食品安全自查管理制度

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1、食品安全自查管理制度食品安全自查管理制度一、食品安全自查应至少每周一次常规检查、每月一次 全项检查,开展全 项检查时应邀请单位负责人参加,检查内容见食品安全自查评价表。二、食品安全管理员每天在操作加工时段至少进行一次重点环节(如烹饪 加工、凉菜制作等)食品安全检查,对各环节进行现场检查,发现存在食品安全问 题和隐患的,要及时告知改进,并做好食品安全检查记录备查。三、各岗位或部门负责人和从业人员要服从食品安全管理员检查指导,每 天开展岗位或部门自查,及时发现和纠正从业人员违反食品安全操作要求的行为。四、检查中发现的同一类问题经两次指出仍未改进的,按本单位有关奖惩 等规定处理。有发生食品安全事故潜

2、在风险的,应当建议本单位负责人立即停止生 产经营活动,并及时向食药监部门报告。食品安全自查评价表 检查类别:常规/全项检查时间:年 月 日检查人员:检查 项目 序号 检查内容 检查结果1.遵守许可情况_1.1是否存 在超范围经营。_1.2许可证是否到期。1.3厨房环境、工艺布局是否改变(是否影响食品安全)。2. 从业人员管理2.1人员是否取得有效健康证明。_2.2当日是否晨检记录,患有碍病症的人员是否调离。2.3人员操作时是否穿戴工作衣帽,专间人员是否戴口罩。_2.4人员接触直接入口食品之前是否洗手消毒。2.5人员是否留长指甲、涂指甲油,操作时戴戒指。3. 环境 卫生 管理3.1厨房垃圾、食物

3、残渣、污水、积垢、灰尘、蜘蛛网是 否及时清理,保持卫生。3.2厨房防蝇防鼠设施(防鼠板、防鼠网、纱窗纱门、灭蝇灯等)是否无破 损、正常运转。_3.3厨房内有无老鼠、苍蝇、蟑螂等有害生物。3.4餐厨垃圾处理是否符合要求,处置流向是否记录。4. 设施设备管理_4.1消毒设施、保温及冷藏冷冻设施是否能正常运转。4.2食品加工、贮存、陈列等设施设备是否维护,清洁。_4.3保温及冷藏冷冻设施是否清洗,校验温度。_4.4接触直接入口食品的工用具、容器是否洗净消毒后使用。_4.5接触食品的工用具、容器、包装等物品的材质是否合格。5. 原辅材料管理_5.1是否采购禁止生产经营的食品、食品添加剂、食品 相关产品

4、。5.2采购时是否查验并按要求索取供货者许可证和产品合格证明_5.3是否 按要求记录采购的原辅材料并保存相关进货凭证。5.4采购的原辅材料包装标识、外观感官是否符合食品安全要求。6. 食品库房管理_6.1食品库房是否存放有毒物质,食品与非食品是否分 开贮存。_6.2是否用不合格的容器、包装袋等盛装食品。6.3食品贮存是否遵循分类存放、有遮有盖、离地离墙、建标立卡、先进先 出的原则。_6.4是否检查库存食品,及时清理腐败变质或超期食品。_6.5清理出的不合格食品是否及时处理,需暂存的在专门场所贮存并明确标 识“不合格食品暂存区”字样。6.6食品添加剂是否专柜保管、上锁,标识“食品添加剂”字样。7

5、. 食品加工制作管理_7.1是否加工制作禁止生产经营的食品。_7.2是否添加非食用物质和滥用食品添加剂。_7.3制作凉卤菜、裱花糕点、刺身是否在专间内进行。_7.4专间是否符合“五专”要求(专门房间、专门人员、专用加工设备、专 用冷藏设施及洗消设施等,专间内无其他杂物)。_7.5加工过程中是否对待加工品进行检查,按规定处理异常物品。7.6粗加工的洗涤池是否混用,特别是海鲜洗涤池未专用。_7.7生熟食品加工工用具(菜刀、菜墩)、容器是否分开,不混用。7.8糕点、现制饮料知否在专用场所加工。7.9食品加热烹饪温度是否合格。_7.10熟食存放温度和时间是否符合要求,常温下存放时间超过2小时的熟 食食

6、用前是否经再加热。_7.11再加热食品中心温度是否大于70C。_7.12学校食堂是否使用隔夜剩菜剩饭。_7.13冰箱内是否有生熟混存混放、清洁卫生差等现象。8. 餐具清洗消毒管理8.1餐饮具清洗消毒设施是否正常运转,清洗消毒 池是否与其他用途水池混用。_8.2化学消毒的,消毒水有效氯浓度是否合格;热力消毒的,消毒过程温度 时间是否合格。_8.3抽查清洗消毒后的餐具,感官质量是否合格。_8.4使用集中消毒服务单位供应的集中消毒餐饮具,是否索取供货方资质证 明和每批消毒餐饮具消毒合格证明。9. 其他管理事项_9.1接办集体宴席、接待重大活动及集体食堂是否按要 求留样。_9.2中央厨房和集体用餐配送单位是否按要求在加工产品的包装或盛装容器 标明相关内容。9.3餐厨垃圾处置是否符合要求。_9.4发生食品安全事故或事件是否按规定及时报告、处置。9.5采用网络厨房实施“明厨亮灶”的单位是否按要求录入相关信息和记 录。注:1.自查分为常规检查和全项检查,常规检查每日进行,全项检查至少每 月一次;2. 表中带号的内容为常规检查内容,全项检查项目为表中所有项目;3. 自查由餐饮单位负责人或者食品安全管理人员组织进行,并负责填写本 表;4. 检查中不得弄虚作假,发现的不合格项目应当及时整改;5. 本表至少保存一年。

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