2023年财务审计岗位职责篇

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1、2023年财务审计岗位职责篇 书目 财务审计顾问岗位职责任职要求 财务审计顾问岗位职责 1、财管、会计专业毕业,拥有中级职称优先; 2、英语六级,口语流利,能与外方客户正常沟通(包括邮件及面对面沟通)。 3、具备肯定的财务、税务阅历、若详细涉外税收阅历,则更佳。 4、条件优异者,待遇不受上述限制,可面谈。 财务审计顾问岗位 财务审计总监岗位职责 财务审计副总监 1.完成审计工作安排,并对审计安排的完成状况进行总结。 2.制定详细审计方案,并完成财务类的审计工作。 3.对内部限制的健全性和合理性进行评价。 4.对详细审计项目进行现场负责,支配组织现场审计工作。 5.限制审计工作质量,出具审计报告

2、,并做出评价。 6.制订详细的后续审计安排,监督风险管理审计看法的落实状况,定期进行后续跟踪审计,并且提出后续审计看法。 7.跟踪利润点的工作安排和总结,监督其落实状况,对内部审计人员进行业务指导。 任职要求: 须要有房产的财务阅历和审计阅历。统招本科以上 1.会计、审计、财务管理、房地产开发管理、企业管理等财经类及管理类专业全日制高校本科及以上学历。 2.且需具有3年以上大型房地产集团公司内部审计、财务或运营管理等工作阅历。 3.具有营销类或招商类相关工作阅历或丰富的内部审计阅历者优先。 4.具备中国注册会计师资格证书、国际内部审计师资格证书等职业证书者优先。 1.完成审计工作安排,并对审计

3、安排的完成状况进行总结。 2.制定详细审计方案,并完成财务类的审计工作。 3.对内部限制的健全性和合理性进行评价。 4.对详细审计项目进行现场负责,支配组织现场审计工作。 5.限制审计工作质量,出具审计报告,并做出评价。 6.制订详细的后续审计安排,监督风险管理审计看法的落实状况,定期进行后续跟踪审计,并且提出后续审计看法。 7.跟踪利润点的工作安排和总结,监督其落实状况,对内部审计人员进行业务指导。 任职要求: 须要有房产的财务阅历和审计阅历。统招本科以上 1.会计、审计、财务管理、房地产开发管理、企业管理等财经类及管理类专业全日制高校本科及以上学历。 2.且需具有3年以上大型房地产集团公司

4、内部审计、财务或运营管理等工作阅历。 3.具有营销类或招商类相关工作阅历或丰富的内部审计阅历者优先。 4.具备中国注册会计师资格证书、国际内部审计师资格证书等职业证书者优先。 财务审计部主任岗位职责 1.负责组织公司的财务管理、会计核算和内部审计工作,力求实现收入最大化和利润最大化。 2.负责组织制定公司财务管理方法和内部会计限制规范,建立科学的核算体系。 3.负责组织编定财务收支安排、各项预算,对执行状况进行检査,对财务核算进行审核。 4.负责组织目标成本及成本费用的限制、分析和考核。 5.负责做好财务分析,并提出分析报告。 6.负责与财政、税收、银行等部门的联系,执行国家财政、税收、金融等

5、法律法规,敏捷运用有关政策,维护公司的合法权益。 7.负责银行负债的管理工作。 8.负责部室工作调配,协调基本建设项目资金的管理。 9.协作有关部室搞好电价的测算与监督工作。 10.完成领导交办的其他工作。 财务审计员岗位职责 财务审计员 四川巨星集团 巨星农牧股份有限公司,四川巨星集团,巨星农牧 岗位职责: 1、集团及所属子公司生产经营绩效进行审计; 2、对子公司内部限制的建设与执行进行审核; 3、对子公司财务核算的合规性进行检查、对企业涉税风险进行评估、中高管离任审计以及完成临时支配的专项审计任务。 任职要求: 1、高校本科以上学历,会计、审计、财务管理相关专业毕业,年龄25-35岁; 2

6、、初级以上会计职称,财务管理或内部审计3年以上从业阅历; 3、熟识企业内部限制制度的建设与审核,熟识财税法规和财务管理流程,能独立撰写审计报告; 4、具有良好的职业道德素养,能适应出差。娴熟运用财务核算软件、办公软件。 财务审计师岗位职责 财务审计师 宝能控股(中国)有限公司 宝能地产股份有限公司,宝能控股(中国)有限公司,宝能 岗位职责: 1、编制和执行项目审计方案,优化、完善和详细执行审计工作程序; 2、编制审计工作底稿,协同项目小组收集、分析审计事项有关的审计证据 ; 3、协同项目小组总结审计发觉,并与被审计事项或单位进行充分的沟通、沟通,获得有效的审计看法反馈材料 ; 4、对集团及各城

7、市公司的经营报表进行结算审计,财务管理进行审计监督; 5、完善财务稽核、审计等内部限制,并监督检查其执行状况;刚好发觉被审计公司潜在问题和风险,提出改进看法。 岗位要求: 1、高校本科及以上学历,审计、财会等相关专业; 2、五年以上地产行业财务审计相关工作阅历,中级会计师、国际注册内部审计师(cia)、注册会计师(cpa)优先; 3、通晓审计和财会相关理论学问,熟识审计和财会相关政策法规; 4、具备良好的职业素养与职业道德,敬业、诚信、务实,具备较强的逻辑、分析实力,良好的组织、沟通、协调与文字表达实力。 财务审计审计经理岗位职责任职要求 财务审计审计经理岗位职责 财务审计经理 华海药业浙江

