实验室认可内审表1

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1、品质系统外部反省表子条目评审内容触及部分或职员反省工具契合有完善不契合暂不考察4治理请求构造414.1.1试验室或其地点构造应是一个能够承当执法义务的实体。查试验室执法识不文件:试验室建制文件;注册注销执法文件;法人录用文件;委托代办法人受权文件。4.2.1.1.4试验室所从事检测跟校准任务应契合本准那么的请求,并能满意客户、法定治理机构的需要。查品质手册中试验室有无以下许诺:所从事检测跟校准任务应契合本准那么的请求,并能满足客户、法定治理机构的需要。试验室的治理系统应掩盖试验室在牢固装备内、分开其牢固装备的场合,或在相干的暂时查品质手册是否掩盖以下任务:在牢固装备内、分开其牢固装备的场合,或

2、在相干的暂时或挪动装备中进展的任务。或挪动装备中进展的任务。假如试验室地点的构造还从事检测跟/或校准以外的运动,为了鉴不潜伏的好处抵触,应界查试验室除校准跟检测外,是否还承当消费、商贸营销等其余任务,试验室校准跟检测任务应与这些任务定该构造中触及检测跟/或校准或对检测跟/或履行完整断绝,不得有非老实性的记录。校准有妨碍的要害职员的职责。4.1.5试验室应:a)查职员一览表,治理跟技巧职员天资、录用、职责、权益以及为履行本人职责所需的资本;)有治理职员跟技巧职员。他们存在所需的权力跟资本以履行其职责、识不对品质系统或检测跟/或校准顺序的偏离,以及采用办法防备或增加这种偏离(见.);)有办法保障其

3、治理层跟员工不受任何对工作品质有不良妨碍的、来自表里部的分歧理的贸易、财政跟其余方面的压力跟妨碍;b)查公平性办法及其履行状况;查财政绝对独破性;子条目评审内容触及部分或职员反省工具契合有完善不契合暂不考察)有爱护客户的秘密信息跟一切权的政策跟程序,包含爱护电子存储跟传输后果的顺序;)查爱护客户的秘密信息跟一切权的政策跟顺序及客户委托书(条约);)有政策跟顺序以避免卷入任何能够会落低其才能、公平性、推断或运作老实性的可托度的d)查公平性申明跟公平性顺序;运动;e)断定试验室的构造跟治理构造、其在母体组织中的位置,以及品质治理、技巧运作跟支撑e)查从属关联图,构造机构图,部分职责;部分间关联跟品

4、质运动接口。效劳之间的关联;f)规则对检测跟或校准品质有妨碍的一切管理、操纵跟核对职员的职责、权益跟互相干联;)查十年夜职员岗亭职责跟岗亭职责调配表;g)由熟习各项检测跟/或校准的办法、顺序、目的跟后果评估的职员对检测跟校准职员包含在g)查监督员天资、数目、职责、掩盖范畴及监督记录;培员工进展充足的监督;h)有技巧治理层,片面担任技巧运作跟确保实h)查技巧治理层构成、职责、权限及所需的资本;验室运作品质所需的资本;)指定一名职员作为品质主管(不论怎样称谓),不论现有的其余职责,应给予其在任何时i)查品质主管职责跟权限;品质主管与最高治理层直截了当打仗渠道;候都能保障品质系统掉掉落施行跟按照的义

5、务跟权益。品质主管应有直截了当渠道打仗决议试验室政策跟资本的最高治理层;j)指定要害治理职员的代办人。j)查权益委派状况。子条目.2评审内容触及部分或职员反省工具契合有完善不契合暂不考察品质系统.2.试验室应树破、施行跟保持与其运动范畴相适应的品质系统查品质系统中的资本设置;查品质系统所掩盖的因素及弥补请求;应将其政策、轨制、方案、顺序跟指点书制订成文件,并到达确保试验室检测跟/或校准后果品质所需的水平。查品质系统文件(品质手册、顺序言件、功课指书、品质方案跟品质记录等)是否已制订。是否满意请求。系统文件应转达至有关职员,并被其了解、获取跟履行。查品质系统文件宣贯记录,发放注销,反省有关职员了

6、解跟履行状况。4.2.试验室品质系统的目标跟目标应在品质手册(不论怎样称呼)中予以规则。总体目标应以文件方法写入品质目标申明;查手册中是否有品质目标跟目标;目标是否契合承认准那么;目标是否可操纵。查品质目标中是否有总体目标。查最高治理者宣布的品质目标申明中是否包含承认准那么规则的五个方面。品质目标申明应由首席履行者受权宣布,至多包含以下内容:a)试验室治理层对精良职业行动跟为客户提供检测跟校准效劳品质的许诺;b)治理层对于试验室效劳规范的申明;)品质系统的目标;d)要务试验室一切与检测跟校准运动有关的职员熟习与之相干的品质文件,并在任务中履行这些政策跟顺序;)试验室治理层对按照本准那么的许诺。

7、品质手册应包含或注明含技巧顺序在内的支持性顺序,并概述品质系统中所用文件的架构。.2342.4查品质系统文件档次;查顺序目次,顺序是否完备。品质手册中应界定技巧治理层跟品质主管的感化跟义务,包含确保按照本准那么的义务。查手册中对技巧治理层跟品质主管岗亭职责的规则。是否包含确保按照本准那么的义务。子条目4.3评审内容触及部分反省工具契合有完善不契合暂不考察文件操纵总那么4.3.1查:文件操纵顺序;是否操纵一切品质系统文件;查:文件操纵目次;是否操纵一切品质系统文件试验室应树破跟保持顺序来操纵形成其品质系统的一切文件(外部制订或来自外部的),诸如规章、规范、其余规范化文件、检测跟/或校准办法,以及

