南宁VR项目可行性研究报告

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1、泓域咨询/南宁VR项目可行性研究报告目录第一章 项目概况7一、 项目概述7二、 项目提出的理由7三、 项目总投资及资金构成8四、 资金筹措方案8五、 项目预期经济效益规划目标8六、 项目建设进度规划8七、 研究结论9八、 主要经济指标一览表9主要经济指标一览表9第二章 发展规划11一、 公司发展规划11二、 保障措施15第三章 市场和行业分析18一、 VR光学技术18二、 创建学习型企业18三、 VR交互方式23四、 价值链24五、 VR产业链29六、 VR设备行业主流30七、 VR行业主流选择32八、 估计当前市场需求34九、 VR显示设备36十、 绿色营销的内涵和特点36十一、 品牌更新与

2、品牌扩展38十二、 客户关系管理内涵与目标45第四章 选址方案47一、 突出创新驱动,加快建设区域性科技创新中心49第五章 运营模式分析51一、 公司经营宗旨51二、 公司的目标、主要职责51三、 各部门职责及权限52四、 财务会计制度55第六章 人力资源分析59一、 培训课程设计的项目与内容59二、 薪酬管理制度72三、 精益生产与5S管理74四、 人力资源配置的基本原理77五、 企业组织机构设置的原则81六、 人力资源配置的基本概念和种类85第七章 经营战略88一、 企业品牌战略的管理方法88二、 企业文化战略的概念、实质与地位89三、 企业文化的基本内容91四、 集中化战略的优势与风险9

3、5五、 市场定位战略97六、 人力资源在企业中的地位和作用101七、 企业技术创新战略的基本模式103第八章 企业文化分析105一、 企业文化投入与产出的特点105二、 企业文化管理规划的制定107三、 企业文化理念的定格设计109四、 培养名牌员工115五、 企业文化的分类与模式121六、 企业家精神与企业文化131七、 企业价值观的构成135第九章 SWOT分析说明146一、 优势分析(S)146二、 劣势分析(W)148三、 机会分析(O)148四、 威胁分析(T)149第十章 经济效益分析157一、 经济评价财务测算157营业收入、税金及附加和增值税估算表157综合总成本费用估算表15

4、8利润及利润分配表160二、 项目盈利能力分析161项目投资现金流量表162三、 财务生存能力分析164四、 偿债能力分析164借款还本付息计划表165五、 经济评价结论166第十一章 财务管理方案167一、 筹资管理的原则167二、 影响营运资金管理策略的因素分析168三、 财务可行性要素的特征170四、 短期融资券171五、 短期融资的概念和特征174六、 分析与考核176七、 企业资本金制度177第十二章 投资方案184一、 建设投资估算184建设投资估算表185二、 建设期利息185建设期利息估算表186三、 流动资金187流动资金估算表187四、 项目总投资188总投资及构成一览表1

5、88五、 资金筹措与投资计划189项目投资计划与资金筹措一览表189第十三章 总结说明191报告说明VR硬件带来的延迟主要是4个地方:传感器、GPU、传输、显示屏,其中在传感器与GPU渲染方面,VR与智能手机的运行逻辑存在巨大差异。从硬件角度,使用性能最好的硬件就可以尽可能减少硬件层面的延迟问题。但现阶段市场总体上还是认为VR硬件还不够成熟,原因在于,一是厂商要将成本纳入重要的考量范围,做出性价比较高的设备;二是在软硬一体大趋势下,软硬件的配套尤为凸显。根据谨慎财务估算,项目总投资1138.40万元,其中:建设投资700.35万元,占项目总投资的61.52%;建设期利息7.70万元,占项目总投

6、资的0.68%;流动资金430.35万元,占项目总投资的37.80%。项目正常运营每年营业收入4400.00万元,综合总成本费用3365.55万元,净利润759.18万元,财务内部收益率52.00%,财务净现值2058.13万元,全部投资回收期3.70年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。由上可见,无论是从产品还是市场来看,本项目设备较先进,其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强,具有良好的社会效益及一定的抗风险能力,因而项目是可行的。项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业

