政法单位经费保障情况的调研报告

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1、政法单位经费保障情况的调研报告 按照财政改革的总体要求,保证行政政法经费是财政预算优先考虑的主要内容,也是今后财政工作的重点和难点问题。为此,我们于近期对区本级行政政法单位及两个乡镇行政政法经费情况进行了专题调研。一、我区财政及行政政法单位的基本情况几年来,全区上下采取多种有效措施,坚持“生财有道、聚财有方、用财有规”的原则,依法理财,制度创新,确保财政收入稳定、有效增长。X年我区一般预算收入完成3682万元,其中:增值税173万元,营业税546万元,企业所得税238万元,个人所得税186万元,房产税万元,城市维护建设税22万元,专项收入24万元,罚没收入2万元,行政性收入321万元。扣除专项

2、收入等后的经常性上级补助收入为2693万元,上解支出68万元,地区可支配财力88万元。一般预算支出完成10902万元,其中:1、工资性支出960万元。2、公用经费支出2570万元,人均公用经费0.7万元。、社会保障和抚恤支出26万元。4、离休干部医药费19万元。5、上级专项配套33万元。6、其他专项收入安排的支出及上级专项支出3641万元。全区刚性支出需求情况:最低刚性支出需求63万元,占地区可支配财力5688万元的114.,缺口82万元。财政供养人口情况:全区财政供养人口60人,其中:行政政法人员4人,其中公检法司人员313人,教育人员1169人。我区行政政法共设职能机构5个,实有人数948

3、人(其中离退休76人),占同级财政供养人口的2。二、行政政法单位经费安排及支出管理情况一直以来,我区以“从优待警”、“科技强警”为重点,本着优先保证行政政法机关经费的原则,努力保证行政政法机关经费及时足额到位。我区一般单位日常公用经费1300元/人,公务用车按车辆编制1300元/车。五大班子和公检法司部门日常公用经费高于一般单位,达到150元/人,公务用车按车辆编制15000元车。XX年我区用于行政政法经费支出19万元,占同级财政支出的22,同比增长18.4,增幅明显高于收入增幅1.5个百分点。用于人员经费支出74万元,公用经费支出1108万元,其中“人、车、会、话、招待”等方面支出38万元,

4、占公用经费总支出的3。XX年行政政法经费支出1906万元,占同级财政支出的20,同比增长02。用于人员经费支出02万元,公用经费支出1004万元,其中“人、车、会、话、招待”等方面支出47万元,占公用经费总支出的4。X年行政政法经费支出202X【请酌情自行填写】万元,占同级财政支出的21,同比增长9.7,略高于收入增幅。用于人员经费支出971万元,公用经费支出11万元,其中“人、车、会、话、招待”等方面支出50万元,占公用经费总支出的45。XX年行政政法经费支出2750万元,占同级财政支出的2.,同比增长11.,明显高于收入增幅4.8个百分点。用于人员经费支出168万元,公用经费支出122万元

5、,其中“人、车、会、话、招待”等方面支出57万元,占公用经费总支出的40。X年行政政法经费支出30万元,占同级财政支出的276,同比增长,高于收入增幅1.个百分点。用于人员经费支出197万元,公用经费支出110万元,其中“人、车、会、话、招待”等方面支出53万元,占公用经费总支出的30。从XX年至XX年的情况看,特别是XX年以来,对于行政政法经费的投入呈明显增加趋势,而且经费增幅明显高于地方收入的增长幅度,最高增幅已超过收入增幅近17个百分点。充分体现出地方财政在财力增幅有限的情况下对行政政法支出的倾斜。第 1 页 共 1 页免责声明:图文来源于网络搜集,版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益,请作者与本上传人联系,我们将及时更正删除。

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