机械零件加工质量查验规定

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1、XXXXXX 有限公司企业技术标准质量查验管理制度2011-03-11发布2011-6-10实施XXXXXX有限公司发布前言为推行本公司产品质量管理制度,并能提前发觉产品质量问题,并予以迅速 处置,来确保及提高产品质量符合管理及市场需要,增强对图样/技术文件正确 性的验证,公司质量查验部按照 GB/T19001:2008 标准要求,结合 XXXXXX 有限 公司的实际情形,起草了质量查验管理制度,本标准对:目的、质量查验工作的 任务、质量查验部的职责、原材料、外购、外协件、元器件进厂质量查验规定、 零部件制造进程质量查验规定、工装摸具检查验收规定、工序质量报检规定、特 殊工序质量查验程序、焊接

2、质量查验程序和表面涂覆查验程度作了规定,希望有 关部门严格依照规定要求执行。本办法自 2011 年 6 月 1 日实施。编制: 审核: 批准:QJ/XX Z101-2011质量查验规定1 目的质量是企业生存和进展的根本保证,质量的好坏是企业各项工作的综合反 映,因此全部职工必需坚持“质量第一”、“用户第一”的思想,坚持高标准、严 要求,自觉把好产品质量关。生产进程中,贯彻预防为主与严格把关相结合的方针,做到防验结合、专群 结合、普查与抽查结合,摆正质与量的辨证关系,认真执行国家关于产品质量的 各项方针政策,尽力把我公司的产品质量提高到一个新水平,为矿山提供优质靠 得住的产品。2 质量查验工作的

3、任务 贯彻“质量第一”的方针国家关于质量工作的“五不准”; 不合格的产品不准出厂和销售; 不合格的原材料、零部件不准投料组装; 国家已命令淘汰的产品不准生产和销售; 没有产品质量标准,没经质量查验机构查验的产品不准出厂和销售; 不准弄虚作假,以次充好,伪造商品冒充名牌,对原材料入厂、生产、贮 存、产品出厂检查等环节,必需依照企业制定的各类制度与技术要求严格执行和 查验,从而保证不合格的材料不投产,不合格的零部件不转下道工序,不合格的 零部件不装配,不合格的产品不出厂。3 质量查验部的职责 质量查验部受总领导,质量部长直接领导。总工程师业务指导,它是企业 生产进程中一个重要技术监督和质量查验的专

4、职机构; 贯彻国家有关产品质量的各项政策、法令,充分发挥查验,把关预防的三 大质量职能作用; 严格按标准、技术文件或定货协议,负责从原材料、外购、外协配套件进 厂验收和半成品、成品的包装出厂的生产全进程的质量查验工作,确保产品质量 合格,签发产品合格证; 对已出厂的产品属质量问题,坚决对用户实行包修、包换、包退的“三包”原则; 负责全厂质量指标的制订和考核工作,每一个月组织对产品质量抽查和协同公司开好质量分析会,按时向公司报送质量指标的完成情形和质量分析报告; 运用科学的管理手腕,控制产品质量,做好首件检查,坚持巡回检查,增 强完工查验。认真填写各类原始记录表格,汇总上报存档; 参加新产品的研

5、制、试制、鉴定工作,提供零部件检查与产品性能测试报 告,如实反映新产品的试制情形; 认真监督并执行有关各项产品质量管理规定,协同车间做好自检、互检、 专检相结合的管理工作,同时监督车间做好工艺纪律的执行情形; 参加行业的产品创优、升级行检活动,参与企业产品创优、升级的质量攻 关活动,踊跃推行全面质量管理,开展QC小组活动。增强对专业人员的素质培 训,成立一支专精相结合的查验队伍; 总领导授权查验人员对证量问题,坚持质量一票否决权。4 原材料、外购、外协件、元器件进厂质量查验规定原材料是指需要从头安排加工(配方)后方能制成零(部)件的金属非金属原料 或其它进厂物资。外购件是指按国家批准或部颁标准

6、造的货物。 外协件是指按本厂提供的技术资料,由外单位协作完成的零部件。 所有进厂的原材料、外购、外协件必需通过查验合格后 ,方可办理入库手续,任 何部门或个人不得将未经查验或查验不合格品入、发放利用。对非直供渠道调剂入厂的原材料、外购外协件等也必需严格按有关制度办理进厂 查验手续。查验流程检验存档检验记录存档财务付款入库使用报检通知单退货或报废处理供方业绩统计表更换或返修处理材料、外购外协中间库查验的要求与处置4.7.1 原材料、外购、外协件进厂后,由采购、生产部门仓库填写“报检单”,连 同如下质量证明交查验科查验。4.7.1.1 原材料:材质化验证明书,包括型(牌)号、规格、批量等。4.7.

7、1.2 外协件:材质化验证明书、合格证。4.7.1.3 外购件:(包括电器元件):合格证、煤安标志,没以上证件,原则上不予 查验。4.7.2 以上外购、外协件、原材料进厂后,仓库应及时提供两份报检单报检。4.7.2.1 进厂查验单交质量查验部,主要外观、机械几何尺寸检查。4.7.2.2 电器元件性能检查由质检部负责,查验合格后方可入库。4.7.2.3 凡是自己不能实验的材料及外协件,技术要求必需要理化实验的 ,由质检 取样,联系外厂实验测定。,查验合格后方可入库。4.7.2.4 某些原材料或外协件,在自己不能用化学分析和物理实验方式判断其合格 与否时,可组成半成品或成品进行样品的实际实验,以次

