财务上半工作总结及下半年工作计划(3篇).doc

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1、财务上半工作总结及下半年工作计划转眼,送走了_年,迎来了_年,过去的一年里,财务部人员结构有较大的调整,基本上都是新人、新岗位,感到自己的担子重了,压力大了,在领导正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,我扎扎实实地开展完成了各项工作,下面,我就_年上半年各方面的工作情况作简单的总结和汇报。一、上半年工作情况1、圆满完成_-_年度冬季供暖任务。在_-_年度供热季供热运行工作中,市热力公司坚持以人为本,努力做好供热服务和保障工作,目前,我市集中供热面积达到350万平方米,为保证城市集中供热正常运行,热力公司全体员工始终把用户满意作为工作的出发点和落脚点,从用户的需要出发,创新服务举措

2、,改进工作作风,提高工作效能,进一步健全了社会服务制度,强化24小时全天候服务制度,及时排除用户供热系统出现的供热故障,保障供热管网的安全平稳运行,切实为广大用户办好事,服好务,受到用户的广泛好评。在_-_年度供热季,我公司首次采用了主循环泵变频控制技术,使供热管网压力、流量等主要技术参数实现了自动调节和自动控制,大大改善了供热管网的稳定性,提高了供热安全性能,改善了供热质量,减少了供热投诉,整体供热质量大大好于往年,受到领导和社会各界一致的好评。3、评审、通过我市城市供热专项规划。_月_日,公司会同省、市热力行业主管部门的有关领导和专家,对我市城市供热专项规划进行了评审,与会领导和专家经过对

3、专项规划的严格审议,一方面基本肯定了我市新一轮城市供热专项规划所确定的各项技术指标,原则通过了我市近、中、长期的供热规划。同时,与会领导和专家也对规划存在的不足之处提出了宝贵的意见和建议,为今后几年我市集中供热事业科学、持续的发展明确了方向。4、完成了对热源厂锅炉设备的处置。按照市政府指示精神,为减少国有资产的损失,今年_月,完成对热源厂锅炉设备的资产评估和热源厂设备处置的准备工作,报市政府批准,将之冲抵热力公司所欠聚源热电公司债务,降低公司债务总额,并减少因设备折旧而造成的国有资产的损失。目前,热源厂锅炉设备正处于拆装中。5、制定我市城市供热管理办法实施细则。为进一步加强我市城市供热经营管理

4、和运行管理,明确供用热各方的权力和义务,规范供用热各方的行为,确保城市供热系统的安全高效运行,根据山东省供热管理办法并结合兖州的实际,在充分调查研究的基础上,研究制定兖州市城市供热管理办法实施细则,以便为今后城市供热管理打下良好的法制基础。目前已完成初稿,正处于完善、修订中,力争在本采暖季开始之前完成法律程序并经市政府批准后得以实施。6、强化民主管理,完善公司管理制度。为强化民主管理,提高职工参与公司管理的自觉性和积极性,增强公司的凝聚力和向心力。今年_月_日,公司召开第_届职工大会二次会议,会上认真总结了上一年城市供热工作,分析了当前供热工作新面临的形势和任务,明确了下一步的努力方向。全体职

5、工通过分组讨论,审议并开通过了能够适应新形势下的公司管理制度,为今后的工作打下了坚实的基础。7、供热服务大厅建设。为进一步推动我市城市集中供热科学、持续、健康发展,提高管理水平,推进窗口服务建设,市热力公司根据我市开展“三亮、三创、三评,擦亮文明窗口”活动的要求,并结合自身实际,在热力公司院内中心换热站原有建筑基础上,进行供热服务大厅改造建设。现已完成工程设计、预算编制和项目评审,目前正处于工程招投标中。在工程招投标结束后,将迅即开展服务大厅的改造、建设,保证在本供暖季前正式投入使用。二、_年下半年的工作重点_年我们立足新起点、实现新跨越,推动我市集中供热事业向更高目标迈进的关键年。下一步,我

