五项经费管理使用自查报告3篇

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1、五项经费管理使用自查报告3篇五项经费管理使用自查报告第1篇一、高度重视,扎实开展自查为了认真扎实的开展好这项工作,接通知后镇党委、政府高度重视,对自查工作进行了专项部署,成立了以镇长袁愈和同志为组长,镇纪委、党政办、财政所为成员部门的自查小组,集中精力,集中时间,具体负责开展自查清理专项工作。二、狠抓落实,严控各项经费支出(一)因公出国(境)费近几年我镇没有因公出国(境)事项发生,无此项费用。(二)公务接待费我镇的公务接待严格按照中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府十二项规定精神,以及认真执行厉行节约相关制度作为重要政治任务,确保各项规定不折不扣全面落实。不存在公款大吃大喝及高消费娱乐

2、等情况,2014年全年公费接待费为95万元,比2013年217万元下降了56%。(三)会议费会议基本有审批,无到风景名胜区召开会议,无安排宴请,组织旅游及会议无关的参观活动,无发放纪念品,无使用会议费购置办公设备,列支公务接待费等与会议无关的费用、无套取会议资金、无借会议发放加班费和津补贴、报销凭据真实完整,无弄虚作假。(四)培训费没有在培训中列支与培训无关的费用,无违反规定以培训名义进行公款旅游活动,无以培训名义进行公款宴请,发放纪念品、无以讲课费名义乱发钱物、报销凭据真实完整。(五)差旅费1.城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费是按上级要求标准报销。2.出差人员是按规定等级乘坐交通工具

3、,超支部分是自理。无下列违规行为:(1)以公务差旅为名变相旅游;(2)无实质内容的学习交流和考察调研、报销票据不符合规定。(3)虚报冒领差旅费、擅自扩大差旅费开支范围、变相发放补贴。三、完整制度和监管,确保取得长效根据自查结果,我所对严格规范“五项经费”的支出管理,提出了八项强化措施。一是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作。二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。三是加强对差旅费的管理。控制出市、区参加会议、考察人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。四是加强用电管理,对空调、照明等进行统一

4、管理,提倡节约用电。五是全力推行无纸化办公,减少纸张使用。六是控制公务接待费用。控制接待标准。七是规范激励工作。建立奖惩机制,奖励与工作业绩挂钩,以精神鼓励为主。八是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度。五项经费管理使用自查报告第2篇为认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定精神的要求,我乡对积极开展关于五项经费(公务接待费、因公出境费、会议费、培训费、差旅费)使用管理情况的自查自纠。现将具体情况汇报如下:一、组织学习,认真传达中央八项规定和省委省政府十项规定精神。组织全乡职工了解明白新形势下对“五项经费”的要求,也让大家理解支持。二、成立

5、了“五项经费”自查领导小组。组 长:兰X副组长:李X杰成 员:陈X 刘X 高X松三、对照要求,认真自查。根据有关规定,领导小组针对我乡 “五项经费”支出情况进行了逐条逐款自查,并在职工大会上,把自查情况和差旅费报销制度进行了宣读,要求各位职工对我乡“公务接待费、因公出境费、差旅费、培训费和会议费”列支情况提出自己的看法和建议,以补充自查中遗漏的现象,要求职工在今后的工作中加强监督,建立长效机制,保障支出的公开性、规范性和持久性。(一)公务接待费用1、按照XX省党政机关国内公务接待管理办法,接待手续齐全;接待标准合规;报销凭据真实完整;支付程序合规合法;2、陪餐人数按文件规定执行接待费支付是按照

6、国库集中支付制度有关规定执行;3、无下列违规行为:(1)款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。(2)接待单位超标准安排工作餐,超标准提供的高档和野生保护动物菜肴,提供香烟和高档酒水,使用私人会所和高档消费餐饮场所;(3)承担与公务活动无关的接待,用公款报销或支付应由个人负担的费用;(4)在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用;以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支;(5)接待单位组织旅游和与公务活动无关的参观,赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产;存在问题:没有使用公务卡结算,接待无公函。(二)因公出国境费截至目前,我乡暂无因公出国境费。(三)会议费会议无到风景名胜区

