2023年结算会计岗位职责(精选多篇)

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1、2023年结算会计岗位职责(精选多篇) 推荐第1篇:结算会计岗位职责 结算会计岗位职责 1、百货结算会计工作职责 1、核对每日销售。 2、填制销售收入记账凭证,并且进行账务处理。 3、审核招商部签署的联营合同及租赁合同,并加盖合同专用章。 4、登记手工版合同目录。 5、保管联营及租赁合同副本。 6、核算百货联营租赁及经销商品扣点税率。 7、统计进项税发票,并进行远程认证。 8、依据合同和结算单开具手写费用收据。 9、每月月初向供应商发放结算单,并在20日之前收回结算单及其发票和收据进行借款。 10、每月对自营商品进行盘点。 11、核对自营商品入库单。 2、会计结算岗位工作职责 1、填制记账凭证

2、,进行账务处理。 2、登记手工账本。 3、核算产品成本。 4、管理固定资产明细账。 5、登记总账。 6、统计进项发票,进行远程认证。 7、依据合同和提货单开具增值税发票。 8、依据税法规定,进行税收筹划,合理纳税。 9、及时准确填报各类月纳税申报表及年度报表。 10、及时准确填报财务报表。 11、完成领导交办的其他工作。 3、结算中心会计岗位职责 一、遵守财经纪律,执行财政、财务有关规章和制度,认真学习相关业务知识,努力提高政治水平和业务水平。 二、严格执行会计法,按会计制度的统一规定设置会计科目和会计账簿,实行会计电算化进行会计核算,记账内容真实,数据准确,按时结账并及时与单位报账员对账。

3、三、参加编制单位年度收支预算和财务收支计划。审核、监督单位预算收支执行情况,严格执行年度经费预算,控制经费支出,禁止超标准支出。 四、审核原始凭证、凭证封面、汇总封面,编制审核记账凭证、编制审核会计报表,协助单位编制审核决算报表、汇总单位会计报表、编写财务报告,对单位预算执行情况进行分析,提出存在问题和今后加强管理的意见和建议。 五、配合单位做好各项应缴款的收缴工作,配合单位及时做好债权、债务及其他往来款项的清理、结算工作。 六、加强单位固定资产、财产物资的财务管理工作,保证账实相符。 七、负责会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料的建档、保管工作。 八、严守单位的业务秘密,未经上级许可,不得向

4、外透露其财务收支情况。 九、完成领导交办的其他工作。 4、财务结算会计岗位职责 1、在财务经理领导下,按照公司会计制度和核算管理有关规定,负责公司各种核算和其他业务的记账工作。 2、根据会计制度规定,设置科目明细帐和使用对应的帐簿,认真、准确地登录各类明细帐,要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符,发现问题及时更正。 3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况,并建立明细账和明细核算,了解经济合同履约情况,催促经办人员及时办理结算和出入库手续,进行应收应付款项的清算。 4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。 5、负责固定资产的会计明细核算工作,建立固定资产辅助明

5、细账,及时办理记账登记手续。 6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。 7、正确进行会计核算电脑化处理,提高会计核算工作的速度和准确性。 8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作,就职责范围问题提出工作建议。 9、完成财务财务经理临时交办的其他任务。 推荐第2篇:财务结算会计岗位职责 1、在财务经理领导下,按照公司会计制度和核算管理有关规定,负责公司各种核算和其他业务的记账工作。 2、根据会计制度规定,设置科目明细帐和使用对应的帐簿,认真、准确地登录各类明细帐,要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符,发现问题及时更正。 3、及时了解、审核公司原材料、

6、设备、产品的进出情况,并建立明细账和明细核算,了解经济合同履约情况,催促经办人员及时办理结算和出入库手续,进行应收应付款项的清算。 4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。 5、负责固定资产的会计明细核算工作,建立固定资产辅助明细账,及时办理记账登记手续。 6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。 7、正确进行会计核算电脑化处理,提高会计核算工作的速度和准确性。 8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作,就职责范围问题提出工作建议。 9、完成财务财务经理临时交办的其他任务。 推荐第3篇:财务结算中心会计岗位职责 财务结算中心会计岗位职责 1、主

7、管会计 财务日常工作管理,为岗位 2、 3、 4、5的总协调,管理和监督各岗位会计人员履行职责。 负责制定有效的内部控制制度,工作规程及人员的基本培训工作。 负责组织各实体经费预算、决算的编制、执行、监控,做好结算(季度分成)、分析、上缴工作。 负责协调各中心主任,组织各项基金的划拨工作。负责建立后勤财务结算中心的会计帐务、报表工作。负责组织各类财务分析、统计报表工作的实施。负责会计档案管理工作。 学校、后勤管理处领导交办的其他工作。 2、出纳员(岗位2) 现金、有价证券的收付(包括:提取、送缴、保管等)。负责支票的签发和管理。 负责现金日记帐和银行日记帐,并负责核对工作。POS机的划款工作。

