银行运行管理专业综合检查情况报告

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银行运行管理专业综合检查情况报告1、营业开始及营业终了,99999 钱箱操作员、管库员与现金押运人员及柜员之间实物钱箱交接。2、现场监管对集中处理业务进行及时管理,加强柜员上送信息质量和及时上送管理。3、营业部每周二周四对营业网点业务人员开展业务培训和指导、落实相关规章制度执行。4、现场监管按规定对网点集中业务受理情况进行复审,并督促网点柜员及时处理状态为“待网点处理”的相关业务。5、营业部每周开展一次对网点日间库、柜员尾箱、空白重要凭证的检查。6、现场监管审查有权机关查询、冻结、解冻、扣划相关手续是否真实、合规和完整,柜员操作是否正确。7、现场监管审核申请表上打印的U 盾凭证号和发放给客户的序号一致,并监督柜员将 U 盾发放给客户本人。8、营业终了网点集中打印当日远程授权日志,对待审核的业务进行审核,确保无应审未审的业务。9、会计凭证影像采集偶有不清晰影像,督促柜员重新采集。10、无柜员将个人名章、操作卡、授权卡、密码(或口令)等交他人使用,或使用他人名章、操作卡、授权卡、密码(或口令)等办理业务现象。11、会计核算专用印章、 个人名章保管和使用实行专人保管、 专人使用、专人负责原则;临时离岗柜员做到人离章收。12、受理企业账户开户、 更换可挂失补办印鉴、 法定代表人变更时, 严格核对企业证明文件原件,核查单位法定代表人、授权经办人身份。

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