品质体系的一般架构

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1、品质体系的一般架构品质体系的一般架构 品质管理体系 QC QA IQC LQC IPQCFQC SQA DCCPQA FQA 图中各缩写词含义如下: QC:Quality Control QA:Quality Assurance QE:Quality Engineering IQC:Incoming Quality Control LQC:Line Quality Control IPQC:In Process Quality Control FQC:Final Quality Control SQA:Source (Supplier) Quality Assurance DCC:Docume

2、nt Control Center PQA:Process Quality Assurance FQA:Final Quality Assurance DAS:Defects Analysis System FA:Failure Analysis CPI:Continuous Process Improvement CS: Customer Service TRAINNING: QE DAS FA CPI CS TRAINNIN品质控制 品质保证 品质工程 来料品质控制 生产线品质控制 制程品质控制 最终品质控制 供应商品质控制 文控中心 制程品质保证 最终品质保证 缺陷分析系统 坏品分析 连

3、续工序改善 客户服务 培训 一 供应商品质保证 1. SQA概念 SQA即供应商品质保证,识通过在供应商处设立专人进行抽样检验,并定期对供应商进行审核、评价而从最源头实施品质保证的一种方法。是以预防为主思想的体现。 2. SQA组织结构 3. 主要职责 1) 2) 3) 4) 5) 对从来料品质控制/生产及其他渠道所获取的信息进行分析、综合,把结果反馈给供应商,并要求改善。 耕具派驻检验远提供的品质情报对供应商品质进行跟踪。 定期对供应商进行审核,及时发现品质隐患。 根据实际不定期给供应商导入先进的品质管理手法及检验手段,推动其品质保证能力的提升。 根据公司的生产反馈情况、派驻人员检验结果、对

4、投宿反应速度及态度对供应商进行排序,为公司对供应商的取舍提供依据。 各供应商处派驻人员 经理/主管 主管/工程师 4. 供应商品质管理的主要办法 1) 派驻检验员 把IQC移至供应商,使得及早发现问题,便于供应商及时返工,降低供应商的品质成本,便于本公司快速反应,对本公司的品质保证有利。同时可以根据本公司的实际使用情况及IQC的检验情况,专门严加检查问题项目,针对性强。 2) 定期审核 通过组织各方面的专家对供应商进行审核,有利于全面把握供应商的综合能力,及时发现薄弱环节并要求改善,从而从体系上保证供货品质定期排序,此结果亦为供应商进行排序提供依据。 一般审核项目包含以下几个方面 A 品质。

5、B 生产支持。 C 技术能力及新产品导入。 D 一般事务. 具体内容请看“供应商调查确认表”. 3) 定期排序 排序的主要目的是评估供应商的品质及综合能力,以及为是否保留、更换供应商提供决策依据.排序主要依据以下几个方面的内容: A. SQA批通过率:一般要求不低于95%。 B. IQC批合格率:一般要求不低于95%。 C. 来料投入生产后的品质问题:一般要求总的工序直通过合格率不低于90% D. 回复纠正行动报告的态度和速度。 E. 交货期的履行情况。 F. 审核结果:审核的分数至少在60分以上。 G. 与本公司人员的配合情况。 4) 帮助导入新的体系和方法. 5. 附表 1. 供应商排序表

6、 2. 供应商品质保证体系评价表 3. 供应商调查确认表 二、来料品质控制 1.来料品质控制组织结构 IQC经理/主管 组长 组长 组长 测量工程师 工程师 检验员 检验员 检验员 2. 主要职责 1) 根据来料检验标准,按规定的抽样及接受标准对来料检验和验证. 2) 对生产中发现的来料品质问题进行处理,组织相关部门人员召开物料评审会议,必要使开除纠正行动报告要求客户改善。 3)对供应商根据月批合格率进行排序,为公司决策提供依据。 3.来料检验和验证 1) 为了保证来料品质,须对来料进行检验和验证。 检验:对样品的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、实验或量度并将结果与规定要求进行对比以确定各

7、项特性合格情况的活动。 验证:通过检查和提供客观证据,表明已经满足的认可。 二者的区别在于:检验须按国际标准进行抽样、检查及判断。验证只需每批抽取1个或若干个样品进行检查,或只是核对合格。验证是依据企业实际需要,由企业品质经理确定验证产品/物料的种类和项目。 2) 物料检验/验证的依据 物料检验和验证的依据是物料检验/验证作业指导书、图纸或样板。 物料检验/验证作业指导书由IQC部根据进料检验规则和物料检验标准负责作成。应标明检测及相应的记录由品质经理批准颁发。 物料检验标准由技术部门作成,应明确各类物料的检验/验证项目和质量要求,对需检测的物料应明确检测参数及误差范围,由技术部经理批准颁发。

