医院财务工作制度及人员岗位职责

上传人:汽*** 文档编号:494210636 上传时间:2023-03-22 格式:DOCX 页数:32 大小:39.19KB
返回 下载 相关 举报
医院财务工作制度及人员岗位职责_第1页
第1页 / 共32页
医院财务工作制度及人员岗位职责_第2页
第2页 / 共32页
医院财务工作制度及人员岗位职责_第3页
第3页 / 共32页
医院财务工作制度及人员岗位职责_第4页
第4页 / 共32页
医院财务工作制度及人员岗位职责_第5页
第5页 / 共32页
点击查看更多>>
资源描述

《医院财务工作制度及人员岗位职责》由会员分享,可在线阅读,更多相关《医院财务工作制度及人员岗位职责(32页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、昭通市其次人民医院财务部门工作制度 1、执行会计法、医院会计制度和医院财务制度等相关法律法规,全院财务工作实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制,建立健全财务人员岗位职责。2、严格贯彻执行各项财经政策,严格财经纪律,加强财务监督,实行事前、事中、事后监督相结合,日常监督与专项检查相结合,并接受上级有关部门监督。财会人员要以身作则,奉公遵守法律,不徇私情,与一切违法行为作斗争。3、依据事业安排,正确编制年度财务预算,办理睬计业务,依据规定的格式和期限,刚好报送会计月报和年报(决算)。4、合理组织收入,严格限制支出。该收的要抓紧收回,对各项开支实行预算管理,对临时必需的开支要依据审批手续办理。严

2、格实行成本核算,加强成本限制,降低医院运行成本,努力增收节支,实现良好的经济效益。5、当好领导参谋,进行经济活动分析,刚好汇报业务收支、财产管理等状况,会同有关部门做好经济核算和管理工作。6、医院对外全部开支均应取得合法的原始凭证(如发票、帐单、收据等)。原始凭证由经办人、验收人和主管负责人及院领导签名后方能以据报销。一切空白字条,不能作为正式凭证。出差及因公借款,须经主管部门和院领导审批,任务完成后一周之内办理结帐报销手续。7、会计人员要刚好清理债权、债务,防止拖欠,避开呆帐。8、财务部门应与有关科室协作,定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国有资产进行常常的监督,刚好清理库存,防止奢侈和积

3、压。9、银行帐号和支票不得出借给任何单位及个人。签发空白支票时必需严格登记,不得签发空头支票,领用支票要办理相关手续,支票领出不得转让他人,并在5日内交回注销。支票填错不得涂改,要加盖作废章进行消号,丢失支票要马上向银行挂失。10、每月核对银行存款并填制银行存款余额调整表,发觉差错刚好查询,做到账账相符。11、每日收入的现金当日存入银行,库存现金不得超过壹万元(10000元),不得以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款和以长补短。出现差错照实反映,报经院领导探讨处理。12、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理及装订工作。13、加强医疗机构经济活动内限制度建设,建立重大经济事

4、项集体决策制度和责任追究制度,保证国有资产的平安与完整。昭通市其次人民医院会计监督制度1、会计监督是会计的主要职能之一,是保证会计核算的真实性、合法性的主要手段。要常常教化引导财务人员提高相识、端正思想、秉公办事,依据会计法和会计人员职权条例以及有关规定做好会计监督工作。2、会计监督是每个会计人员的责任。要严格制定各级会计人员职责并定期检查落实。3、各级会计人员在经办每一项经济业务时,要取得合法的原始凭证和必需的审批手续。对不合法、不真实、不完整、不清晰、手续不完备的原始凭证不予受理,要求其更正、补充、补办手续。4、凡购入物都必需履行审批、选购、验收入库、入帐等手续。对不合格的设备、接近到期的