8、浙江华海药业股份有限公司,浙江华海 岗位描述: 1,开展公司及分、子公司范围内的管理审计、效率审计、财务审计、经济责任审计、进出口业务审计等各项审计活动; 2,撰写审计报告,提出审计建议和整改处理看法,并监督执行,降低企业风险,高效增值; 3,部门管理和团队建设,协作部门领导组织开展部门内的各项管理工作,推动部门企业文化、制度建设等项工作,持续提升部门工作效率。 岗位职责: 1,审计或者财务相关专业毕业; 2,英语娴熟; 3,吃苦耐劳,接受出差。 财务审计岗位职责(20篇) 财务审计(岗位职责) 职位描述 岗位职责 1、根据年度审计安排开展各类审计工作; 2、完成审计报告的拟稿; 3、实施审计

9、整改; 4、做好审计资料的整理归档。 任职要求 1、熟识国家财经法律、法规,驾驭财会税收政策及审计程序 ;2、本科及以上学历,财务或审计专业优先; 3、年龄28-40岁左右,有5年以上工业财务或内审工作经验,有事务所工作阅历更佳;4、沟通实力强,合作意识强,务实肯干,有较强的事业心和责任感; 财务审计(岗位职责) 职位描述 岗位职责: 1、 负责日常会计处理、账务核算; 2、 负责对经营安排、预算编制及考核管理; 3、 负责财务报表编制、分析; 4、 负责相关税务处理。 任职资格: 1、 会计学、财务管理等专业毕业优先。 2、 专业水平扎实;具有会计从业证书优先; 3、 良好的沟通协调实力、分

10、析推断实力、语言表达实力; 4、 勤奋敬业,工作仔细严谨,责任心强,踏实诚信,较强的团队合作意识。 财务审计(岗位职责) 职位描述 岗位: 1.能独立完成计算收入、费用、成本,计算和处理财务成果,负责编制公司月度、年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润安排核算工作; 2.根据公司制度审核费用报销单据,合理进行费用限制及预算; 3.负责填制公司会计凭证、审核、保管各类会计凭证; 4.负责业务提成的核算等相关工作; 5.完成上级领导交办的其他事项。 条件: 1.财务管理、会计等相关专业,持有会计从业资格证;优秀应届毕业生亦可考虑; 2.熟识国家会计法规,精通国家财税法律规范,地方税务法规和相关

11、税收政策; 3.驾驭并娴熟办公软件的操作运用。 财务审计(岗位职责) 职位职能 1、审计、会计、财务、法律等专业大专以上学历,具有会计职称优先; 2、25-45岁,具有3年以上财会、审计稽查等相关工作阅历; 3、较强的沟通及协调实力,优秀的书面写作和口头表达实力; 4、具有团队管理实力,敬业精神和团队协作意识。 职位描述 1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的详细工作; 2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算; 3、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督; 4、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿。 财务审计(岗位职责) 职位描述 岗位职责: 1、负责财务部的相关审计工作

12、等。 任职要求: 1、会计、审计、财务管理相关专业,大专以上学历。 2、3年以上财务内部审计工作阅历。 3、年龄27岁以上,性别不限。 4、精通会计审计,财务管理等相关学问,具备相应的法律学问,娴熟运用财务软件。 5、具有较强的沟通协调实力,推断决策实力,安排执行实力。 薪资:5000+/月,其他福利待遇详细面谈 良好的办公环境,可塑的发展空间。 供应取餐,缴纳五险,法定节假日休息,年终红包,年终优秀评比嘉奖,带薪年假(依据须要供应住宿) 财务审计(岗位职责) 职位描述 岗位职责: 1.财务审计相关制度、流程等内容的起草、修订。 2.审核各子公司经营报表资料、子公司经营数据异样的调查及分析、审

13、核预算及资金安排完成状况。 3.审核、抽查各子公司会计核算,集团各部门及子公司的内控风险评估及税务风险评估。 4.监督公司资金、资产、存货等的盘点工作及差异审核工作。 5.负责监督公司重要岗位的交接工作、重要岗位的离任审计等工作;其它交办工作。 任职要求: 1.财务管理、审计、会计学等相关专业本科以上学历; 2.从事财务、审计工作10年以上,有大型企业审计工作阅历或石化企业财务或审计工作阅历者优先考虑; 3.具备良好的职业素养和职业道德,为人正直、稳重、原则性强。 工作地址:大连市中山区港兴路6号万达中心29层、大连市普湾新区松木岛化工园区 财务审计(岗位职责) 职位描述 职位描述: 1、驾驭国家有关财经法律、法规、政策;熟识财务会计、税务会计等相关财会专业学问。 2、负责对公司业务运营、财务管理、执行开展内部审计,发觉问题,并督促整改。 3、负责审计监督,预防业务运营、财务、税务风险;依据会计制度和公司财务管理规定,担当公司账务相关的详细工作。 4、负责日常会计核算工作,审核原始凭证、记账凭证,制作会计报表。

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