8、 进料检验规则由ICQ部负责编制,应明确各类物料的抽样方案、抽样方法及合格判定。 3) 公司的来料检验流程 物料检验一般流程图 来料打Passed印 贴不良标识 置待检区 货仓填写物料 验收标准/验收单 合格 IQC抽检 不合格 入合格区存放 置不合格物料区 不合格评审 拒 收 特许回用 置退料区 选择使用 IQC联络供应商 修正后使用 退供应商 标 识 存放特许回用区 4) 来料检验/验证应注意点 A. 抽样应采用随机抽样方法 B. 抽样的不良样品做好标识,检验结束后放回原处 C. 不合格物料的评审由技术部门、品质部门、生产部门及物料控制部门主管人员以上参与。 4.相关表格记录 1. 2.

9、3. 4. 5. 物料验收单 物料验证单 不合格物料报告 供应商不良问题分析及改善要求书 进料检验日报表 三、制程/半制品/出货品质保证 1. IPQC组织结构 IPQC 经理 主管 组长 检查员 检查员 检查员 检查员 2. IPQC 主要职责 1) 首件样品的确认/流程确认/作业方法确认。 2) 从关键工序定时抽查。 3) 巡视生产线并反馈发现的品质问题。 4) SPC。 1.PQA组织结构 PQA 经理 检查员 检查员 主管 组长 检查员 检查员 2.PQA 的主要职责 依据特定的产品标准,对在制品进行抽样检验,以确定本批在制品是否放行制下一工序。 1.QA/FQA组织结构 QA 经理

10、检查员 检查员 主管 组长 检查员 检查员 2.QA /FQA 主要职责 1) 依据特定产品标准和抽样标准,对成品进行检验和测试,以确定产品是否放行至客户处。 2) 对检验合格率及抽检不良率进行统计观察,与目标之间进行比较,以确定是否需要采取适当的纠正预防行动。 3) 组织相关部门人员对生产线进行评审,使之按正常流程运作,主持召开品质会议,通报品质情况,安排采取纠正行动。 3. 半制品、在制品和成品的检验 1) 目的 半制品/在制品/成品检验的目的是保证其交付品质符号要求。 2) 责任划分 生产部负责对在制品,品质部负责对生产部交验的产品批进行检验。 3) 依据 生产部对在制品进行检验时依据标

11、准“工序控制指引”,此标准由技术部门根据产品的技术标准或同客户协商确定。 品质部对产品批进行检验时依据“品质控制计划”。品质控制计划标准由品质部根据客户提议制定,经品质经理审批后生效。 “品质控制计划”应包括:检验和实验项目、规格、检验类别;检验细则;特定检测程序;接受判据和合格质量水平;适用产品合同及检验阶段要求应记录的信息。 4) 处理 检验合格批交付下一工序;不合格批须进行适当处置。 不合格半成品批和成品批,一般情况均须生产部全数返工处理不合格品,如遇特殊情况如客户急需,并由品质部评价缺陷不影响产品特性,确认为客户能够接受时,须以让步接收方式由品质经理以上人员批准后放行,可开出TA ,必

12、须时送客户批准。 不合格品评审处置结果可能为: A 特许回用,挑选使用; B 返工/返修; C 让步接受; D 报废。 5) 附图 A. 半成品/成品检验流程 B. 不合格品处理流程 6) 附表 A. 半成品/成品检查报告 B次品发现通知书 半成品/成品检验流程 形成批量 填写半成品/成品 报验单报验 NO 相符吗? 此批判不合格 抽样 输入不合格处理 流程 检验 合格否 YES 在报验单上签“合格” NO 在“半成品/成品检查报告”上作相应记录 “半成品/成品检查报告”报品质主管确认 合格产品流入下道工序 不合格品处理流程图 LQC发现不合格品 PQA &QA发现不合格品 用标贴纸注明不良原

13、因 l 填写报验单 l 在检查批上作“不合格”标识 有 有异议吗 继续观察 不良品置不良盛放区 l 生产管理人员确认 l 品质工程人员确认 无 No 是否同类不良有两个 No Yes 有无特 生产管理知会技 术人员分析确认 品质经理以上人员确认 是否追溯 殊情况 报请生产部及品质部高层判定确认 采取纠正/预防措施 No 原判定正确吗 是否OK Yes 可否让步接正常生产 受 返工 No 追溯所需批号 Yes Yes 重新报验 接受 四 品质工程和缺陷分析系统 1、工程部组织结构 经理 QEQE经理 QE经理 QE经理 QE经理 工程师 培训组 工程师 CPI组 工程师 CS组 工程师 DAS组 2、品质工程部主要职责 职责 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 全员培训 制程/来料/出货/返还品缺陷分析 连续过程改善 客户投诉处理 工序能力评价

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