5、药品、残次品以及非正值渠道购入的一切物品、或数量、规格、含量、金额不符的,保管人员不予验收,财务不予报销。5、经批准外购材料、设备,严格按合同办事。对外地的一切托收要严加管理和限制,货没到或货未到齐以及品种、规格、质量、数量、价格等与合同不符的,应马上提出拒付或部分拒付。6、财务负责人应对基层单位如职工食堂、总务科等单位的会计及药品会计、器械科会计、门诊收费、住院收费、新农合报帐等处加强财务监督,定期或不定期检查其财务工作,发觉问题刚好订正。7、对于大型设备的购置、基本建设项目要严格安排管理。超安排、无安排、无审批手续自行购置的物品,财务不予付款。8、对违反财经纪律、财务制度的现象刚好向领导汇

6、报处理。昭通市其次人民医院经费审批及报销制度 为规范会计行为,明确职责权限,适应医院预算管理和成本核算的须要,加强财务管理职能,使医院各项经费管理有章可循,特制定本规定。 1、医院的一切财务收支活动必需严格遵守国家法律法规和财务规章制度。 2、医院经费开支权限应体现统一管理、分级负责、集中限制的原则,执行“三重一大”的规定,坚持财务开支由授权审批、层层负责的原则。3、医院各项经费开支的审批有明确审批权限规范与程序,授权范围和内容应在授权书中明确,实行先下级,后上级逐级上报审批的制度。4、院长办公会集体探讨审批的事项:医院年度预算;预算内开支金额在限额以上的经费支出;追加和调整预算项目;对外投资

7、、合作、捐赠、技术转让等事宜;其他重大经济事项。 5、报销的原始单据必需真实、合法、有效,必需是由税务部门监制的正式发票或财政部门监制的、适用的正式收据;字迹清晰,数字精确,不得涂改、挖补;出票单位的公章;对不符合规范的原始单据不予报销。 6、全部的借款必需在经济活动结束后1 个月内报销, 7、严格现金管理,大于现金支付额度的支出,应运用银行转账支票结算,如因特殊缘由运用现金时,应由主管院领导批示。 8、坚持权责对等原则,实行责任追究制度和重大经济事项实行领导负责制。9、如有滥用职权、玩忽职守给医院带来经济损失的,应由干脆经办人和第一审批人担当主要责任,并依据国家相关规定赐予经济惩罚和行政处分

8、。昭通市其次人民医院医疗收费制度 1、收费员工作必需细心负责,看法要热忱亲善,精确驾驭药价和各种医疗项目的收费标准,简化手续,削减排长队现象。2、交付现金要唱收唱付,当面清点,开出收据,留有存根复核和备查。对医疗保险、公费医疗、记帐合同、新农合医疗,要严格执行国家的有关规定。3、病员出院,住院处依据科室的出院通知单结算、收费或记帐。4、病员住院期间,住院处应定期进行结算,随时与科室联系刚好催收病员欠费。5、收费处要建立交接班制度。现金必需当面清点,汇总打印报表,清点钱、账、表相符后向出纳缴结。如有不符,需马上查找缘由,刚好解决。6、收费员收取的现金,每日下班前向财务部门完成缴结,不得超限存放现

9、金。昭通市其次人民医院财产物资管理制度 1、凡医院所需的各种财产物资(除药品和图书外),均由物资部门统一负责选购、调入、供应、管理、修理。要尽可能修旧利废,做到物尽其用,节约运用。 2、物资部门负责管理的财产、物资,应建立健全帐目,指定专人选购、领发、保管,加强管理,定期或不定期清点实物,核对帐目。要求帐物相符,保证物资平安,防止积压损坏、变质、被盗。有关人员要常常深化科室,了解须要,指导、帮助有关人员管好、用好物资。 3、各科室所需物资,按月、季、年编制安排送物资选购部门,经院领导审批后列入选购安排进行购买,按安排供应。属于交回物资要交旧领新。 4、各种物品、被服的报废,要办理报废手续。物资

10、部门对报废物资要妥当管理。医院的财产物资,任何人不得私自取回。重大财产物资的报损、报废,及财产物资变价、转让或无价调拨,须依据详细状况,经科室评议,由物资部门审核转院领导报主管部门批准处理,不得擅自处理。报损、报废复价残值应上缴医院财务部门。5、各科室应指定专人负责物品请领、保管及注销工作。昭通市其次人民医院票据管理制度1、医院运用的各种票据,须由财务部门派专人向财政行政管理部门购买,由财务部门依据业务须要,经院领导批准印制医院内部财务运行的各类表格。2、财务部门指定专人保管票据,出纳不得兼任票据管理及票据核销。3、票据管理人员负责登记收费票据的购买、发放、核销的日期、名称、起止号码、规格及数

