九江关于成立肉鸡制品技术应用公司可行性报告_模板范本

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1、泓域咨询/九江关于成立肉鸡制品技术应用公司可行性报告报告说明2020-2022年鸡肉消费市场不断扩容:全国供给保持惯性增长,而鸡肉综合价相对稳定,肉鸡毛利润(剔除饲料成本影响)也保持在合理区间,说明市场消费能够承接鸡肉供给的持续提升。2021年白羽肉鸡出栏量为65.3亿羽,较2016年的43亿羽增幅达50.8%;分半年度来看,2021年上半年和2022年上半年肉鸡出栏量较2016年上半年增幅达55%和8%,但毛利润却均高于2016年上半年。在供给大幅增加的背景下,肉鸡利润仍能保持在合理区间,说明鸡肉需求也在不断扩容。根据谨慎财务估算,项目总投资846.60万元,其中:建设投资550.77万元,

2、占项目总投资的65.06%;建设期利息6.01万元,占项目总投资的0.71%;流动资金289.82万元,占项目总投资的34.23%。项目正常运营每年营业收入3100.00万元,综合总成本费用2552.96万元,净利润400.60万元,财务内部收益率36.56%,财务净现值752.43万元,全部投资回收期4.54年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理,原材料国内市场供应充足,生产规模适宜,产品质量可靠,产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著,抗风险能力强,盈利能力强。综上所述,本项目是可行的。本报告为模板参考范文,不作为

3、投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 绪论7一、 项目概述7二、 项目提出的理由7三、 项目总投资及资金构成10四、 资金筹措方案10五、 项目预期经济效益规划目标10六、 项目建设进度规划11七、 研究结论11八、 主要经济指标一览表11主要经济指标一览表11第二章 行业分析和市场营销13一、 鸡肉消费习惯13二、 目标市场战略13三、 鸡肉消费市场需求端20四、 白鸡行业估值及利润21五、 竞争者识别21六、 白羽肉鸡供给端26七、 市场营

4、销学的研究方法26八、 白羽肉鸡上游供给28九、 大数据与互联网营销29十、 白鸡行业收益43十一、 市场需求预测方法44十二、 市场导向战略规划48十三、 以利益相关者和社会整体利益为中心的观念49第三章 发展规划分析52一、 公司发展规划52二、 保障措施56第四章 SWOT分析说明59一、 优势分析(S)59二、 劣势分析(W)61三、 机会分析(O)61四、 威胁分析(T)63第五章 企业文化方案71一、 品牌文化的基本内容71二、 企业文化管理与制度管理的关系89三、 企业先进文化的体现者93四、 企业文化的整合98五、 企业文化管理的基本功能与基本价值103六、 建设高素质的企业家

5、队伍112七、 塑造鲜亮的企业形象122八、 培养现代企业价值观127第六章 经营战略方案133一、 企业文化的产生与发展133二、 融资战略决策遵循的原则134三、 实施融合战略的影响因素与条件136四、 战略目标制定和选择的基本要求139五、 差异化战略的基本含义141六、 企业经营战略控制的对象与层次142七、 营销组合战略的概念145八、 企业经营战略实施的重点工作145第七章 运营模式154一、 公司经营宗旨154二、 公司的目标、主要职责154三、 各部门职责及权限155四、 财务会计制度159第八章 公司治理分析162一、 内部控制目标的设定162二、 股东权利及股东(大)会形式

6、165三、 董事会模式169四、 监督机制174五、 董事长及其职责179六、 信息与沟通的作用182第九章 投资计划方案185一、 建设投资估算185建设投资估算表186二、 建设期利息186建设期利息估算表187三、 流动资金188流动资金估算表188四、 项目总投资189总投资及构成一览表189五、 资金筹措与投资计划190项目投资计划与资金筹措一览表190第十章 项目经济效益192一、 经济评价财务测算192营业收入、税金及附加和增值税估算表192综合总成本费用估算表193固定资产折旧费估算表194无形资产和其他资产摊销估算表195利润及利润分配表196二、 项目盈利能力分析197项目

7、投资现金流量表199三、 偿债能力分析200借款还本付息计划表201第十一章 财务管理分析203一、 存货管理决策203二、 应收款项的日常管理205三、 企业资本金制度207四、 应收款项的管理政策214五、 财务管理的内容218第十二章 项目总结222第一章 绪论一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:九江关于成立肉鸡制品技术应用公司2、承办单位名称:xx有限责任公司3、项目性质:技术改造4、项目建设地点:xxx(以最终选址方案为准)5、项目联系人:蒋xx(二)项目选址项目选址位于xxx(以最终选址方案为准)。二、 项目提出的理由白鸡行业经历了近两年的低迷,产业链利润、各上市公司的盈

