抚顺市关于成立航空物流公司可行性分析报告范文参考

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1、泓域咨询/抚顺市关于成立航空物流公司可行性分析报告抚顺市关于成立航空物流公司可行性分析报告xxx(集团)有限公司目录第一章 项目基本情况7一、 项目名称及项目单位7二、 项目建设地点7三、 建设背景7四、 项目建设进度7五、 建设投资估算8六、 项目主要技术经济指标8主要经济指标一览表8七、 主要结论及建议10第二章 公司成立方案11一、 公司经营宗旨11二、 公司的目标、主要职责11三、 公司组建方式12四、 公司管理体制12五、 部门职责及权限13六、 核心人员介绍17七、 财务会计制度18第三章 发展规划分析26一、 公司发展规划26二、 保障措施27第四章 行业和市场分析30一、 构建

2、精准协同的治理体系30二、 基本原则38三、 取得的成绩38四、 消费者行为研究任务及内容41五、 客户关系管理内涵与目标43六、 目标市场战略44七、 建设先进完备的保障体系51八、 建立持久的顾客关系56九、 整合营销传播57十、 绿色营销的兴起和实施59第五章 经营战略方案64一、 企业使命决策应考虑的因素和重要问题64二、 企业市场细分66三、 集中化战略的适用条件71四、 战略经营领域的概念72五、 战略目标制定和选择的基本要求74六、 企业经营战略管理过程系统76七、 目标市场战略的含义78八、 企业人力资源战略的类型78第六章 公司治理方案92一、 组织架构92二、 公司治理的影

3、响因子98三、 信息与沟通的作用103四、 管理腐败的类型104五、 独立董事及其职责106六、 企业内部控制规范的基本内容111七、 监督机制122八、 机构投资者治理机制127第七章 企业文化130一、 企业文化管理与制度管理的关系130二、 企业文化的分类与模式134三、 企业文化的创新与发展144四、 企业文化的完善与创新154五、 企业价值观的构成156六、 企业先进文化的体现者165七、 企业文化理念的定格设计171第八章 SWOT分析说明178一、 优势分析(S)178二、 劣势分析(W)180三、 机会分析(O)180四、 威胁分析(T)181第九章 投资方案187一、 建设投

4、资估算187建设投资估算表188二、 建设期利息188建设期利息估算表189三、 流动资金190流动资金估算表190四、 项目总投资191总投资及构成一览表191五、 资金筹措与投资计划192项目投资计划与资金筹措一览表192第十章 经济效益分析194一、 经济评价财务测算194营业收入、税金及附加和增值税估算表194综合总成本费用估算表195利润及利润分配表197二、 项目盈利能力分析198项目投资现金流量表199三、 财务生存能力分析200四、 偿债能力分析201借款还本付息计划表202五、 经济评价结论203第十一章 财务管理方案204一、 财务可行性要素的特征204二、 应收款项的概述

5、204三、 流动资金的概念206四、 计划与预算207五、 营运资金管理策略的类型及评价209六、 财务管理的内容211七、 资本成本214八、 营运资金的特点222第十二章 总结225第一章 项目基本情况一、 项目名称及项目单位项目名称:抚顺市关于成立航空物流公司项目单位:xxx(集团)有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),区域地理位置优越,设施条件完备。三、 建设背景立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,构建新发展格局,以推动高质量发展为主题,以降本增效为核心,坚持安全发展底线与智慧民航建设主线,加快航空物流供给侧结构性改革,着力强服务、强保障、

6、强治理,建设规模领先、安全可靠、智慧先进、优质高效的航空物流体系,拓展创新链、延伸产业链、稳定供应链、提升价值链,为健全现代流通体系、畅通双循环提供有力支持,为建设多领域民航强国提供有力支撑。四、 项目建设进度结合该项目的实际工作情况,xxx(集团)有限公司将项目的建设周期确定为12个月。五、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资1908.49万元,其中:建设投资1344.39万元,占项目总投资的70.44%;建设期利息17.25万元,占项目总投资的0.90%;流动资金546.85万元,占项目总投资的28.65%。(

7、二)建设投资构成本期项目建设投资1344.39万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用964.40万元,工程建设其他费用344.59万元,预备费35.40万元。六、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入6300.00万元,综合总成本费用4633.85万元,纳税总额729.82万元,净利润1223.74万元,财务内部收益率50.94%,财务净现值3247.65万元,全部投资回收期3.55年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1908.491.1建设投资万元1344.391.1.1工程费用万元9

8、64.401.1.2其他费用万元344.591.1.3预备费万元35.401.2建设期利息万元17.251.3流动资金万元546.852资金筹措万元1908.492.1自筹资金万元1204.262.2银行贷款万元704.233营业收入万元6300.00正常运营年份4总成本费用万元4633.855利润总额万元1631.666净利润万元1223.747所得税万元407.928增值税万元287.419税金及附加万元34.4910纳税总额万元729.8211盈亏平衡点万元1470.60产值12回收期年3.5513内部收益率50.94%所得税后14财务净现值万元3247.65所得税后七、 主要结论及建议

9、该项目的建设符合国家产业政策;同时项目的技术含量较高,其建设是必要的;该项目市场前景较好;该项目外部配套条件齐备,可以满足生产要求;财务分析表明,该项目具有一定盈利能力。综上,该项目建设条件具备,经济效益较好,其建设是可行的。第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法,保证公司在市场竞争中获得成功,使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标

10、:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、航空物流行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导

11、和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx(集团)有限公司主要由xx有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中:xx有限公司出资556.00万元,占xxx(集团)有限公司40%股份;xxx投资管理公司出资834万元,占xxx(集团)有限公司60%股份。四、 公司管理体制xxx(集团)有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公

12、司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,

13、并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的

14、财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付

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