内部审计的职责和权限(30篇)

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1、内部审计的职责和权限(30篇)内部审计的职责和权限(通用30篇) 内部审计的职责和权限 篇1 1. 组织编制并实施公司年度审计工作计划;2. 制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况,并提供咨询意见;3. 能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目,包括:制定现场审计方案并执行;4. 能够就审计结果与高级管理层进行讨论,简单扼要阐明关键问题,并对提出的问题提出有意义的见解;5. 能够独立完成正式审计报告的撰写工作;6. 监督审计发现的后续整改及落实情况;7. 拥有定期收集并整

2、理当期审计发现的意识,并向高级管理层汇报;8. 拥有团队协作意识,与其他团队成员分享经验以及专业知识,从而使得团队得以成长。9. 完成上级主管交办的其他工作。 内部审计的职责和权限 篇2 1、参与拟订监查计划几实施方案,并按计划实施2、参与公司内控状况的监查和评价3、参与实施专项监查任务,完成监查报告和改善提案4、建立并管理监查档案5、履行公司规定的安全、质量、环境、健康有关职责6、履行其它相关职责,完成委派的其它任务 内部审计的职责和权限 篇3 1、负责所分工具体审计项目的实施,确保工作进度和质量。2、负责审计工作底稿的编制和归档,收集审计证据,确保审计结论及评价客观、公正。3、负责审计中发

3、现的问题归类、汇总、分析,并提出合理的审计建议。4、负责审计中发现问题的整改跟进并报告。5、参与内部审计制度的修订。6、完成审计部长交办的其他工作。 内部审计的职责和权限 篇4 (1)根据集团发展战略,建立和完善内审制度,制定具体计划并组织实施;(2)参与公司及下属子公司经营目标、资产安全完整性、财务状况真实合法性、预算执行情况等审计检查工作;(3)负责外勤审计工作的控制和管理,复核审计人员完成的审计底稿、审计结果和审计报告;(4)对在审计工作中发现方面的问题,提出指导意见,并定期进行复查;(5)负责审计档案的整理归档工作;(6)完成领导交办的其他工作任务。 内部审计的职责和权限 篇5 1对集

4、团总部、各分子公司、项目部进行定期和不定期审计;2、按照集团董事会要求进行相关审计工作;3、参与拟定并完善审计制度、工作流程、制定公司年度审计计划;4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;5、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。 内部审计的职责和权限 篇6 根据公司整体战略规划,拟定并完善公司内部审计规章制度、工作流程和年度工作计划制订单个审计(调研)项目工作方案和实施计划,并组织实施,起草审计报告和挂你建议书等审计文书负责公司本部及下属单位的经济责任审计、经营情况审计、供应商审计等各类专项审计,与被审计单位沟通

5、问题,并提出整改建议,出具审计报告对公司本部及下属单位的内部控制系统开展分析评价,完成年度内控评价报告,开展并不断完善内控体系建设;及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见对公司内部违规经营投资行为开展调查和追责工作,监督对各项财经规章制度的执行情况,整理问题线索,开展调研,完成各阶段工作报告对审计项目整改情况开展跟踪检查,运用问题销账机制配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内外部审计工作完成上级交办的其他工作。 内部审计的职责和权限 篇7 1、开展各项目工程进度、质量管理的审计工作;2、开展集团基建部、工程部、分子公司工程管理的审计工作;3、开展生产及相关大型设备购置、验收、更新改造、处

6、置的审计工作;4、负责对项目工程管理真实性、合规性复核,对影响经营的重大风险作出预警并全过程监督;5、配合部门负责人开展集团的提质增效检查审计、其他专项审计、廉政建设、监督等工作。 内部审计的职责和权限 篇8 1、协助上级制定年度和月度审计计划及其他重点工作;2、按程序组织实施经营例行、专项审计及舞弊调查,包括组织制定审计方案、开展现场审计、编制审计底稿及报告、审计问题后期追踪、档案归档等;3、协助并推动业务单位对系统性、共性或重要问题事项进行管理改善,提出合理化审计建议;4、负责项目绩效数据的审查及工作质量评估;5、部门、模块或上级交办的其他工作事项。 内部审计的职责和权限 篇9 1、负责供

7、应商动态管理及对外现场审计工作,确保供应商物料供应符合要求;2、组织印字包材的审核,发放,收回,存档等管理工作,印字内容符合上市许可和相关法规的要求;3、参与技术转移工作,负责供应商模块相关工作 内部审计的职责和权限 篇10 一、审计科在开展内部审计工作中应履行下列职责:1、拟定本单位内部审计规章制度;2、审计预算的执行和决算;3、审计财务收支及有关经济活动;4、审计基本建设投资、修缮工程项目;5、审计各类专项经费的管理和使用;6、开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对投资、工资分配等审计监督;7、审计经济管理和效益情况;8、办理院领导和上级审计机构交办的其它审计