8、 负责银行有关业务的联系。 领导交办的其他工作。 3、审核员(岗位3) 日常报销(各种收入、支出)原始凭证的审核。 负责收入、支出、往来凭证手续完整工作。 计划外学生宿费(微机)管理。 POS机的结算、分类工作。 各实体(学校代发)人员费的结算工作。 领导交办的其他工作。 4、帐务管理员(岗位4) 负责收据、有价票证管理工作。 负责凭单复核工作。 各实体分户辅助帐、指标帐登记、管理工作。 负责各实体经费运行财务报表(月、季、年)的编报及财务分析工作。 负责各实体校内工资的审核、复核工作。 领导交办的其他工作。 5、帐务管理员(岗位5) 负责收入、支出往来凭、帐(总帐、明细帐)的录入。负责财务软

9、件维护工作。 校内工资录入、报盘及职工收入分析工作。 各类对财务处报表(月、季、年)的编制及财务分析工作。负责职工工资晋级、房积、社会保障核对工作。 整理、装订凭单、总帐和明细帐。 领导交办的其他工作。 推荐第4篇:结算部岗位职责 结算部岗位职责 为了降低企业风险,确保企业收入真实,保证资金周转流畅,更好掌控应收及其他应收款项真实,特制定此: 一、 1、坚持为各部店做好服务工作,深入实际及时解决问题,切实做好结算服务工作; 2、加强业务学习和培训,加强思想教育,提高业务水平及职业道德水平,认真完成工作目标和各项工作任务; 3、对工作进行备案,所有工作资料要进行整理和归档,需有电子文档记录,做好

10、记录,并定期向上级汇总报告; 4、协助上级做好资产管理、设备管理、档案管理、资料管理等工作; 二、 1、负责全公司各部店每月营业收入真实情况并报送公司决策者; 2,负责全公司挂账业务单位的档案管理工作,并根据有关消费协议及时做好笔记工作; 3,负责签订各部店转交的挂账签字账单的真实性,负责及时催收有公司管理的挂账款项,并负责监督各部店催收应收账款。 4、及时登记往来款明细账,并在每月6日前与总账核实无误; 5、每月6日前核准应收余额、往来余额并报送上级; 6、每月与客户核实账单避免遗留问题; 7、每月6日前制定出应收明细表,及时准确的反映公司外欠款情况,给公司决策者提供依据; 8、对公司出现的

11、应收账款坏账、呆账要及时查明原因,上报公司,待公司做出处理意见及时进行财务调整。 三、 1、结算工作者应具备良好的职业道德和工作责任心,坚持原则、秉公办事、不徇私情。 2、结算工作者应严格遵守财务保密制度,不得擅自将所属单据、资料带出工作场所。 3、要提高警惕,做好保卫、保密工作,严防事故发生,如发现问题及时向上级汇报。 4、经签定需要销毁的资料,经上级领导批准,派人监销,不得私自当废纸出卖。 5、对违反工作纪律而造成的损失,视情节严重追究当事人责任。 2023.6.18 结算部 推荐第5篇:结算主管岗位职责 1.收集与整理销售政策、财务结算操作办法等有关资料。2.票证各联和相关销售、运输报表

12、的返还监控、票证录入及发放管理。3.BSP销售收入汇总表的编制。4.核收、录入与审核疑难问题协调与处理。5.代理费、促销费核算,编制相关报表。6.编制、审核各类销售、运输及票证报表。7.公司货运收人结算、报表编制。8.编写、修改与收入核算相关的文件规定。 推荐第6篇:材料结算员岗位职责 材料结算员兼库管员岗位职责 1、做好各种副材的购入台账记录、消耗台账记录及副材结算工作 2、负责每月23日前向财务部报仓库材料收、发、存汇总表 3、应根据生产需用情况确定各种机配件、材料的库存量,及时填写请购单 4、对购回物资认真办理入库手续并按规范安排事宜的储存场所,进行分类、标识 5、严格执行领料制度,根据

13、领料单发放物资,应遵循先入后出制度 6、每月对库存物资进行一次盘点 7、完成领导交办的其他工作 摘自拌和厂岗位职责 推荐第7篇:财政结算中心岗位职责 镇财政结算中心岗位职责 一、会计员岗位职责 1、认真学习和贯彻党的路线方针政策,刻苦钻研业务,努力提高政策水平和管理水平。 2、认真贯彻执行会计法,协助单位编制年度收支预算,按时做好单位年终结算工作。 3、按有关的财务管理制度审核支出单据,并按制度拨付。 4、按行政事业单位会计制度做好所属单位会计核算工作,加强资金的监督、检查。 5、做好季度、年度财务分析,及时向单位领导汇报单位收支执行情况。 6、严格遵守有关财经制度,做好票据以及分管章证的工作。 7、做好有关会计资料收集、整理、归档工作,确保会计资料的完整性。 二、出纳岗位职责 1、认真学习和贯彻党的路线方针政策,刻苦钻研业务,努力提高政策水平和业务水平。 2、负责所属单位资金的拨付工作,按照有关审批程序确保单位支出业务的顺利进行。 3、对单位各项支出业务必须确认及支付凭证的有效性,以及审批手续(经手人、证明人、审批人)的完善,方能支付,切实做好 审核关。 4、

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