腔医院可行性情况,具体报告如下:一、申请单位名称、基本情况 申请人姓名,男,年月出生,学校专业毕业,从事口腔医疗工作 已有年,具有职称,身份证号码。二、所在地区的人口、经济和社会发展等概况 所在地区为镇,有个村,常住人口万人,外来人口万人。该镇经 济发展较快,工农业生产均衡发

2、展,当地群众均有较高的年收入和较 高的生活水平。三、所在地区人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率 随着经济社会的不断发展和医疗水平的不断提高,当地群众的健 康水平普遍有较大提高,严重危害群众健康的地方病、传染病、流行 性疾病有的已基本消灭,有的已杜绝发生。但由于外来人口的增加和 人口流动量的加大,不可避免偶尔带来了呼吸道,肠道等传染性疾病, 当地卫生医务部门都能及时采取措施进行有效控制,故这些传染性疾 病对当地群众的危害不是很大,但仍要高度重视,切实控制传染性疾 病,确保当地群众身体健康。在传染性疾病减少和群众健康水平提高 的同时,口腔疾病仍常发易发,给群众日常生活和工作带来很大不便。 群

3、众迫切需要当地有一所口腔医院,能够及时医治,减少口腔疾带来 的痛苦和对生活及工作的影响。四、所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析 目前,所在地区医疗资源分布情况较好,群众一般疾病均可在当 地得到及时医治,但还缺少一所口腔医院。能够设立一所口腔医院, 具有较高医疗技术水平的医师和与之相适应的医疗设施的医疗机构, 帮助群众就近及时地解除口腔疾病的痛苦,无需去外地医院就诊而增 加就医成本,群众十分拥护和欢迎。五、拟设医疗机构的名称、选址、功能、任务、服务半径 拟设医疗机构名称:口腔医院、拟设医疗机构地址:镇拟设医疗机构性质:民营、营利性功能:口腔医院集医疗、预防为一体,开展以口腔疾病的宣传和

4、 治疗,包括门诊手术,及时解除病人痛苦,提高群众口腔健康水平。任务:以一流的医疗环境、一流的医疗设备、一流的医疗质量和 一流的.医疗服务,为群众提供口腔医疗服务。服务半径:立足镇,辐射毗邻乡镇,以当地居住人员,外来人员 和流动人口为主要服务对象。六、拟设医疗机构的服务方式、时间、诊疗科目服务方式:门诊。服务时间:上午时下午时,节假日照常门诊。 诊疗科目:临床科室为口腔科,辅助科室为药房、技工室。七、拟设医疗机构的组织结构、人员配备 口腔医院配备口腔科临床医师人,聘用护士人,总人数人,以后 根据业务情况再聘用相关专业人员。八、拟设医疗机构的仪器、设备配备 口腔医院根据临床需要,拟购置口腔科光机台

5、,综合牙科治疗椅 台,洁牙机台,口腔科手术套包及常用器械。九、拟设医疗机构与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响 口腔医院服务半径内尚无同类医院或诊所,该医院的设立,一方 面可满足一部分患病群众的需求,另一方面与其他医疗机构起到互补 作用,对其他医疗机构不会构成冲击和影响,可以整体提高当地的医 疗质量和医疗服务水平。十、拟设医疗机构的污水、污物、粪便处理方案污水:强化污水处理设施的管理,严格污水排放制度,消除污水 公害,所有污水达到国家二级排放标准后,排入当地排污系统。污物:医院的污物主要有医疗垃圾,一次性用品,敷料等医用废 弃物,采取分类收集,分类处理的方法。一是设置收集容器,容器做 到加

6、盖,消毒,封闭。二是一次性用品采用毁型,消毒的方法,按卫 生局规定集中收集处理。三是生活垃圾经处理后,送到环卫部门统一 指定的地方集中处理。粪便处理:按标准施工,无害化处理排放。 十一、拟设医疗机构的通讯、供电、下水道、消防设施情况 通讯:采用有线电话及移动通讯,便于患者联系沟通,同时设置 咨询电话,方便群众咨询。供电:向电力部门申请用电,电力要满足临床医疗,设备和照明 用电的需要,并留有余地的用量,必要时配备小型自发电设备以备使 用。供水:向供水部门申请用水,满足医疗用水要求。下水道按标准 施工,满足下水要求。消防:按消防部门要求,在医院内设置手持式灭火器。 十二、资金来源、投资方式、投资总额、注册资金(资本) 资金来源:资金由个人独资,以现金方式投入,投资人民币万元, 注册资金万元。十三、拟设医疗机构的投资预算投资分为三块,第一块是房屋等基本建设,投入万元。第二块是 设备,综合牙科治疗椅台万元,牙科光机万元,洁牙机台万元,各种 器械,投入万元。第三块流动资金投入万元,用于药品耗材的购买等。十四、拟设医疗机构五年内的成本效益预测分析 口腔医院开设以后预测年门诊量 -人次,年业务总收入为 -万元之 间。诊疗人次及业务收入预计逐年递增。每年的工资性支出,药品支 出,设备更新支出,办公支出及第四年后的税收支出,总支出在年-万 元,五年内收支大致保持平衡或有小赢余。

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