黄冈航空材料设计项目建议书

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1、泓域咨询/黄冈航空材料设计项目建议书目录第一章 项目概况7一、 项目名称及项目单位7二、 项目建设地点7三、 建设背景7四、 项目建设进度7五、 建设投资估算8六、 项目主要技术经济指标8主要经济指标一览表9七、 主要结论及建议10第二章 公司组建方案11一、 公司经营宗旨11二、 公司的目标、主要职责11三、 公司组建方式12四、 公司管理体制12五、 部门职责及权限13六、 核心人员介绍17七、 财务会计制度18第三章 市场营销22一、 航空零部件行业发展情况22二、 航空零部件行业特点23三、 关系营销的流程系统26四、 航空制造业发展趋势及特点28五、 关系营销及其本质特征29六、 航

2、空复材零部件制造业30七、 航空零部件行业发展趋势39八、 估计当前市场需求41九、 航空制造业行业发展情况43十、 营销调研的方法45十一、 关系营销的主要目标48十二、 新产品采用与扩散49十三、 目标市场战略52第四章 企业文化管理60一、 企业文化是企业生命的基因60二、 企业核心能力与竞争优势63三、 企业文化投入与产出的特点65四、 企业文化的研究与探索66五、 技术创新与自主品牌85六、 “以人为本”的主旨87第五章 经营战略方案91一、 企业战略目标的构成及战略目标决策的内容91二、 战略经营领域的概念93三、 企业技术创新战略的概念及特点95四、 市场营销战略的概念、地位和实

3、质96五、 企业文化战略的概念、实质与地位98六、 企业投资战略决策应考虑的因素100第六章 SWOT分析说明104一、 优势分析(S)104二、 劣势分析(W)105三、 机会分析(O)106四、 威胁分析(T)106第七章 选址分析114一、 做实做强县域经济116二、 发展壮大实体经济,加快建设现代产业体系119第八章 运营模式分析123一、 公司经营宗旨123二、 公司的目标、主要职责123三、 各部门职责及权限124四、 财务会计制度127第九章 项目投资分析131一、 建设投资估算131建设投资估算表132二、 建设期利息132建设期利息估算表133三、 流动资金134流动资金估算

4、表134四、 项目总投资135总投资及构成一览表135五、 资金筹措与投资计划136项目投资计划与资金筹措一览表136第十章 项目经济效益138一、 经济评价财务测算138营业收入、税金及附加和增值税估算表138综合总成本费用估算表139利润及利润分配表141二、 项目盈利能力分析142项目投资现金流量表143三、 财务生存能力分析145四、 偿债能力分析145借款还本付息计划表146五、 经济评价结论147第十一章 财务管理分析148一、 影响营运资金管理策略的因素分析148二、 应收款项的概述150三、 筹资管理的原则152四、 营运资金的管理原则153五、 短期融资券155六、 财务可行

5、性要素的特征158七、 应收款项的管理政策159报告说明民用飞机作为以载客飞行和运营为目的的交通工具,对安全可靠性和经济性要求更加严格,对结构减重也有迫切的需求,从20世纪70年代初也开始加入了应用复合材料的进程。复合材料在大型民机上的应用,以美国为例,大致经历了四个阶段:第一阶段主要应用于受力较小的前缘、口盖、整流罩、扰流板等构件;第二阶段主要应用于受力较小的部件如升降舵、方向舵、襟副翼等,该阶段约于80年代中期结束,我国ARJ21支线飞机的复合材料技术水平大致在这个阶段;第三阶段复合材料应用在受力较大的部件上,主要是垂尾和平尾等;第四阶段复合材料进入飞机最主要受力部件机翼、机身等的运用,波

6、音787飞机的复合材料用量为50%,超过了铝、钛、钢的用量总和,主要应用在机翼、机身、垂尾、平尾、机身地板梁、后承压框等部位,是第一个采用复合材料机翼和机身的大型商用客机,代表了飞机结构复合材料化的发展趋势。根据谨慎财务估算,项目总投资3320.21万元,其中:建设投资2105.49万元,占项目总投资的63.41%;建设期利息52.87万元,占项目总投资的1.59%;流动资金1161.85万元,占项目总投资的34.99%。项目正常运营每年营业收入10300.00万元,综合总成本费用8672.85万元,净利润1188.38万元,财务内部收益率24.95%,财务净现值1698.95万元,全部投资回

7、收期5.90年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本项目能够充分利用现有设施,属于投资合理、见效快、回报高项目;拟建项目交通条件好;供电供水条件好,因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想,有利于行业结构调整。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 项目概况一、 项目名称及项目单位项目名称:黄冈航空材料设计项目项目单位:xx(集团)有限公司二、 项目建设地点本期项目

8、选址位于xx(以最终选址方案为准),区域地理位置优越,设施条件完备。三、 建设背景层压复合材料是由单向预浸带逐层叠合并固化而成的,宏观上表现出非均匀性和各向异性。单向带沿纤维方向的性能与垂直纤维方向的性能差别很大,因此按不同的方向铺设不同比例的单向带,可以设计出不同性能的层压板来满足不同的结构要求,这种性能可设计性也叫性能“剪裁”。通过这种“剪裁”,可以使复合材料的效率充分发挥。例如在主承力方向,可以适当增加纤维含量比例以达到提高承载能力的效果,而不需要额外增加结构的重量。各向异性也给结构设计、分析和制造增加了困难,这是复合材料结构设计的特点之一。四、 项目建设进度结合该项目的实际工作情况,x

9、x(集团)有限公司将项目的建设周期确定为24个月。五、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资3320.21万元,其中:建设投资2105.49万元,占项目总投资的63.41%;建设期利息52.87万元,占项目总投资的1.59%;流动资金1161.85万元,占项目总投资的34.99%。(二)建设投资构成本期项目建设投资2105.49万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用1655.03万元,工程建设其他费用401.82万元,预备费48.64万元。六、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务

10、测算,项目达产后每年营业收入10300.00万元,综合总成本费用8672.85万元,纳税总额794.02万元,净利润1188.38万元,财务内部收益率24.95%,财务净现值1698.95万元,全部投资回收期5.90年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3320.211.1建设投资万元2105.491.1.1工程费用万元1655.031.1.2其他费用万元401.821.1.3预备费万元48.641.2建设期利息万元52.871.3流动资金万元1161.852资金筹措万元3320.212.1自筹资金万元2241.342.2银行贷款万元1078.873营

11、业收入万元10300.00正常运营年份4总成本费用万元8672.855利润总额万元1584.516净利润万元1188.387所得税万元396.138增值税万元355.259税金及附加万元42.6410纳税总额万元794.0211盈亏平衡点万元4277.42产值12回收期年5.9013内部收益率24.95%所得税后14财务净现值万元1698.95所得税后七、 主要结论及建议该项目符合国家有关政策,建设有着较好的社会效益,建设单位为此做了大量工作,建议各有关部门给予大力支持,使其早日建成发挥效益。第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流,采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法

12、,提高产品质量,发展新产品,并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力,提高经济效益,使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1

13、、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、航空材料设计行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx(集团)有限公司主要由xx

14、投资管理公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中:xx投资管理公司出资426.00万元,占xx(集团)有限公司30%股份;xxx集团有限公司出资994万元,占xx(集团)有限公司70%股份。四、 公司管理体制xx(集团)有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工

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