7、基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目概况一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:南宁VR项目2、承办单位名称:xxx有限公司3、项目性质:技术改造4、项目建设地点:xx(以选址意见书为准)5、项目联系人:贾xx(二)项目选址项目选址位于xx(以选址意见书为准)。二、 项目提出的理由VR是对过去50年一系列二维设备的全部生态的迭代。参考个人电脑与智能手机发展经验,未来VR普及的关键因素在于:用户体验的改善、技术壁垒的攻克、内容与应用生态的全面起步。相较于智能手机,VR硬件体验的舒适度尤为重要,原因在于VR的近眼显示设计可提供逼真的视觉体验,同时也更容易带来眩晕

8、感。因此,从VR问世的第一天起,体验问题一直备受关注,晕动症是VR发展过程中的主要痛点之一。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资1138.40万元,其中:建设投资700.35万元,占项目总投资的61.52%;建设期利息7.70万元,占项目总投资的0.68%;流动资金430.35万元,占项目总投资的37.80%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资1138.40万元,根据资金筹措方案,xxx有限公司计划自筹资金(资本金)824.20万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额314.

9、20万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):4400.00万元。2、年综合总成本费用(TC):3365.55万元。3、项目达产年净利润(NP):759.18万元。4、财务内部收益率(FIRR):52.00%。5、全部投资回收期(Pt):3.70年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):1131.57万元(产值)。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 研究结论该项目的建设符合国家产业政策;同时项目的技术含量较高,其建设是必要的;该项目市场前景较好;该项目外部配套条件齐备,可以满足生产要求;财务分析表明,该

10、项目具有一定盈利能力。综上,该项目建设条件具备,经济效益较好,其建设是可行的。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1138.401.1建设投资万元700.351.1.1工程费用万元530.491.1.2其他费用万元151.571.1.3预备费万元18.291.2建设期利息万元7.701.3流动资金万元430.352资金筹措万元1138.402.1自筹资金万元824.202.2银行贷款万元314.203营业收入万元4400.00正常运营年份4总成本费用万元3365.555利润总额万元1012.246净利润万元759.187所得税万元253.068增值税万元1

11、85.159税金及附加万元22.2110纳税总额万元460.4211盈亏平衡点万元1131.57产值12回收期年3.7013内部收益率52.00%所得税后14财务净现值万元2058.13所得税后第二章 发展规划一、 公司发展规划(一)公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念,贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观,为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务,致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位,扩大市场份额;另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品

12、类别,加大研发推广力度,进一步提升公司综合实力以及市场地位。(二)扩产计划经过多年的发展,公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势,随着公司业务规模逐年增长,产能瓶颈日益显现。因此,产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托,提高公司生产能力和生产效率,满足不断增长的客户需求,巩固并扩大公司在行业中的竞争优势,提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面,公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时,不断丰富产品类型,持续提升产品质量和附加值,保持公司产品在行业中的竞争地位。(三)技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度,在现有技术研

13、发资源的基础上完善技术中心功能,规范技术研究和产品开发流程,引进先进的设计、测试等软硬件设备,提高公司技术成果转化能力和产品开发效率,提升公司新产品开发能力和技术竞争实力,为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则,以研发中心为平台,以市场为导向,进行技术开发和产品创新,健全和完善技术创新机制,从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力,努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。(四)技术研发计划公司将以新建研发中心为契机,在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异

14、化需求的同时,顺应行业技术发展,不断研发新工艺、新技术,不断提升产品自动化程度,在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时,强化公司自主创新能力,巩固公司技术的行业先进地位,强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障,公司未来三年将重点关注专利的保护,依靠自主创新技术和自主知识产权,提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才,以培养技术骨干为重点建设内容,建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍,满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括:提高技术人才的待遇;通过与高校、科研机构联合,实行对口培训等形式,强化技术人员知识更新;积极拓宽人才引进渠道,实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量,充分满足客户的需求,使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流,整合产、学、研资源优势,

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