2016年费杏坛学校部门决算

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1、2016年费县杏坛学校部门决算目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、单位基本情况及主要职能 费县杏坛学校,于2012年8月建校,是费县人民政府批准成立的新建学校。校区为原职业中专老校。属九年制义务教育学校,为副科级财政全额拨款

2、的事业单位。 后经费县人民政府批准异地新建新校区,于2016年8月份搬迁入新校区。 我校有小学30个教学班,在校学生2010人。初中24个教学班,在校学生1498人。全校共有学生3508人。共有中、小学教师167人,代课教师10人。 办学、治校的基本观念和理念:坚持“内涵发展”的办学观,坚持“与时俱进”的特色观,坚持“全面发展”的质量观。教育就是发现人的价值,教育就是发挥人的潜能,教育就是发展人的个性的教育观。坚持面向全体学生,实施有效教学策略,提高课堂教学效率的教学观。尊重学生的主体地位,发挥学生的主体作用,让每一个学生都能全面、健康、主动地发展的学生观。办学理念:以人为本,务实求真,本本真

3、真办人民满意的教育。教育理念:让每一位学生快乐学习、健康成长、活泼发展。德育理念:知书达理,知行合一。 学校主要职能有: 实施初中和小学阶段的义务教育,促进基础教育的发展。一、 部门决算单位构成费县杏坛学校部门决算包括:费县杏坛学校决算。第二部分2016年度部门决算表收入支出决算总表收入支出项目行次金额项目行次金额一、财政拨款收入11444.30一、一般公共服务支出290.00二、上级补助收入20.00二、外交支出300.00三、事业收入30.00三、国防支出310.00四、经营收入40.00四、公共安全支出320.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出331444.30六、其他收入6

4、0.00六、科学技术支出340.007七、文化体育与传媒支出350.008八、社会保障和就业支出360.009九、医疗卫生与计划生育支出370.0010十、节能环保支出380.0011十一、城乡社区支出390.0012十二、农林水支出400.0013十三、交通运输支出410.0014十四、资源勘探信息等支出420.0015十五、商业服务业等支出430.0016十六、金融支出440.0017十七、援助其他地区支出450.0018十八、国土海洋气象等支出460.0019十九、住房保障支出470.0020二十、粮油物资储备支出480.0021二十一、其他支出490.0022二十二、债务还本支出500

5、.0023二十三、债务付息支出510.00本年收入合计241444.30本年支出合计521444.30用事业基金弥补收支差额250.00 结余分配530.00 年初结转和结余260.00 年末结转和结余540.002755总计281444.30总计561444.3 公开01表 单位:万元 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表 公开02表 单位:万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项合计1444.301444.300.000.000.000.000.00205教育支出1,444.31,444.30.00.00

6、.00.00.020502普通教育1,347.11,347.10.00.00.00.00.02050203 初中教育1,347.11,347.10.00.00.00.00.020599其他教育支出97.297.20.00.00.00.00.02059999 其他教育支出97.297.20.00.00.00.00.0 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表 公开03表 单位:万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项合计1,444.31,444.30.00.000.000.00205教育支出1,444.31,444.30.00.0

7、0.00.020502普通教育1,347.11,347.10.00.00.00.02050203 初中教育1,347.11,347.10.00.00.00.020599其他教育支出97.297.20.00.00.00.02059999 其他教育支出97.297.20.00.00.00.0注:本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表 单位:万元收 入支 出项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款11,444.3一、一般公共服务支出300.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.

8、000.003三、国防支出320.000.000.004四、公共安全支出330.000.000.005五、教育支出341444.301444.300.006六、科学技术支出350.000.000.007七、文化体育与传媒支出360.000.000.008八、社会保障和就业支出370.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.0010十、节能环保支出390.000.000.0011十一、城乡社区支出400.000.000.0012十二、农林水支出410.000.000.0013十三、交通运输支出420.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出430.000.

9、000.0015十五、商业服务业等支出440.000.000.0016十六、金融支出450.000.000.0017十七、援助其他地区支出460.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出470.000.000.0019十九、住房保障支出480.000.000.0020二十、粮油物资储备支出490.000.000.0021二十一、其他支出500.000.000.0022二十二、债务还本支出510.000.000.0023二十三、债务付息支出520.000.000.00本年收入合计241444.30本年支出合计531444.301444.300.00年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余540.000.000.00 一般公共预算财政拨款260.0055 政府性基金预算财政拨款270.00562857总计291444.30总计581444.301444.300.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表单位:万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合计1,444.31,444.30.0205教育支出1,444.31,444.30.020502普通教育1,347.11,347.10.02050203 初中教育1,347.11,347

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