固定资产、低值易耗品购置、验收、领用流程

上传人:工**** 文档编号:508041520 上传时间:2022-10-07 格式:DOC 页数:3 大小:143.50KB
返回 下载 相关 举报
固定资产、低值易耗品购置、验收、领用流程_第1页
第1页 / 共3页
固定资产、低值易耗品购置、验收、领用流程_第2页
第2页 / 共3页
固定资产、低值易耗品购置、验收、领用流程_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《固定资产、低值易耗品购置、验收、领用流程》由会员分享,可在线阅读,更多相关《固定资产、低值易耗品购置、验收、领用流程(3页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、流程分析表一、流程名称:总务部低值易耗品购置、验收、领用流程二、流程编号:三、流程目的明确总务部从低值易耗品的购置到验收、领用的整个过程四、流程目标规范低值易耗品的购置、验收、领用的管理工作五、流程负责人直接负责人总务部;间接负责人财务部门、需求部门、公司领导六、流程描述1) 需求部门填写低值易耗品申报单交给总务部;2) 总务部接收申报单并判断是否能内部调剂;3) 可以内部调剂的需求部门接收调剂的低值易耗品;4) 不能内部调剂的总务部要提出购买意见书交公司领导审批;5) 总务部(行政事务岗)负责购置、验收,并填写低值易耗品验收单;6) 财务部审核验收单和发票;7) 公司领导逐级审批;8) 领导

2、审批完成后,到财务部报销;9) 申购部门到总务部办理领用手续。七、流程文件、表单低值易耗品申报单 购买意见书 低值易耗品验收单 发票八、业务风险九、流程控制点公 司 领 导 审批 购 买防范问题:能够调剂的物品去购买意见书控制手段:审批控制依据: 管理文件GYGFC-ZW-16低值易耗品验收单、防范问题:购买过程与报销不符合规定发票控制手段:财务部审核后公司领导审批控制依据:低值易耗品的管理规定十、流程中存在的问题分析组织问题表现改进建议(组织设计不合理、部门职责不清、岗位设置不合理、岗位职责不清,制度、规范不健全)环节问题(环节冗余 - 资源浪费,环节缺失- 管理失控,环节混乱 - 制度不明确)监控问题(过度控制、监控不到位)授权问题(授权不充分、过度授权)总务部对购买低值易耗品没规定总务部自主购置低值易耗品有权限,不管多大金额的低的权限值易耗品购买都必须公司领导审批。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 行业资料 > 国内外标准规范

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号