公司财产物资管理办法

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1、财产管理制度xxx 有限公司2018 年 11 月目录一、财产使用管理条例3二、财产保管员岗位职责8三、物资采购制度9四、采购物品验收入库制度11五、物品领用制度12六、物品出借制度13七、部门财产设备管理条例18八、财产设备报修制度21九、财产设备赔偿制度22十、财产设备维护保养管理制度23十一、物品报废、报损制度24财产使用管理条例第一章 总 则第一条 公司的各种设施设备物资物品都是保证业务开展、工作顺利进行和 全体员工学习、生活的物质条件,必须高度重视各项财产设备的管理工作。公司 由总经理亲自主管这项工作,办公室具体负责落实,各部门、各中心都应由一把 手直接负责这项工作,要经常对员工进行

2、爱护公司财产的教育,规范管理,千方 百计降低财产损耗,压缩成本。第二条 公司财产设备管理和使用必须贯彻“统一领导、分级管理、层层负 责、合理调配、管用结合、物尽其用”的原则,做到:机构健全、人员精干,购 置要有计划,采购、领用、报损手续要完备清楚,保证账册记录健全,账物相符。 同时要加强、健全维修等技术管理制度,使公司财产设备经常保持完好。第三条 公司派专人担任公司财产物资的管理工作,要加强对他们的政治思 想和业务培训。公司要制订相应的考核办法,对管理和使用好的部门和个人,要 进行适当的表扬奖励,属于责任事故的损失、丢失要责令赔偿和给予处分。公司 财产设备的管理人员岗位调动时,应事先办清交接手

3、续,并由办公室派专人督办。第二章 公司财产管理的范围、分类与作价第四条 公司财产管理的范围和标准。1、固定资产是指单价 500 元以上,使用年限一年以上的办公、生活设备。2、低值易耗品是指单价不足 500 元、非大批同类物资的工具、设备、家具 用具、电脑配件等。3、易耗用品是指维修、修缮材料、极小工具,办公用品。第五条 公司所属的各部门应用公司任何物资,都要到办公室保管室登记入 账;按第四条规定的条件列入公司相应财产账册进行管理。第六条 公司自制、购置的财产设备,都要到办公室保管室入账,核实价格 后,按第四条规定的条件列入公司相应财产账册进行管理。第七条 固定资产按造价或购置价格入账。车辆大修

4、开支的费用不增加固定 资产的原值。第三章 公司财产建账建制第八条 公司设置财产保管员,参照相关财产制度要求进行固定资产、低值 易耗品和消耗品的管理。1 、保管室按照固定资产分类的要求建立固定资产实物账,做到账物相符、 账账相符,财务部对随购随用的低值易耗品和消耗品可以于购入时直接列支,但 应定期检查实物管理,一般每季度清理一次,清理结果由办公室汇总登记。2 、 使用统一的财产物资领用单、借用单、报损单、盘盈盘亏报告单等单据, 各种单据上所列项目和内容应填写齐全、签名完整。第四章 公司工程物资的采购和验收第九条 公司采购工程物资、设备,必须按照工程业务的要求进行全面规划。 要根据工程需要,精打细

5、算,合理采购。第十条 增添公司财产设备,应按规定的审批程序办理。各部门、各中心采 购物资,应首先提出申请计划,由办公室汇审,提请总经理批准后,列入公司财 务计划,由办公室执行。因业务、办公、生活过程中临时出现的采购要求及各种 物资的损耗补充。执行先请购、后采购、先入公司财产账、后财务报销的原则。第十一条 对于大的项目、重要设备或购置批量大的常规设备,必须调查研 究,进行可行性论证。第十二条 公司各部门或个人无论使用何种经费都必须按照以上各项规定进 行采购。不办理请购手续,擅自购置设备、物资者,公司财务有权不予报销,有 关管理部门应给予批评教育、追究当事人的责任。第十三条 物资购回后,一律应到办