8、利情况及估值均处于历史较低水平。截止2022年9月9日,益生股份、民和股份、圣农发展和仙坛股份PB分别为3.54、2.02、2.86和1.86,分别处于历史分位数的3.2%、6.5%、11.4%和10.0%(2010年至今);同时,计算各公司历史羽均市值(元/羽,下同)发现:益生股份2021年羽均市值为23.7,当前为17.9(历史最高为2015年的46.3,最低为2013年的14.3);民和股份2021年羽均市值为17.5,当前为19.3(历史最高为2019年的29.4,最低为2018年的12.4);圣农发展2021年羽均市值为57.8,当前为49.4(历史最高为2011年的103.9,最低

9、为2017年的39.7);仙坛股份2021年羽均市值为62.4,当前为45.5(历史最高为2016年的84.4,最低为2018年的36.0)。板块配臵性价比凸显。“十三五”时期,积极融入长江经济带,振兴江西北大门,打造区域率先发展战略高地,有效应对各类风险挑战特别是新冠肺炎疫情和特大洪灾的严重冲击,即将如期与全省全国同步全面建成小康社会。经济运行总体平稳,GDP年均增长8%,位居全省“第一方阵”,2020年总量达到3280亿元,三次产业比由“十二五”期末的7.0:52.0:41.0调整为2020年的6.9:47.1:46.0。产业体系初步成型,石油化工、纺织服装、装备制造、新材料、钢铁有色、电

10、子信息、绿色食品、数字经济、航运物流、文化旅游等十大重点产业加快发展,千亿产业总数达到5个。创新发展步伐加快,“一南一北”“一东一西”“一县一园”科创平台作用显现,全社会研发投入年均增长40%,高新技术产业占比较“十二五”期末提高2.4个百分点。改革攻坚实现突破,成功设立庐山市、成功撤九江县设柴桑区、成功创立鄱阳湖生态科技城,庐山、庐山西海、八里湖新区管理体制进一步理顺,庐山西海风景名胜区成功创建5A级景区,武宁县成功创建国家全域旅游示范区,打造了长江最美岸线、民生资金监管平台等一批改革品牌。开放优势更加凸显,九江综合保税区、进口肉类指定口岸、跨境电子商务综合试验区、航运交易中心等平台相继建成

11、运营,红光国际港顺利开港。生态环保成效显著,长江经济带“共抓大保护”攻坚行动取得阶段性胜利,长江经济带绿色发展示范区建设取得重大进展,生态环境质量明显改善,“水美、岸美、产业美、环境美”格局加快形成。城乡面貌焕然一新,“五大组团”协调推进,中心城区加快由八里湖时代迈向赛城湖时代,县城和集镇功能不断完善,乡村振兴战略深入实施,城镇落户限制全面放开,城镇化率达到58.3%,五年提高7.7个百分点。社会事业长足进步,公共服务体系不断健全,义务教育发展提前两年实现基本均衡,文化事业和文化产业繁荣发展,精神文明建设卓有成效,国家卫生城市成功创建,国家公共文化服务体系示范区成功获批,国家历史文化名城通过考

12、核评估。民生福祉大幅提升,修水(国贫县)、都昌(省贫县)顺利脱贫“摘帽”,347个贫困村全部退出,现行标准下农村贫困人口全面脱贫;全市城乡居民人均可支配收入分别年均增长7.8%、8.7%,2020年达到40170元和16876元;城乡社会保障体系、医疗保障体系、公共就业服务等实现全覆盖。党的建设全面加强,“不忘初心、牢记使命”主题教育扎实开展,各级党组织锻造得更加坚强有力,依法治市纵深推进,扫黑除恶专项斗争取得重大成果,经济建设与国防建设协调发展,安全生产和自然灾害防治救形势持续向好,社会保持和谐稳定。“十三五”规划目标总体将如期实现,九江发展已站在新的历史起点上。三、 项目总投资及资金构成本

13、期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资846.60万元,其中:建设投资550.77万元,占项目总投资的65.06%;建设期利息6.01万元,占项目总投资的0.71%;流动资金289.82万元,占项目总投资的34.23%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资846.60万元,根据资金筹措方案,xx有限责任公司计划自筹资金(资本金)601.22万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额245.38万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):3100.00万元。2、年综合总成本费用(TC

14、):2552.96万元。3、项目达产年净利润(NP):400.60万元。4、财务内部收益率(FIRR):36.56%。5、全部投资回收期(Pt):4.54年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):1061.75万元(产值)。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 研究结论综上所述,本项目能够充分利用现有设施,属于投资合理、见效快、回报高项目;拟建项目交通条件好;供电供水条件好,因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想,有利于行业结构调整。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元846.601.1建设投资万元550.771.1.1工程费用万元353.861.1.2其他费用万元188.351.1.3预备费万元8.561.2建设期利息万元6.011.3流动资金万元289.822资金筹措万元846.602.1自筹资金万元601.222.2银行贷款万元245.383营业收入万元3100.00正常运营年份4总成本费用万元2552.965利润总额万元534.136净利润万元400.607所得税万元133.538增值税万元107.539税金及附加万元12.9110纳税总额万元

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