8、做为进厂的质量检查验 收方式。4.7.3 经查验合格的材料、外购、外协件,由查验人员在“报检单”上签字或加 盖章章,作为入库和报帐的凭证,仓库保管员应按照报检的时刻与入库件的批量牌号、规格分类寄存,不得混放。4.7.4 关键材料、关键件验收后,查验人员必需逐件打验收批号,交仓库分类保 管。.5 经查验不合格的原材料、外购、外协件,仓库保管员应认真隔离不得发放。 查验人员应在“报检单”上注明拒付理由,转交采购、生产部门处置。4.7.6 原材料、外购、外协件(简称料、件)的处置办法:4.7.6.1 对不合格的料件可按照情形别离处置,原则上应退货拒付,有可能时可通 知供方来人挑选后再交验。4.7.6

9、.2 料、件没有按图纸、技术标准生产,达不到规定的工艺要求在不影响产品 性能质量的情形下,由采购、生产部门填写代用申请单,由主管产品技术人员同 意,报质量查验部办理入库手续作为代用途置。4.7.6.3 凡未经查验或已判定不合格的料、件一概不准利用。查验依据、内容与方式。4.8.1 查验依据:国家标准、行业(部颁)标准、企业标准或定货协议书。4.8.2 查验内容与方式:4.8.2.1 原材料:几何形状尺寸,材质查验。4.8.2.2 外协件、标准件:几何形状尺寸,表面精度,材质查验,机械强度实验。4.8.2.3 外购元器件:查验内容分为一般检查和主要性能检查。4.8.2. 一般检查:外观及装配质量

10、,电镀件、表面被覆层、的防腐保护层,紧固件是不是紧固,MA标志是不是在有效期内,接地标志是不是清楚。4.8.2. 性能检查:a. 电机类:检查绝缘强度及空载运行性能。b. 仪表类:检查指针动作灵活。c. 泵类:检查有关参数。d. 油缸类:检查有关压力参数。4.8.3 查验方式:原材料、外协件、标准件验收采用计件的两次抽样方式,外购元器件按GB28282000 一次正常抽查方案,具体参照以下说明与附表计件两次抽样方式:即从提交验收的一批产品中,任意抽取几件样品,如其中不合格品件数不超 过 C1 件,则该批产品即可验收;如超过 C2 件,则该批产品不予验收;如超过 Cl但不超过C2件,则进行第二次

11、抽样。从该批产品中再抽取n2件样品,如两 次抽取样品(n1+n2)中的不合格件数之和不超过C2件能够验收;超过C2件则 不予验收。n 、n2抽样数量,C 一、C2判定数,验收水平pd检验项目验收水平 以次品率计检验方法批量n1/n2c1/c2尺寸外观3%20050010/200/3500100016/320/41000300025/501/630001000040/801/81000015000050/1001/10150002500063/1262/1225000060000100/2004/1760000160/3206/25性能强度抗拉强度%6/120/1拧入性%6/120/1硬度%6/

12、120/1注查验性能的试样应从尺寸及外观检查合格的样品中抽取;一个产品有几项尺寸及外观不合格时,只计算一件。以上图表为机械加工外协、外购件进厂检测方式,其它加工部件可按照我厂 各工种废品率规定,参考此表验收。GB28812000 一次正常抽查方案:若是抽样数大于或等于交验交验批量,整批进行100%检查,检查水平取n,合格质量水平(AQL )取1。交验批量单位抽样数合格判定数不合格 判定数250台(件)13015190台(件)200191150台(件)3212151280台(件)5012281500台(件)80235011200台(件)1253412013200台(件)2005613023201

13、台(件)315785 零部件制造进程质量查验规定 本规定适用于零部件生产进程中(包括支架焊接)的质量查验,有关查验人员必 需认真按本规定执行,做好首检、中间巡检、完工检查“三检”工作。严格做到 上道工序不合格的零部件不能转入下道工序,确保装配前的零部件质量。 查验依据严格依照图纸、工艺、技术文件进行检查验收3 查验程序关于“三检”5.4.1 首件检查5.4.1.1 所谓首件是指加工每批零件的第一件或换人换班换工装设备后加工出的 第一个零件。5.4.1.2 一般零件和主要、关键件加工进程中的每道工序必需做首件检查,工序检 查必需再上道工序合格的基础上进行,不然查验员有权拒绝检查。5.4.1.3

14、首件检查要在加工者自检合格的基础上进行,查验员接到首件报检后应及 时进行检查并将检查结果项操作者交待清楚。如需返修修好后在交首件,直至合 格后方可继续加工。QJ/XX Z101-20115.4.1.4 首件合格后,在首件打字标记以区分,同时查验员应做好首件检查记录以备中间巡检查对。5.4.1.5 车间、班组要强调操作者交检首件,协作做好首件报检工作,对首件不报 检查,查验员有权拒绝该批零件的检查。5.4.2 中间抽查5.4.2.1 首件报检合格的基础上,专检人员要做好中间巡检工作,原则上每班抽检 三次。5.4.2.2 发觉质量问题应及时查明原因,采取办法,避免批量废品的发生。5.4.2.3 中

15、间抽查的情形应记录在质量品级控制表上,查验人员应把检查结果,所 存在的问题向操作人员交待清楚。5.4.3 完工检查5.4.3.1 零件全数工序完工后,由操作者将部件提交专职,查验员进行检查。5.4.3.2 主要件、关键件的完工检查应在操作者自检合格的基础上提交查验人员检 查,专检人员应严格对照图纸、工艺、技术文件要求逐件进行检查,检查完毕后 在零部件不影响装配的部位上打上责任标记。5.4.3.3 一般零件的完工检查,一样应在操作者自检的基础上并对合格品与不合格 品自检分开,专检人员应按规定对零部件按比例抽查,抽检不合格则退给操作者 自检后再提交复检。5.4.3.4 返修零件,修后仍需从头报检,返修合格

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