6、公室办理检验及入库手续,到保管室办 理登记入册,方能按公司规定的程序,审批报销,投入使用。第十四条 加强验收与索赔管理工作。购入的物资,必须由负责采购的部门 或人员会同使用部门指定专人及时验收,验收时应做好以下几个方面的内容:1. 外观检查,应先检查设备包装是否完好,然后按顺序查看设备各表面 是否有残损、变形、锈蚀等异常现象。重点是设备主机,主要工作面,主要配件 等部位。若发现问题,应当场记录并拍照。凡属合同规定,必须有厂家技术人员 在场才能开箱的贵重设备,切匆事先开箱,以免造成被动。2. 数量检查,以合同及订货清单为依据,核对装箱单,逐一清点。清点 时,仔细查对主机和附件型号,编号是否与订货

7、清单、装箱单一致,对缺少或错 发部分,应记明编号、品名、实到和短缺数量等。3. 质量检查、验收,是对物资设备功能、指标等的全面检查。质量验收, 应由该物资设备的使用和申报单位组织有经验的技术人员进行。应严格按合同规 定的技能性能、技术指标进行验收。验收过程中,若出现故障,应查明故障原因 并予以排除。无法排除或虽能排除但涉及质量的仍应记录在案列入检验报告。4. 验收记录。验收时应认真填写验收记录,内容应包括:验收时间、条 件、情况和结果,参加人员等。验收结束时,由使用接收单位写出验收报告,附 原始记录及有关资料一并报办公室进一步处理并入档。5. 验收结束后,若在数量及质量上存在问题,负责采购的部

8、门或人员应 及时与供货单位联系退、换、赔补等工作,一定要在索赔时效内完成该项工作。第五章 固定资产的保管、使用与维修第十五条 保管室、固定资产使用人员对所保管或使用的公司财产设备负有 全部责任,对所管理的物资要做到分类清楚,排列有序,账物对号,环境整洁, 要经常检查、维护,做好防潮、防损、防火、防盗工作,以保证公司各方面工作 的需要。第十六条:保管室的公司财产,账本应与实物相一致,做到账实相符;财务 应设立与保管室对口的固定资产分类总账,保管室的分类明细账的各类总金额应 与财务的总账相符。第十七条 固定资产发生增减,保管室应如实填写固定资产增加(减少)表, 财务室作固定资产增减记录,各种账、单

9、、表应缮写清楚,记录准确。账、卡、 物要定期核对检查,做到账、卡相符,账账相符、账物相符。办公室应每年末进 行一次全面清点。第十八条 各类公司财产设备的领用、借用、报损、报废等手续的办理,应 严格按照公司财产设备的领用、借用、赔偿、报损制度执行。第十九条 各级公司财产设备管理、使用人员(包括兼职人员)在管理业务 上兼受办公室领导,他们对所管理、使用的财产设备负有全部责任。公司员工必 须尊重管理人员的职权,任何人未经管理人员同意,不准自行使用、移动任何物 资设备;未经管理人员进行实物验收和办理入库手续的财产设备不得使用。否则, 由此引起性能、质量上的变化而造成的经济损失,由当事人负完全责任。第二

10、十条 要加强固定资产的维护保养及检修工作。经常性的检修工作和维 护保养工作由办公室负责。第二十一条 财产物资的管理、使用人员如发现固定资产发生损坏、丢失和 其它事故时,应迅速向办公室报告,并及时追查原因,做出记录,以便公司按公 司财产设备的报修、赔偿、报损制度规定处理。第六章 财产管理的监督第二十二条 公司财务部依据会计法和有关财经法规进行日常监督。发 现原始记录不真实、不完整、会计资产账与财产实物账核算不合规、账账、账实 不相符,财产管理工作违反程序,人员任用不合规的情况,按照有关财务规定有 权自行处理的应当及时处理,无权自行处理的,应当立即向公司领导报告,请求 作出处理。第二十三条 公司各

11、级管理人员不能认真、全部、合格履行职责的由公司及 办公室提出批评、限期改正,造成财产损失的,由责任人承担经济责任,情节严重的追究法律责任。第二十四条 公司员工有权对财产管理中的违纪违规行为和公司财产的安全 完整情况进行监督、检举、各级管理人员应当正确对待,不得打击报复。总经理 和公司有关部门负责人对依规履行职责、制止、纠正、抵制违反本制度行为的会 计人员、保管员和员工不得打击报复。财产保管员岗位职责1、遵守公司各项规章制度。2、负责公司固定资产的管理工作,对分管的财产账目 清楚,账物相符,账账相符。3、负责公司办公用品的管理和发放工作。对外勤购回 的物品要及时验收入账,平时发放物品要登记,并检

