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2004 年度内审计划QR/QP-09-01 版本/修改次数:01/00 :001审核目的:1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2000标准以及公司质量手册和程序文件的要求。2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。被审核过程、部门:涉及ISO 9001:2000标准中的四大过程及与质量有关的各职能部门、生产车间。审核依据:1、ISO 9001:2000标准;2、本公司的质量手册和程序文件;3、适用的法律法规。审核方法:采取集中式审核及现场抽查和验证。审核时间、持续时间:1、4月3日2526日审核除5.6管理评审和8.2.2内部审核的所有过程。2、 4月07日补充审核5.6管理评审和8.2.2内部审核。编制/日期:审批/日期: