审计人员面试问题

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1、审计人员面试问题:审计面试专业问题及答案审计人员面试问题 1、您对内部审计工作有什么认识?内部审 计与外 部审计有什么不同?答:内部审计是公司内部的组织机构,具 有监督检查 企业的财务管理方面的缺陷,更有效的帮助企业的各方 面利益不受损失职 能。我认为内部审计比外部审计的重点为 1、本 单位及下属单位内部控制 制度(内部会计控制与内部管理控制)的 完善程度评估与执行情况检 查;2、对公司预算执行情况进行检查 与监督;3、对各经济实体开展经济效 益审计和经济责任审计。2、 您作过内审工作吗?如做过回答实践中作好 此项工作;未做过,您认 为怎样才能搞好内部审计工作?答:由于我一直 从事外部审计对内

2、部审计涉足不深,只有今年协助XX公司进行了内部审 计以及平时 接触的上市公司对内部审计工作有一点肤浅的认识。作为内部 审 计工作首先和外部审计一样保持良好的独立性是其工作是是否有 所成 效的基本保障。它的组织机构应该脱离各个部门的管辖,直接 受总经理的 领导,向总经理、董事长和董事会负责!其次作为内部 审计的工作人员要 不断提高自己的专业知识,及时更新法律法规政 策,拓展知识面,不但财 务、税务、审计的知识、技能在全公司最 优秀并且对相关法律知识经营管 理知识等也应该有一定的了解。 最后审计人员应该熟悉、了解公司的各分 公司、子公司的生产工 艺、人员状况、产品定位、主要客户供应商、主要 竞争对

3、手,了解 同行业的信息,为审计奠定基础。3、您能承受从事本公 司内部审 计工作(在总部工作时间年仅1/12)所带来的长年累月在全国 各地 奔波、忙碌的辛苦及同家人离多聚少的苦恼吗?答:我已经在会计师事务所从事了几年年的上市公司的审计工作了,深深的体会到每 当新年 的钟声响起时,万家团聚普天同庆,而我依然在灯光下埋头 奋战的心情。 但每当成功的完成一个审计项目,从审计项目发现问 题,学到新知识的时 候我认为我的付出是值得的。能够从客户的方 面帮助他们解决问题,让他 们认识到如果解决不好将给公司带来的 影响;得到客户、领导、同行的肯 定和认可-一这就是我追求的成 就感!目前我认为是我事业上发展最有

4、 利的时间,一份耕耘一份收 获,相信我对工作执着的付出一定会取得成绩 的。4、您能接受临 时要求增加工作、经常性的晚上加班加点却没有任何 报酬吗?答: 临时性增加的工作当然是可以接受的,为了公司的发展多付 出一些 也是应该的,毕竟公司强大了员工才会有更好的发展。但经常性的 晚上加班加点却没有任何报酬我是这样理解的:公司应该合理安排 员工 8 小时之内的工作量,尽可能的在此期间安排好工作,应该避 免加班。如果 超出8 小时工作时间的工作量是应该按国家规定支 付加班费或补休,这也 是对员工工作能力的尊重。但员工工作在 8 小时内可以完成却未做完,公 司不但不应发给加班费还应对其进行 处罚。因为该员

5、工在下班时间耗用了 公司的电费、空调费等资 源。当然审计工作有其自身的特殊性,由于外勤 时间多在外地,衣 食住行拖一天公司的审计成本也会相应的增加,这就要 求审计人员 在工作现场尽可能的加班,但我个人认为加班也应该有一个底 线。 保障员工的身心健康同时注重工作的质量对公司的长远发展也很 重 要。另外审计人员加班除加班费外就加班为公司节省的审计成 本公司也应 考虑拿出一部分对审计人员进行奖励和考核!5、您认 为工业生产性企业内 部审计重点是什么?开展重点审计,举例说 明。答:工业企业主要以生产经营为核心,因此生产销售环节应该 是内部审计的重点,也是企业内部考 核是否完成预定的计划指标的 关键。例