12、查库存 物品,除做到心中有数外,要保证物尽其用,不积压浪费。4、经常向员工进行爱护公司财产的管理教育工作,经常与各各部门、各中心,联系、检查、核对、督促。5、要做好修旧利废,延长物品的使用,更好地为公司 服务。物资采购制度1、公司物资的采购,执行先请购、后采购,先入公司财产 账、后财务报销的制度。2、物品采购采用预报申领制度,每次采购前由各部门负责 人填写物品采购请购单。预报采购计划,要如实填写采购物品的 名称、数量、用途、金额等,由部门负责人或主管领导签字后, 报总经理办公室。3、物品请购流程:(1)各部门制定采购计划,填写物品请 购单。(2)物品请购单送交总经理办公室审批。(3)总经理同意

13、 后,交办公室采购经办。(4)采购物品验收入库。(5)物品请购 人到财产保管员处填写物品领用单或借用单,领取采购的物品。4、办公室主任收到预报的物品请购单后,会同财产保管员, 清点库存物品,确定需要采购的物品清单。5、办公室物品采购原则(1)一般性的、急需的且金额较小的办公用品、生活用品 等物品的采购,采取就近采购。(2)凡数量较多、金额较大在 1000 元以上,10000 元以下 的一般性办公用品、生活用品、业务用品,采取定点购买的方式, 由办公室主任、保管员、外勤人员共同选择 23 家交通便利、 信誉良好、质量可靠、价格公道、商品齐全的较大型的商店作为 对口采购单位。(3)凡采购物品金额在

14、 10000 元以上的采购计划,必须由 三人以上有关人员组成采购小组,采用背靠背报价形式,货比三 家后再定价购买。必要时,总经理办公室应组织人员进行市场调 查,及时掌握市场行情。6、专业性较强或选择性较活的物品采购时,应请使用部门 派出专业管理人员协同采购,以保证采购物品的质量。7、采购人员必须具备高度责任感,认真负责地做好采购工 作,严格遵守财务制度。做到以下几点:(1)了解产品质量、规格、价格、厂商信誉等情况,择优 择廉选购。(2)实际价格超过预算价格 20%以上的,应先请示后购置。(3)没有严格的经济合同手续及负责产品质量三包的不购。(4)未经批准或批准手续不全的不购。8、在特殊情况下,

15、经总经理同意,可委托有关人员进行专 项采购。9、非常规性物品,特殊需要的物品,确需购置时需事先申 请经费,待总经理批准落实经费后,专款采购。10、所有采购物品,都必须经过办公室财产保管人员清点、 验收入库,登记入册签名后,报总经理签字同意,才能进行财务 报销手续。采购物品验收入库制度1、所有公司采购的物品,都必须办理验收、入库手续,由 办公室财产保管人员登记入册后方能领用。2、所有入库物品,办公室财产保管人员必须建立完整的财 产账册。按物品的价格分别入固定资产账、低值易耗品账等。3、办公室保管人员要定期清点,做到账账相符,账物相符 公司财产去向清楚,领用、借用手续完备。物品领用制度1、公司各部门所需物品,由办公室财产保管员负责发放。2、一般性常规性物品,由申领人填报“物品领用单”,经办 公室主任签名后到财产保管员处领取。申领时,一律签名登记, 写明领取时间、用途,必须归还品还需写明计划归还日期。3、贵重物品、设备的领用,必须总经理批准,方可领取。4、办公室财产保管员必须严格执行有关制度,做好各类物 品的入库、领用登记。所有“物品领用单”统一保存,以备查验。 固定财产账目永久保存,易耗物品每年末清点一次,列账备查。5、凡领取必须归还的物品,至计划归还日期时(一般为一 个月),应按时送还办公室,财产保管员要检查,发现有损坏、 残缺情况,必须上报办公室主任

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