6、们将继续在市委市政府和住建局党委的正确领导下,确保年度各项任务目标的顺利完成。1、太阳纸业电厂至西城区供热主管网工程。上半年完成项目可行性研究、环境影响评估、项目立项、管网施工图设计,力争完成过铁路顶管工程的报批、设计和批复,下半年启动管网施工,完成管网施工3000米,启动并完成供热首站设计,完成供热发电机组的改造,完成供热首站施工图审查,预算评审、施工招标和主要设备采购等工作。2、城区旧管网改造工程。对城区供热效果不达标的部分供热分支管网进行改造,对红花西街、文化路及两侧分支干线、飞龙街两侧分支干线进行改造升级,以提高供热管网的技术状况和保障能力,满足周围居民的供热要求。重点改造华安小区、塔

7、前小区、市委一宿舍、长安小区(东区、西区)、矿山三处、华夏小区等。目前,关于华安小区和长安小区(东区、西区)的改造方案及预算已上报市政府批准,其他小区的改造任务也力争于_月底前完成。3、既有居住建筑分户控制和分户计量改造。加快对单管顺流式供热系统改造步伐,并结合供热分户计量改造同时进行,建议政府出台相应鼓励政策,对_年实施室内供热分户计量改造的用户给予一定的优惠和奖励。全年完成既有居住建筑供热分户计量改造20万平方米,力争完成30万平方米改造任务,并按照济宁建委和省住建厅的有关要求随时调整既定目标,确保完成上级下达的既有建筑供热计量改造任务。4、供热扩面改造工程。全年计划完成供热扩面(包括新建

8、和既有建筑改造)60万平方米,新增供热用户约5500户,并使所有新增用户(新建)达到节能和供热分户计量标准。5、供热收费计量改革。按照上级要求完成计量收费标准制定,计量收费按计划进度有步骤分步实施,逐步将原有收费方式改革为服务大厅收费制或银行收费,为热用户提供快速便利的交费方式,提高收费效率和收缴率。6、适度调整供热收费标准。随着煤炭价格的不断上涨,供热成本不断增加,去年的成本已达到_元/O,今年根据供热成本情况,热力公司积极与物价部门协调,适度调整供热收费标准,将目前的_元/O调整至_元/O,以减少因物价增长而带来的供热亏损,使城市供热逐步走上健康发展的良性轨道。7、对城区供热管网和设施进行

9、全面维护和维修。下半年重点对城区热力管网进行全面检修,尤其是架空管网,对腐蚀严重和外保温脱落严重的管网进行全面统计,并及时制定维修方案,申请和落实专项维护资金,安排专业队伍进行维修,确保在_月底前全面完成维修任务,使城区所有热力管网处于良好的技术状态,防止爆管等运行事故的发生,以确保今冬城区供热安全、高效运行。财务上半工作总结及下半年工作计划(二)第一部分上半年重点工作完成情况一、资金管理1、开立银行基本户、收款专用户,为满足事业部独立核算需要,采用虚拟子账户实现内部银行功能;2、建立公司资金管理模式,执行月资金计划管理;3、与建设银行、中国银行、交通银行、农业银行、北京银行、渤海银行等多家金

10、融机构商谈授信方案,为母子公司业务开展做好资金准备。二、会计核算1、结合公司管理模式(总部事业部项目部)和相关管理要求(内部账户、独立核算、高新企业接轨)预设科目、设立辅助核算,建立会计核算体系;2、建立报表系统,向股份公司及时、准确报送月度快报及主要指标预报表;3、依据集团公司管理要求,按事项调整工程研究院预算,并起草工程研究院经费拨付的请示,将经费拨付延长到_月底;4、按照集团上市募集资金管理要求,报送科技公司注册资金使用计划,每月复印各项支出单据报送资金使用报告。三、税务管理1、完成河东国、地税开业登记工作,完成增值税一般纳税人认定;2、完成发票申领及防伪税控开票系统申办,满足经营开票需

11、求;3、按月及时申报并按时缴纳各项税费。四、产权管理1、编制子公司设立流程操作时间表,规范资产评估程序;2、编制固定资产及低值易耗品管理台账模板,配合综合管理部完善资产验收登记手续;3、整理科技公司产权登记资料,报股份公司做产权登记;4、参与地热项目、光伏板清扫项目可研分析。五、财务管理统筹公司全年支出,截止_月初财务部已经初审各部门上报的预算,预计_月末定稿上报审批,确定_年科技公司全口径预算。第二部分下半年面临的形势及主要举措根据科技发展公司的发展规划,整体架构为总部部门及3个事业部,结合5项主营业务可能陆续成立若干个子公司,年中将成立5家区域试研院及1家电子商务公司,母子公司的框架体系逐

