差旅费报销管理制度范文(3篇).doc

上传人:s9****2 文档编号:499938871 上传时间:2023-10-31 格式:DOC 页数:8 大小:20KB
返回 下载 相关 举报
差旅费报销管理制度范文(3篇).doc_第1页
第1页 / 共8页
差旅费报销管理制度范文(3篇).doc_第2页
第2页 / 共8页
差旅费报销管理制度范文(3篇).doc_第3页
第3页 / 共8页
差旅费报销管理制度范文(3篇).doc_第4页
第4页 / 共8页
差旅费报销管理制度范文(3篇).doc_第5页
第5页 / 共8页
点击查看更多>>
资源描述

《差旅费报销管理制度范文(3篇).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《差旅费报销管理制度范文(3篇).doc(8页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、差旅费报销管理制度范文一、差旅费报销规定1.住宿费:住宿标准为经济适用型酒店,费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。一般同性二人一起出差的,按一个房间标准报销。出差人员由单位接待或住亲友家的,一律不予报销住宿费。员工趁出差之便,事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的,多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。2.城际交通费:高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。员工乘坐飞机要从严控制,出差任务紧急、路途较远的,经部门主管同意,分管领导批准后方可乘坐飞机。3.市内交通费:市内交通费实报实销,以经济兼顾效率为原则,优先选择地铁、公交结合短程的出租车,报销票据日期应与出差日期吻合。4

2、.出差补贴:出差补贴原则为伙食补贴,填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销,标准为_元/天,其中分为早餐_元,午餐_元,晚餐_元。若已报销陪同客户就餐的招待费,则扣除相应的餐费补贴。5.手机话费:手机话费补助每月_元,凭发票报销。为了工作的方便和便于联系,每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。工作日:早8:00-晚21:_节假日:早10:00-晚18:00。6.业务招待费:因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算,经部门主管核准同意后再报分管领导批准,财务部方可给予报销。7.礼品赠送:除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外,赠送给客户的礼品原则

3、上由上海本部统一准备和寄送,以保证礼品的质量,加强管理。必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。二、出差计划和出差报告1.出差计划:出差前须提前三天提交出差计划给部门主管,详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容,经部门主管批准同意后再出差。2.出差报告:出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管,出差计划和出差报告可使用同一张表格。上海鸿晔电子科技有限公司三、拜访计划和拜访报告拜访市内客户需填写拜访计划,于每周三下班前将下周客户拜访计划发邮件给部门主管,同时总结上周客户拜访报告,格式可参考出

4、差计划和出差报告,详细列明拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容四、费用报销流程1.报销流程:需先经财务部出纳、财务部负责人、部门主管、总经理针对费用真实性合理性及报销单据粘贴的合规性等审批流程,再交由财务部出纳、财务负责人、总经理进行报销付款。报销流程一般需耗时_天左右。2.报销程序:由报销人填写报销单,将出差计划和出差报告、拜访客户记录表、费用报销明细表等发送给部门主管及财务部相关审核人员,经财务部出纳、财务部负责人比对相关出差及拜访报告、费用明细表、报销单据无误后,将报销单据送至部门主管及总经理签署审批,整个审批流程结束后再交财务部出纳付款

5、。3.发票注意事项:发票按日期顺序依次粘贴,并与报销单一一对应,同一天的发票则按时间顺序依次粘贴,时间早的发票贴在上面,时间晚的发票贴在下面。若遗失票据或发生无票据的费用,须由报销人自行找其他类似发票代替并附上书面报告写明用其他发票代替的原因,经总经理审批后再交财务出纳报销。超标准的票据由总经理根据报销人提交的书面申请进行审批。4.其他报销注意事项详见上海鸿晔财务报销具体规定(_年第_)五、附则1.财务部有权要求报销人就报销事项做出详细的书面说明。2.本制度由财务部负责解释和修订,并自_年_月_日起正式执行。上海鸿晔电子科技有限公司_年_月_日差旅费报销管理制度范文(二)为了更好地调动业务人员

6、的极积性.保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要,提高各类业务人员的办事效率,有效控制差旅费用的支出,根据目前运行中存在的实际情况.特作部份适当调整,修定本办法.从频布之日起生效.原规定同时废止一、费用开支范围和标准1、总体原则:对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用,节约归己,超支不补”的原则。2、开支范围:包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支.实行包干制3、执行标准:(1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助_元/天,季度考核不通过者(0销售业绩)扣发_次补助。(2)十堰市区以外城市_元/天.季度考核不通过者(0销售业绩)扣发_次补助。(3)上

7、海、广东、北京地区销售补助_元/天,季度考核不通过者(0销售业绩)扣发_次补助。(4)公司报销异地往返火车票、长途客车票,并以车票时间计算实际出差补助天数。(5)招待客户招待费用_个人以上不能超过_元,_人以下不能超过_元。特殊客户需报董事长事前批准方可超标.不能先斩后奏二、办理程序及报销办法1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员必须事先填写“差旅费(备用金)借款单”,注明出差地点、事由、预计天数、所需资金,经部门主管审核签字,及主管领导批准后,方可差旅费借款。2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单,附有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后报销差旅费。3、凡与原出差规定的地点、

8、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经领导签署意见后方可报销。4、出差返回公司应在三天内报账,超过三天报销差费,每超过一天考核一天补助,一星期以上,不予报销,后果自负。5、出差借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,(特殊情况由公司领导特批),对违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人的责任。6、中午_时前离开本市按全天补助;中午_时后离开本市按半天补助;中午_时前抵达本市按半天补助;中午_时后返抵本市按全天补助。7、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非

9、工作需要的参观、游览,其绕行期间多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。三、其他规定1、十堰市内经营、或在出差过程中因业务工作需要使用业务招待费,应事先经部长同意,并由公司领导签署核准金额意见,方可执行。财务部依据报销程序(原始单据注明:单位名称及准确的日期、金额)审核报销。2、出差人员应保留完整车票、住宿、招待费等费用票据作为核销费用的依据。3、随公司领导一同出差人员费用由公司领导统一到财务核销。4、外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再实行包干办法。会议费用中不含食宿时,按标准予以补助。5、出差人员预借差旅费最高限额_元/次。6、售后服务出差补助比照上述标准同级执行(发生的运费及安装调试

10、费用应计入销售计价当中)。四、本办法自董事会通过之日起开始施行。湖北京汉动力科技有限公司_年_月_日差旅费报销管理制度范文(三)为进一步加强对差旅费的管理,适应当前的物价水平,根据省财政厅文件精神,结合我公司具体情况,重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱,其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱,长途汽车凭据报销。2、严格控制公出人员乘坐飞机,需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间,在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时,可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票,可依据实际乘坐火车票价按以下比例

11、发给个人补贴;直快的按票价_%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的_%发给个人,另外加收的空调费不计入座位票价之内。二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额,超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助_元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费_元。2、在本市区公出需在外就餐者,每日补助_元(含交通费),其他城市当日往返补助_元。3、公司外派的技术服务人员,食宿由公司负责解决,补助费每人每天_元。4、公司员工陪同部门经理外出的,随部门经理的标准报销。5、因工作需要超出差旅费包干标准的,需总经理事先批准方可实报实销。6、旅途期间,在非工作地不许滞留。7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准,否则发生费用自理。三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定,否则不予报销,各种票据丢失一律不予报销。四、报销时间:公出人员回来后一周之内,到财务部门报销,如有故意拖欠不及时报销的,适情节给予_元以上的处罚。五、本规定自_月_日起执行,以前有关规定与本规定有抵触的,均按本规定执行。第4页共4页

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 行业资料 > 国内外标准规范

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号