【管理精品】第一节采购制度采购程序及准购权限表

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1、第一节采购制度采购程序及准购权限表订定日期:保管单位采购类别申请人管理单位购买期限准 购 权 限价 款 核 准 权限验收人品质检验部长厂长总经理采购部长经理总经理需否核准拟表采购金额授权表 职别授权 金额 采购项目 各 单 位部长主任各单位经理厂长采购人员采购部长采购经理副总经理总经理董事长备注及说明 制表:请购、验收付款流程类别请 购 单 位仓 储 组采 购 单 位上 级 单 位会 计 室说 明 请购 1请购请购验收单2填请购资料请购验收单4询价并统一编号请购验收单6 3 核准 5 准购请购验收单1. 请购部门填写请购资料2. 仓储组填前购库存资料3. 经各级主管核准后送采购4. 采购单位填

2、询价资料5. 由上级主管核准购买(依采购权限办理6. 采购部门将各联分送有关单位(1. 2联暂自存,3.4联暂存仓储)7. 仓储填写验收资料后将3联及发票送采购8. 采购在1. 2.3联盖章验讫后将来联及发票转会计,1联退原请购单位9. 会计凭3. 5联及发票作帐10. 付款核准11. 付款后3. 5联存档验收付款请购收单7请购验收单发票请购验收单8盖章验讫 发票请购验收单10核准 9作帐 发票请购验收单11付款请购验收单采购程序规定表采 购 项 目请购核准程序询 价 规 定验 收 过 程付 款 程 序点收检 验试用核 准核 准请 购计划采购材 料作帐核准核准发票主 管 室 厂 长 总经理 合约议价方式购买 品 新 采 购 经 理 总经理 会 计一 般 材 料请 购发票作帐核准核准同 上新 品 询 价三 家 以 上 同 上 仓库 厂 长 总经理 会 计采购作业授权表采购项目金 额 范 围采 购 程 序合同验收单 位付 款 程 序申 请初 核合 办复 核裁 决申 请初 核复 核裁 决

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