11、量等。票据领取人应对相关内容确定后签名。4、各种票据只限于规定的业务范围中运用,不得超范围运用,不得向外单位转让、借用、代开,不得伪造票据。5、作废票据要求联式齐全,作废后应在票据上简洁注明作废缘由。6、票据的核销。各种收据以结账单的收据区间号码、存根及日报表为依据进行审核后核销。票据遗失、短少应刚好向财务部门报告登记备案,登报声明遗失票据的号码,并追究当事人的责任。昭通市其次人民医院固定资产管理制度 1、 凡产权属于本单位的一切建筑物及各种附属设施、各种医疗仪器和专业设备、办公与事务用的设备、家具、用具、交通工具等均属于固定 资产的范围,均应按规定计价原则计价,列入固定资产范围管理。 2、

12、医院固定资产实行统一领导、分级核算的管理原则,单位设置固定资产管理部门,负责安排、选购、验收、编号、调配、修理、清查盘点、报废、明细账核算、资料档案管理以及办理调拨、变价、报损、报废等工作。 3、 购置大型设备要对设备的价格、性能、适用范围、预料的社会效益和经济效益等进行可行性论证。 4、 固定资产的报废、报损、出借、出租和调拨应有报告制度和审批手续。凡报损、报废的,单位应组织有关人员检查鉴定,按审批权限批准后方可销账,报废和转让的审批权限按国有资产管理有关规定办理。5、 医院应定期或不定期地对固定资产进行清查盘点,由管理部门、运用科室、财务部门统一组织并实施。发觉余缺应刚好记录,查明缘由,按

13、规定程序办理报批手续。昭通市其次人民医院门诊收费处工作制度 1、收费处负责办理门诊病员的交费工作。2、收费员必需奉公遵守法律,遵守财经纪律,不得利用职权牟取私利,文明服务,礼貌待患,对病员要看法亲善,坚持文明用语,说明问题要耐性,对病员不顶、不气、不刁难,杜绝和患者吵架。3、工作尽职尽责,娴熟驾驭各项检查、治疗的收费标准,精确计价,如发觉少收、漏收按丢款处理。工作细致、细致,努力提高工作效率,削减病员排长队等候时间。4、收据要项目齐全,字迹清晰,精确无误,接收现金要唱收唱付,当面清点。5、周转金不得超过规定限额,不准挪用公款,做到日清日结,填制日报表,核对无误后,将款、表、存根向出纳人员缴结。

14、6、妥当处理病员退款,凡退款者须持有关凭证,符合退款手续的方可退款。7、工作时间严禁擅自离岗,不准由外来人员代替收费人员开据收费,否则追究当班人员责任。8、提高警惕,加强防范,妥当保管好各种单据、现金和印章,做到人离加锁,出入带锁,留意平安。非本室人员,未经允许不得入内,严禁室内会客。9、收费室实行三班制,按时上下班,严禁迟到早退,严格交接班制度,刚好交待须要办理的有关事项。昭通市其次人民医院住院收费处工作制度 1、住院收费处负责办理入院、出院手续。2、病员持本院门诊或急诊医师开具的住院证到住院收费处办理入院手续,依据规定收取病员住院预交金方可住院。3、收费员必需依据规章制度对住院患者的费用进行核算和结算。对住院患者费用进行记账、算账、报账做到手续完备、内容真实、收费精确。4、加强住院收费管理工作,防止漏收、欠收、合理组织收入,提高经济效益,收费员每天将患者所发生的费用记入患者账户,有漏费状况要刚好查找缘由,并和科室取得联系,堵塞漏洞。随时驾驭病员住院费用状况,并刚好向科室通报,督促欠费病员补交预交金。5、退费手续要完备,必需经有关科室医生签名后方

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 工作计划

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号