采购与付款-采购与付款业务循环符合性测试程序表

上传人:pu****.1 文档编号:505284577 上传时间:2023-01-06 格式:DOC 页数:3 大小:17KB
返回 下载 相关 举报
采购与付款-采购与付款业务循环符合性测试程序表_第1页
第1页 / 共3页
采购与付款-采购与付款业务循环符合性测试程序表_第2页
第2页 / 共3页
采购与付款-采购与付款业务循环符合性测试程序表_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《采购与付款-采购与付款业务循环符合性测试程序表》由会员分享,可在线阅读,更多相关《采购与付款-采购与付款业务循环符合性测试程序表(3页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、表315 索引号:审计机关名称采购与付款业务循环符合性测试程序表 审计期间 工程名称: 工程执行单位:测试重点测试程序执行情况说明工作底稿索引号总体情况1通过询问和观察,确定相关职责是否适当别离。2从采购部门业务档案中选择一定数量订货单样本,确定相关职责是否别离。请购1从采购部门的业务档案中抽取一定数量采购清单,对照有关可行性研究报告和年度采购方案,检查:1是否符合可行性研究报告的规定和年度方案;2是否附有各有关单位的请购单,且这些请购单已经责任人批准;3是否经审核和批准。2审查所选择的采购清单与会计部门和验收部门该采购清单的副本是否相符。3审查采购清单编号是否连续。采购1选择一定数量收货记录

2、,1审查相关的原始文件,以确定采购前已获得有权批准的负责人员的批准;2确定收货记录是否附有相应的采购合同或定货单,并有有关责任人审核的证据。2取得一张近期采购登记表,审查已经有关责任人审核的证据。3选择一定数量用世界银行贷款采购货物的所有文件记录,1对照世界银行的采购指南及财政部有关规定,检查采购方式的选择是否符合规定;2如采取世界银行直接支付或承诺方式提款的,检查采购合同已得到世界银行批准的证据;3如采用归垫方式且金额在SOE限额以上的,检查向世界银行报账记录所附原始单据的合规性;4如采用SOE报账方式,检查所有原始记录,确定相关货物和劳务的采购是工程办或工程执行单位当期真实发生的采购。验收

3、1取得货物验收报告,检查货物收取的证据。查明货物的入库是否严格履行验收手续,对名称、规格、型号、数量、质量和价格等是否逐项核对。2审查质量检查报告或其他文件,查实被审计单位对所收到的货物质量检查。3对于购置的设备,应将仓库记录与资产登记簿记录进行核对。测试重点测试程序执行情况说明工作底稿索引号4对于从上级工程办转来的货物,应审查其相应的转出清单和有关债务分割单,以确定其本钱已被合理记录。5对采购的货物,审查其原始凭证,以保证其本钱已被合理记录。发票传递、付款和会计处理1抽取一定量的付款凭证:1检查所附原始凭证是否齐全;2审查通知付款的单据上是否有授权人的签字;3审查所附的原始单据如发票已被注销如盖上“付讫的证据;4如果可由世界银行贷款资金回补,那么应与有关债务记录核对,查明是否已进行适当的会计处理。2通过观察和询问,确认空白支票保管人独立于印章控制和保管。3从支票登记簿中选择几张签发的支票,审查:1签发时经负责人审查批准的证据;2将支票的金额与相关的收货单和发票核对,查明有无不一致的情况。 审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期:

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 模板/表格 > 财务表格

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号