12、步形成。部门管理深度及广度已超越独立公司的财务职能,在基本职能外增加投资管理、产权管理,母子公司报表合并、税务规划、资金统筹及系统人员管理等职能。整体工作思路:建立制度体系、明确管理规则、提供资金保障、助力决策分析、管控运营流程、追求财务价值。工作目标:保证财务信息质量,提高资金保障能力、风险防范能力、辅助决策能力、指标达成能力,支撑健康运营,促进公司价值持续增长重点工作举措:一、制度体系建设兼顾集团管理要求,以制度体系分层明确管理规则:第一层:重大事项执行集团管理制度及要求,汇编集团专业相关管理制度,印发母子公司学习执行;第二层:一般事项科技公司制定细化管理制度,用于本部及事业部管理。根据子

13、公司及项目部的制度管理原则适用性,明确执行或参照执行;第三层:子公司制定管理制度,执行集团及科技公司要求,细化自身管理要求。二、资金管理1、根据集团资金统管要求,借助银行系统建立母子公司资金集中管理体系,重点关注适用性、实用性及经济性,实现资金收支的统筹管理;2、根据母子公司业务需要统筹融资规划,做好融资规模的判断、融资方式的灵活调配、融资产品的涵盖及费用最优化;3、实行资金预算管理,坚持以收定支的管理原则,按月资金计划控制母子公司资金使用,严格流程管理保证资金安全;4、对母子公司银行账户开立、变更、注销进行统一管理;5、按照集团资金管理要求,按时完成资金快报的汇总、上报。三、会计核算1、着力

14、做好总部财务日常核算工作,财务报表编制及上报工作,按时、高质量完成月度财务快报,做好各季度报表编报工作;3、与集团公司财务部积极沟通衔接工程研究院的财务工作,使财务管理工作平稳过度;4、编制母子公司合并会计报表,合并预算及合并财务分析,此部分业务量随公司发展、子公司数量增加而增加;5、及早启动_年预决算布置和年报审计工作,为明年运营管控做好准备。四、税务管理1、研究母子公司架构,设立初期结合各公司业务特点进行税务模式设计,达到税务成本优化;2、结合营改增政策调整,编制资料进行培训宣贯;3、积极参与母子公司重大事项涉税方案设计,运营过程协调、指导子公司税务方面问题;4、按税务规定按时申报、缴纳各

15、项税款;五、产权及资产管理1、对接集团产权管理系统,及时上报产权管理信息。严格执行集团产权管理要求,做好评估管理、产权变动管理等,按制度落实相关手续;2、逐步建立产权运营监管报告体系,对子公司重大监管事项、重要绩效指标、财务状况、三会决议、资金分析、风险等进行披露;3、参与投资项目分析论证,审核投资项目的财务可行性,加强资金投放控制,强化投资收益管理,确保资金回笼;4、上线资产管理模块,规范资产管理流程及台账内容,做好账实核对。六、财务管理1、摸清母子公司业务现状和管理要求,开展预算管理“顶层设计”,母子公司按模板编制年度预算报表。考虑将预算执行结果纳入经营业绩考核范围,落实考核责任,确保预算有效执行;2、开展预算关键指标的动态监测和分析工作,按季度对所属单位预算完成情况进行分析评价;5、规范业务招待费管控,制定完善的业务招待费管理制度,加强业务招待费预算控制,努力实现集团公司业务招待费支出不高于国资委规定水平。七、系统人员管理1、做好总部、分公司、事业部、项目部财务系统员工的招聘、业务管理、考核、任免、调配、培训等;2、协助子公司财务负责人的任免,做好系统员工的业务管理、培训。财务上半工作总结及下半年工作计划(三)上半年财务部门的工作,在总经理的正确领导下,将财务基础工作进一步拓展和细

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