财务审计工作职责范文(五篇)

上传人:汽*** 文档编号:508152158 上传时间:2023-05-09 格式:DOC 页数:8 大小:19.50KB
返回 下载 相关 举报
财务审计工作职责范文(五篇)_第1页
第1页 / 共8页
财务审计工作职责范文(五篇)_第2页
第2页 / 共8页
财务审计工作职责范文(五篇)_第3页
第3页 / 共8页
财务审计工作职责范文(五篇)_第4页
第4页 / 共8页
财务审计工作职责范文(五篇)_第5页
第5页 / 共8页
点击查看更多>>
资源描述

《财务审计工作职责范文(五篇)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《财务审计工作职责范文(五篇)(8页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、财务审计工作职责范文1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案。2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。8、进行企业,按规定使用所获取的财务资料。9、负责审计档案整理、归档工作。10、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。11、完

2、成领导临时交办的工作。财务审计工作职责范文(二)1、实施内部财务费用审计,对公司总部及分子公司开展财务、费用审计工作2、实施子公司季度财务审计,包括但不限于货票款数据,将重大审计发现进行上报3、参与实施营销财务相关的专项审计4、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理意见和建议5、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作6、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告7、协助外部审计进行上市公司年度审计报告的出具财务审计工作职责范文(三)财务审计部一、部门描述财务审计部是公司经营管理的重要职能部门,主要任务是制定、执行公司的各项财务管理制度、成

3、本控制制度、财产管理制度,对公司各部门涉及财务方面的一切工作实行统一管理,定期对公司的财务、经营状况进行分析,为公司的经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议。二、具体职责一、负责组织贯彻执行会计法、公司法、企业会计准则等财经法律法规,建立健全公司财务管理的各项。二、在总经理的直接领导下,严格执行公司财务管理规章制度。三、负责搞好公司的财务核算工作,负责按时做账、报表,做到手续齐备、内容真实、数字准确、账目整洁,按时做财务分析,及时为相关部门提供准确、齐全、完整的会计信息。四、加强财务管理,做好财务结算,正确合理调度使用资金,提高资金使用效率,为公司发展积累资金。五、负责与财政、税务、国

4、资委、审计局、金融部门的联系,协助总经理处理好与相关部门的关系,及时掌握财政、税务及融资动向。六、遵守、维护国家的财经法律法规,严格费用开支,认真执行成本费用开支的审批权限、费用报销制度。七、参与公司的经营管理,围绕提高公司的管理水平和经济效益,当好公司的理财、经营参谋。八、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的保管、使用情况,注意发现和提出财产、物资管理、使用过程中存在问题的处理意见,确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。九、督促有关人员作好工程欠款的清理工作,为公司提供准确的财务资料。十、严格按照国有建设单位基本建设会计制度规定对投资项目进行财务核算,做到单独建账、单

5、独核算、账目真实准确,每月按时填报基建报表,随时接受各级检查。保证专项资金的“专户储存、专账核算”,坚持建设项目的五制要求,做好专项资金的预算、资金划拨、效益分析管理。十一、负责定期组织召开财务分析会,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进公司不断提高管理水平。十二、严格按会计档案管理制度的要求,保管公司财务工作方面的文件、资料、和协议,督促本部门完整地保管公司的会计凭证、会计账薄、财务报告、其它会计核算资料。十三、负责完成公司安排的其他工作。财务审计工作职责范文(四)_具体实施上市公司或大型企业集团年报、IPO、资产重组或企业并购等项目的审计工作;2.带领项目组有效

6、解决项目实施过程中的重点难点问题,乐于接受高难度挑战性的工作;3.合理制定项目工作计划,保证项目有效实施,并对工作进度进行监控;4.负责项目实施过程的质量控制,发现、解决和沟通审计中发现的重要问题,并做好向合伙人的汇报工作及与技术质控部门的沟通工作;5.维护正常的客户关系,与客户保持良好的沟通。财务审计工作职责范文(五)财务审计部长岗位责任制1、在总经理领导下并对主管领导负责,严格遵守公司各种规章制度及党和国家的财务工作方针政策,行使对公司财务会计工作全过程的管理权限,并承担报告公司规章制度、管理规程及领导的工作指令的义务。2、负责对公司资金管理、会计核算管理、财务核算管理、公司经营活动实施财

7、务监督、稽核、审计、检查、和指导培训的专职管理部门,对所承担的工作负责。3、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制计划的实施;4、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,督促、各项制度的实施和执行;5、审核公司各种费用的报销,并对原始凭证的合法性、合理性、正确性负责;6、参加各类生产经营会议,参与公司生产经营决策,参与各基层单位经济指标制定工作,并对其进行检查考核;7、负责固定资产、流动资产的管理,并对全司的资产状况进行检查、督导,发现问题立即整改,并向经

8、理、书记汇报;8、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督。9、负责全司财务人员的培训、考核,建立人才绩效考核制度;10、认真完成领导交办的其他任务。篇二:审计部、内部审计人员岗位职责审计部部门职责1、审计国家法律、法规和单位规章制度的执行情况;2、审计分公司、相关单位经营目标责任的履行情况;3、分公司、部室及相关单位主要负责人的离任审计;4、审计分公司、部室及相关单位内部控制制度的建立、健全和执行情况;5、审计有关合同、协议的合法和履行情况;6、审计财务收支计划的执行和会计核算、会计决算情况;7、其他需要审计的事项。审计部审计人员岗位职责1、全面负责审计部的工作,严格遵守国家审

9、计法律法规、公司内部审计制度,依法实施内部审计工作。2、制定并完善内部审计管理制度。3、负责制定年度审计计划,并报公司领导批准后实施,定期检查年度审计计划的执行情况。4、选派审计项目负责人并对其进行有效的授权。5、审批项目审计计划、审计方案。6、对审计项目、审计方案的实施进行督导。审计部部长岗位职责7、审定并签发审计报告。8、负责定期对内、外部审计的协调工作进行评估,并根据评估结果及时调整。9、负责内部审计人员的业务培训、后续工作。10、完成公司领导交办的其他工作。审计部副部长岗位职责1、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度,协助部长依法实施内部审计工作。2、制定项目审计,确定审计范围、

10、内容、进度和人员安排。3、制定审计方案。4、组织审计方案的实施,编制内部审计通知书,复核审计证据、审计工作底稿。5、对项目审计工作进行现场指导。6、编制审计,并报审计部部长审核。7、根据被审计单位的反馈意见,确定后续审计时间和人员安排,编制后续审计方案,经部长审核后,组织后续审计的实施。8、协助部长完成本部门的其他工作。审计员岗位职责、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度,依法实施审计业务。、接受审计任务后,协助审计项目负责人及时作好审计前的各项准备工作,草拟审计实施方案。、审计过程中,做好审计记录、审计证据的收集与调查取证工作。、审计工作结束后,根据审计记录、审计证据,编制审计工作底稿,并提出初步审计意见或建议。、做好原始凭证的收集、整理、建档工作,并按规定保守秘密和保护当事人合法权益。、完成领导交办的其他工作。第1页共1页

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 行业资料 > 国内外标准规范

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号