7、召开会议、无安排宴请,组织旅游以及与会议无关的参观活动、无发放纪念品、无使用会议费购置办公设备,列支公务接待费等与会议无关的费用、无套取会议资金、无借会议发放加班费和津补贴、报销凭据真实完整,无弄虚作假。(四)差旅费1、城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费是按上级要求标准报销;2、出差人员是按规定等级乘坐交通工具,超支部分是自理;无下列违规行为:1、以公务差旅为名变相旅游;2、无实质内容的学习交流和考察调研、报销票据不符合规定;3、虚报冒领差旅费、擅自扩大差旅费开支范围、变相发放补贴。(五)培训费没有在培训经费中列支与培训无关的费用、无违反规定以培训名义进行公款旅游活动、无以培训名义进行公

8、款宴请,发放纪念品、报销凭据真实完整。四、完善制度和监管,确保取得长效根据自查结果,我乡进一步完善“五项经费”管理制度,严格规范“五项经费”支出管理,提出了六项强化措施。一是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时按质完成各项工作任务。二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模,能够简化会议形式的一定要简化。三是加强对考察及差旅费的管理。不安排没有实际意义的公务考察活动。四是控制公务接待费用。简化公务接待,严格控制宴请、接待规模和规格;严禁用公款大吃大喝;公务消费严格按照县委县政府要求接待;五是规范激励工作。建立奖惩机制,奖励与工作业绩挂钩,以精神鼓励为主。六是规范

9、财务管理。“五项经费”支出实行计划管理,规范报批手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度,使全乡健康有序正常地运转。五项经费管理使用自查报告第3篇为保证我校教育教学与日常工作的正常运转,有计划、合理地使用学校的公用经费,我校本着从学校发展出发,将每一分钱都用在刀刃上,保证教学活动和后勤服务的开支,使学校的各项工作正常运转,促进学校的发展。现将我校20xx年秋季学期教育经费的使用情况自查如下:一、提高认识,成立机构,加强领导,落实责任。本学期我校认真执行上级教育部门有关经费使用的规定,充分认识到生均公用经费的合理使用的重要性。这次检查很有必要也很重要。因此,学校成立了以学校负责人为组长自检自查领导

10、小组,组员有田良固、杨勇、陶有才、张艾。二、自查情况。1、基本情况:我校现有教职工8人,教学班5个,学生79人。2、预算编制工作开展及管理情况:学校的财务人员参加中心校的有关规定,认真对学校的经费进行预算使用,各项开支严格按照有关财务规章制度进行进行,对各笔收入和支出作好详细的日记账,专款专用,对口开支,实行收支两条线。3、公用经费管理使用的。具体做法是:(1)我校加强财务管理,学校的一切资金,由学校财务人员按有关规定统领统支出,没有出现以任何理由单独收费现象。(2)认真履行报账制度,力求资金的规范使用,无挪用、挤占、截留等现象的发生。所有报销发票,做到手续完备,每张发票注明用途,有经手人、证

11、明人签字,都经过学负责人签字。(3)学校的一切物品采购都是由学校教师轮流制采买,学校负责人、财务人员一律不得参与。(4)学校的任何大一点采购都要经过学校老师开会民主讨论决定,方可实施。(5)差旅费报销,严格执行中心校有关文件规定。(6)需要购置各种设备、仪器、教具、办公用品及其它物品,都先通过全体教职工开会决定后,才添置和购买。(7)学校的经费使用情况,每月由学校查账小组查实公布一次。(8)在保证办公费的前提下,努力改善学校的办学条件。4、存在的问题:在公用经费使用中,购买的物品向物主索要发票时,由于数量少、金额少物主不愿意开正式发票。有的物主没有正式发票,只有个别物主给收据,甚至有的物主连字据也没有,例如向农户买笤帚、扫把等,农民又不会写字,这样就给公用经费的管理带来很大的麻烦。三、今后打算。今后,我校将继续认真贯彻落实上级有关文件精神,加强学习和宣传,创新工作思路和方法,加强领导,认真检查,严格落实责任制,树立教育新形象,为学生、家长、社会做实事。在公用经费使用上力求做到统筹兼顾、保证重点,精打细算,将学校的长远规划与短期安排相结合,勤俭节约,努力提高公用经费的使用效益,办人民满意的教育。

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