2023年审计部门个人月总结

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1、2023年审计部门个人月总结 书目 第1篇广电系统某公司审计部门个人工作总结感想 广电系统某公司审计部门个人工作总结感想 两个多月的时间弹指一挥间就毫无声息的消逝,就在此时须要回头总结之际才猛然间意识到日子的匆忙。两个多月的磨刀练阵,从生疏到熟识,对公司和部门的状况也有了一些了解,对广电系统有了初步的相识,也意识到了本部门工作的重要性。 进入审计部的两个多月来,我先后参与了长安支公司经营目标责任审计组、西安分公司经营目标责任审计组、汉中分公司工程项目审计组等的审计工作,因为以前始终从事的都是财务会计工作,虽然部分时间也从事过审计工作,但是广电系统的审计工作具有自身的特点,须要学习的东西还有许多

2、,通过在审计组中的工作,个人感觉得到了很大的提高,也有了一些心得体会。 由于原来从事财务工作的时间比较长,对财务工作的相识就是从详细的凭证、帐册、报表入手,财务工作的对象和性质都比较单一,只是负责详细的几个会计科目及报税等工作,而审计工作的对象和性质与财务会计不同,看问题的角度发生了改变,财务工作是详细的微观的工作,而审计工作则是宏观的监督和总体的限制。审计工作相对财务工作而言是换了个角度看问题,是重在发觉问题、解决问题的过程。 就审计工作的性质而言,出差在外的状况成了习以为常,部门的同志工作都很敬业,有时一出差就是十几天,为了审计项目的圆满完成,大家都是加班加点,在对分支公司进行审计的过程中

3、都牺牲了双休日的时间,面对各种各样的困难,大家知难而进,顶着困难干,顶着压力干,解除外界干扰,达不到目标不罢休,同心协力的把工作做到位;遇见问题也是刚好与当地领导进行沟通,主动发觉问题,将问题歼灭在萌芽阶段。同志们兢兢业业的工作看法和解决问题的细致耐性也感染着我,大家都对自己的工作高标准、严要求,在审计部形成了良好的工作作风。 内部审计部门是公司现代企业制度建设中不行或缺的职能部门,是内部限制机制的重要组成部分,同时又是监督评价内控的主要手段。建立健全内审机制是企业加快改革和发展的重要内容;是加强风险限制、促进科学管理的重要手段;是实现全面、协调与可持续发展的重要保证。在现代企业经营管理中,随

4、着内外部环境改变,各种风险增多,内部审计工作在改进风险管理和完善企业治理机构等方面将发挥更加主动的作用,同时,内部审计也被给予了更多的职责和使命。 内部审计对于企业的经营管理具有特别重要的作用: 一、检查与评价的作用 内部审计可以通过运用风险管理方法,对风险管理过程的充分性和有效性进行检查、评价和报告,提出改进看法,为管理层供应帮助。其中包括确定风险领域,评价风险限制程序的有效性,检查风险管理过程的效果。 二、管理与协调的作用 内部审计能够客观地从全局的角度管理风险,能从组织的利益和实际动身,醒悟地识别和评价风险,提出防范风险的有效建议。内部审计可以靠着其对组织全面而深化的了解,对风险管理过程

5、进行管理和协调,促进被审计部门经营和管理的改善,赢得他们的信任和敬重。 三、顾问与询问的作用 由于内部审计人员对本组织的状况最为熟识,对其供应询问有独特的优势。内部审计可以通过发觉评估并运用风险管理的方法,帮助组织解决风险问题,通过询问主动帮助企业风险管理过程的建立或使风险管理过程的建立成为可能。内部审计可以在改善管理层的风险管理流程的效果和效率方面,帮助管理层进行检查、评价、报告和提出建议。管理层和董事会对于本组织的风险管理和限制流程负责。 四、报告与防范的作用 审计发觉如何传递,审计成果如何利用,舞弊风险如何防范,全部这一切将干脆关系到内部审计在风险管理监督体系中的价值和作用。内部审计在风险限制和改进组织机构的效果方面要发挥其领导作用。一方面,内部审计要与相关部门进行沟通,对风险管理过程的充分性和有效性进行检查、评价并报告,对重大的审计发觉要按清楚传递的线路进行报告,对监督检查结果的落实状况要进行跟踪并报告,使风险刚好得到限制和防范;另一方面,内部审计可以通过评估相关限制的充分性和有效性来帮助防止舞弊,可以利用其自身的优势在提倡良好的道德文明建设方面发挥更大的作用。

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