行政事业单位内部控制联席机制

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单位内部控制联席工作机制根据行政事业有机物内部控制规范要求及县财政局文财会2016117号文件精神,结合本所工作实际,为加强账务监督,确保专款专用,特制定如下内部控制联席机制。本所专门成立了领导小组,并确定由财务室为内部控制办公室,所综合办公室、后勤保障岗位协助工作开展。领导组负 责内部控制工作的组织和机制的建设、内部管理制度的完善、关键岗位工作人员的管理、 财务信息的编报等工作,对具体经济业 务活动进行全面梳理,查找存在的风险,提出完善意见,制定具 体制度,经所务会议研究同意后组织实施。具体经济业务活动主要包括预算业务管理、收支业务管理、票据管理、政府采购业务管理、资产管理、生产发展资金使用管 理、项目管理、经济合同管理以及内部监督管理等内容。

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