6、如生产过程中企业有可能有以下情 况对公司的财务状况 产生一定的影响和风险,除正常的实质性测试外应予 以关注。1、 存货增长远远快于销售,销售成本及应付账款的增长(存货 可能已 经废弃需要核销,公司可能对于某些销售没有记录销售成本); 2、 库存准备相对于库存下降(储备不足以及夸大营运收入);3、突然 该用其他存货计价政策;4、存货与主营成本的变化比例有显著不 相当; 5、存货周转越来越慢;6、以存货为抵押;7、存货呆滞评价 不合理或有大 副变化。由于销售环节涉及的科目、事项的可能性 太多故在这里不一一陈 述。6、您认为内部审计人员职业道德是什 么?您能做到吗?答:我认为 其基本道德为:忠诚于公

7、司,一切应以公 司制度为准绳,以公司利益为原 则。保持公正、客观、独立的执业 态度,运用自己的专业判断为公司尽量 避免损失,创造更大的价值, 我绝对可以做到!7、您认为内部审计基本准 则是什么?您是认识? 答:中国内部审计协会在 2003 年 6 月制定并实施 了内部审计准 则它是依据中华人民共和国审计法、审计署关于 内部审 计工作的规定及相关法律法规制定的,是执业的标准和依据!同 时注册会计师审计准则、中国证券监督管理委员会制定相关制度 等也是执 业中需要考虑的重要因素!8、本公司招聘的审计师要在 分、子公司(省内 外均有)储备试用3-6个月,试用期待遇不会很 高。根据工作表现、工作 态度、

8、业务能力、技术水平,可提前转为 正式员工,但一般在分、子公司 工作要一年后(也可能因工作需要 转正后抽调)才抽调股份公司审计部审 计师岗位,也可能根据您的 情况转入分、子公司作财务经理或主办会计,您能接受吗?为什么? 答:术业有专攻,即便是财务大类每个人也有其擅长 的部分。我从 事上市公司审计工作已经有6 年了,非常热爱他,其应该拥 有的职 业敏感也已经渗透了我的生活之中。我相信相比而言我更合适从 事审计工作,因为审计工作更具有挑战性。但公司需要我还是愿意 服从公 司的安排的!9、您对薪酬待遇有什么要求,最低总收入要求 是多少?(此 条仅作为公司是否能否满足您的最低工资要求),其他 有什么要求

9、?实际 要根据公司薪酬制度、您的工作表现、工作态 度、技术水平、业务能力, 来确定您的总收入待遇。答:对于工资 薪金我相信公司会有统一的制度和 标准,但从该试题的介绍中我深 感公司是一个极注重工作效率和个人能力 的企业,由于工作量大以 及长期在外出差,我期望所有的收入(含差费、 奖金)税后能有 XXX 左右。由于审计工作需要要求审计人员其素质应该髙 于会计人员, 因此希望公司能经常输送审计人员到国家会计学院等相关机 构进 行培训,来提高人员素质,及时了解最新政策、法规,更好的为公司 服务! 10、您是什么方式了解到本公司?对本公司了解多少?您是怎 样 看待本公司的?什么理由促使您想到本公司应聘

10、审计师岗位。答: 前两问 涉及企业内容故删去!本人非常愿意到这样一个使员工引以 为荣的企业工 作,更加深刻的了解一个企业的生产运做。我深信公 司仍然是一个髙速成 长的企业,依然有着很大的发展空间,是值得 我与其共同发展和成长的一 家公司。11、理解财务会计和内部审 计之间的关系?把握内部审计和生产 经营之间的关系?答:财务会计 必须做好自己的基本的工作,为企业的业 务经营活动提供更主动及 时的会计服务,而审计人员除正常的审计外更要 参与到对企业重大 决策发表准确、客观、独立的财务意见的评价中,充分体现工作的 价值,这样的审计工作才会更有意义!真正意义上的内部审计不是 制约、监督经营着,而是用专业的眼光从财务的角度对企业经营和发展过程中的重大事项发表客观公正独立的财务意见提示各种风 险!

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