8、图纸、软件、规范、指导书跟手册。43.文件的同意跟宣布.3.凡作为品质系统构成局部发给试验室职员的一切文件,在宣布之前应由受权职员检察并批查:文件操纵顺序中的有关审批规则及其履行状况;查审批的具名。准应用。应树破识不品质系统中文件以后的订正形态跟散发的操纵清单或等同的文件操纵顺序并查文件订正状况;订正记录;文件发放与改换注销。易于查阅,以避免应用有效跟所用顺序应确保:/或取消的文件。432.2所用顺序是否有效查:a)在对试验室有效运作起主要感化的一切功课a)功课场合文件是否完整;文件是否受控;场合,都能掉掉落响应文件的受权版本;)活期检察文件,须要时进展订正,以保障持续实用跟满意应用的请求;b

9、)文件检察方案;文件订正记录;文件有效性。)功课场一切无取消文件;)实时地从一切应用跟宣布处拆除有效或取消的文件,或用其余办法确保避免误用;d)出于执法或常识保存目标而保存的取消文d)资料室保存的取消文件是否有取消标识。件,应有恰当的标记。43.4.3试验室制订的品质系统文件应有独一性标识。查文件有无独一性标识;有无宣布日期跟/或订正标识、页码、总页数或表现该标识应包含宣布日期跟/或订正标识、页码、总页数或表现文件完毕的标记跟宣布机构。文件变卦文件完毕的标记跟宣布机构。子条目4.3评审内容触及部分反省工具契合有完善不契合暂不考察文件操纵总那么43.1查:文件操纵顺序;是否操纵一切品质系统文件;

10、查:文件操纵目次;是否操纵一切品质系统文件试验室应树破跟保持顺序来操纵形成其品质系统的一切文件(外部制订或来自外部的),诸如规章、规范、其余规范化文件、检测跟或校准办法,以及图纸、软件、规范、指导书跟手册。4.2文件的同意跟宣布4.2.凡作为品质系统构成局部发给试验室职员的一切文件,在宣布之前应由受权职员检察并批查:文件操纵顺序中的有关审批规则及其履行状况;查审批的具名。准应用。应树破识不品质系统中文件以后的订正形态跟散发的操纵清单或等同的文件操纵顺序并查文件订正状况;订正记录;文件发放与改换注销。易于查阅,以避免应用有效跟所用顺序应确保:或取消的文件。4.3.2.2所用顺序是否有效查:a)在

11、对试验室有效运作起主要感化的一切功课a)功课场合文件是否完整;文件是否受控;场合,都能掉掉落响应文件的受权版本;b)活期检察文件,须要时进展订正,以保障持续实用跟满意应用的请求;b)文件检察方案;文件订正记录;文件有效性。c)功课场一切无取消文件;)实时地从一切应用跟宣布处拆除有效或取消的文件,或用其余办法确保避免误用;d)出于执法或常识保存目标而保存的取消文d)资料室保存的取消文件是否有取消标识。件,应有恰当的标记。.2.34.3.试验室制订的品质系统文件应有独一性标识。查文件有无独一性标识;有无宣布日期跟/或订正标识、页码、总页数或表现该标识应包含宣布日期跟/或订正标识、页码、总页数或表现

12、文件完毕的标记跟宣布机构。文件变卦文件完毕的标记跟宣布机构。子条目评审内容触及部分跟职员反省工具契合有完善不契合暂不考察4.3.31除非尚有特不指定,文件的变卦应由原检察责任人进展检察跟同意。查文件变卦的检察跟同意记录是否契合顺序跟承认准那么。被指定的职员应取得进展检察跟同意所依照的有关配景资料。查文件变卦的检察跟同意职员依照的配景资料。43.23.3假设可行,变动的或新的内容应在文件或恰当的附件中表明。查变动的或新的内容在文件或附件中是否表明。假如试验室的文件操纵轨制赞同在文件重版之前对文件进展手写修改,那么应断定修改的程序跟权限。修改之处应有明晰的标注、署名缩写并注嫡期。订正的文件应尽能够

13、地正式发布。查修改之处有无明晰的标注、署名缩写并注嫡期。订正的文件是否已正式宣布。4.3.3.4应制订顺序来描绘怎样变动跟操纵保存在计算机零碎中的文件。查在盘算机/数据操纵顺序中有无怎样变动跟操纵保存在盘算机零碎中的文件的描绘。44请求、标书跟条约的评审4.4.1试验室应树破跟保持评审客户请求、同的顺序。标书跟合查试验室有无评审客户请求、标书跟条约的顺序。这些为签订检测跟/或校准条约而进展评审的5份条约):查顺序是否确保(查政策跟顺序应确保:)对包含所用办法在内的请求应予恰当规则,a)客户请求是否明白、清晰;形成文件,并易于了解(见5.2);b)试验室有才能跟资本满意这些请求;b)试验室是否有

14、才能跟资本满意这些请求;)检测跟/或校准办法选择是否恰当;c)选择恰当的、能满意客户请求的检测跟/或校准办法(见.4.2);客户请求或标书与条约之间的任何差别,任务开场之前掉掉落处理。应在任务开场之前,客户请求或标书与条约之间的任何差异,是否已掉掉落处理。每项条约应掉掉落试验室跟客户单方的承受。每项条约是否都有试验室跟客户单方具名。子条目评审内容触及部分或职员反省工具契合有完善不契合暂不考察4.4应保存包含任何严重变更在内的评审的记录。在履行条约时期,就客户的请求或任务后果与客户进展探讨的有关记录,也应予以保存。查5份条约评审记录。评审的内容应包含被试验室分包出去的一切任务。查条约评审记录中对于分包的记录。

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