8、事项。二、审计科长职责1、在院长直接领导下,负责科室全面工作,履行科室职责,实行目标管理和岗位责任制;2、贯彻有关审计的法令、制度和指示,遵守国家法规,廉洁奉公;3、根据上级的部署和本单位经济活动的具体情况拟订审计工作计划,报经本单位领导批准后,组织实施,依法审计,做好审计的督促、检查,和报告工作;4、负责做好本科室人员的思想政治教育和抓好劳动纪律,考勤,定期组织政治学习和业务训练,提高干部职工的素质及工作效率,改进工作作风。 内部审计的职责和权限 篇11 1、协助制订和健全公司内部审计制度,规范内部审计工作程序,严密审计工作方法;2、根据公司整体战略规划,协助编制年度内部审计计划,能够独立完

9、成审计项目,按规定程序和方法收集、整理审计证据,编制审计工作底稿,输出内部审计报告;3、协助公司内部控制体系建立,对其完整性、合理性、合规性及其实施的有效性进行检查、监督和建议;推动各大业务循环内控的建设与优化,组织或参与公司内控制度和流程的修改和完善;4、负责公司审计档案的管理工作;5、完成领导交办的其他工作。 内部审计的职责和权限 篇12 1、熟悉内部审计制度和审计流程;2、负责医疗收费价格的审核监督;3、参与医院基建维修监督和验收工作;4、负责做好审计底稿和查证等工作;5、负责审计原始资料的积累、整理;6、科长外出或者有特殊任务时参与院内询价工作。 内部审计的职责和权限 篇13 1.负责

10、公司所投项目的投后管理;2.全方位对企业制造成本进行精细核算分析;3.配合公司对拟投项目进行财务尽调工作。 内部审计的职责和权限 篇14 1.按照内部审计计划开展内部审计工作;2.配合各部门各子分公司开展内部审计工作;3.按照上级及相关部门要求完成日常事务性工作;4.完成领导交办的其他工作。 内部审计的职责和权限 篇15 1、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;4、审计公司资金使用情况;5、督促跟踪审计结论和建议的落实。 内部审计的职责和权限 篇16 1、协助审查企业各

11、项财务报表,拟订审计计划或方案2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,为企业运营提供服务4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作5、审查、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度 内部审计的职责和权限 篇17 1、参与制定公司内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等工作。2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制。3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。5、负责

12、有关审计资料的原始调查、手机、整理、建档工作,按规定保守秘密。6、参与审计相关业务制度和业务知识的.学习和培训,不断提升审计业务水平。7、做好审计管理信息系统的数据管理和安全运行维护工作。8、完成上级安排的其他工作。 内部审计的职责和权限 篇18 1、熟知审计准则及国家制度,能独立实施审计项目;2、熟知内部审计准则、法律法规、审计标准及程序、会计原则、识别舞弊信号的知识,能识别可能已发生的舞弊行为; 内部审计的职责和权限 篇19 1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,督促跟踪审计结论和建议的落实;3、负责公

13、司相关的制度的收集、归档,审核相关内控制度的健全性和有效性,编制内控审核报告;4、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;5、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;6、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;7、完成公司交办的其他工作。 内部审计的职责和权限 篇20 1. 每年12轮SO_ 404合规项目测试2. CSA内控自我评估抽样测试3. 识别高风险领域,进行各位流程审计/信息系统审计/工程审计等4. 根据举报信息开展舞弊调查5. 撰写审计

14、报告,并跟进内控缺陷整改 内部审计的职责和权限 篇21 1、 根据客户提供做账的资料进行初步审核,协助客户补欠缺资料;2、 录入会计凭证,处理报表,对业务数据进行统计分析;3、 调整公司账面的毛利率及净利率,并作出合理的调整建议;4、 跟进香港公司报税情况;5、 按照香港审计经理计划和工作安排,在规定时间内完成香港公司会计与审计工作,呈递上级审核,并协助出具审计报告工作;6、 出具简单的审计报告;7、 及时为客户解答会计和审计方面的疑问;7、工作中发现问题及时向上司反馈,按上级指导跟进后续工作。 内部审计的职责和权限 篇22 1、参与审计项目,编写审计底稿,协助项目经理及高级审计员出具审计报告;2、负责相关审计资料的收集、整理、建档工作;3、领导交办的其他工作。 内部审计的职责和权限 篇23 审计项目执行按照集团审计以及监管机构的相关要求,开展相关审计项目。咨询向管理层提供关于内控制度的建议以帮助公司提升内控水平。制度建设根据监管规定、集团规定及公司的发展情况,

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