会计电算化的基本操作流程

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1、会计电算化的工作流程一、建帐 (设操作员、建立帐套 )1、系统管理t系统t注册t用户名选Admin确定2、权限-操作员-增加-输入编号、姓名t增加T退出3、建帐T帐套T建立T输入帐套号、启用期、公司简称 T下一步T 公司全称、简称T下一步T企业性质、行业类别设置 t工业 商业、 新会计科目制度T帐套主管选择T下一步、建帐T科目编码设置T将 会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2 (增加三个2级科目)t下一 步T小数位选择T下一步T建帐成功4、权限T权限T选帐套号T选操作员T增加T选权限(或直接在 帐 套主管”处打勾)t确认二、系统初始化进入总帐,点击系统初始化。1、会计科目设置a.

2、 增加科目会计科目T增加T输入编码、中文名称(如100201T中国银行,550201 t差旅费)点增加,确认。b. 设辅助核算点击相关科目,如 1131 应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击客户往来”礪认。另 2121 应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击 “供应商往来 ” t 确认。C.指定科目 系统初始化T会计科目T编辑T指定科目T现金总帐科目T双击 1001现金T确认。银行总帐科目t双击1002银行存款t确认。2、凭证类别t记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式t点击增加t保存如编码 1 名称 支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证4、客户/供应商分类t点击

3、增加t保存如编码 1 名称 支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证4、客户/供应商分类T点击增加T保存如编码 01 名称上海02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入T点击所属类别T点击增加T编号、全称、 简称T保存6、录入期初余额a. 若年初启用,则直接录入年初余额。b. 若年中启用,则需输入启用时的月初数(期初余额),并输入年初 至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。c. 有辅助核算的科目录入期初数 -直接输入累计发生额输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加 输入客户、摘要、 方向、金额-退出自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按

4、钮在弹出的对话框中点增加按钮 分别录入凭证 类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成如果要继续增加直接点增加 就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可。 注意:损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方, 费用类只 能做在借方。2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结 账。具体操作为: 在填制凭证中标题栏中“制单”按钮下拉菜单下的“作废 /恢复再点“制单”下 的整理凭证” 逾择月份T确定T选择要删除的凭证,一般点全选T 确定T是即可。四、审核凭证 /取消审核注意:不能与制单人为同一人1、换人审核 /取消审核文件T重新注册T换用户名(非制单

5、人)、选日期T确定2、点击审核凭证t审核凭证t选凭证类别、月份t确认t确定t弹 出凭证单张审核/单张取消审核T则直接点击审核/取消批量审核/批量取消审核T则点击工具栏 文件”旁的审核” T成批审 核凭证/成批取消审核五、记账点击记账T选择记账范围或全选T下一步T下一步T记账T确定注意:审核之后才能记账;上月未结账,本月不能记账。六、自动转帐1、汇兑损益结转T选择结转月份、外币币种 T点击右边放大镜T输 入汇兑损益入帐科目5503t确定t全选t确定t生成一张凭证t保 存(有外币业务的才需结转)2、期间损益结转t点击右边放大镜T选择凭证类别,输入本年利润 科目3131t确定t选择结转月份T全选T确

6、定T生成一张凭证T保 注意:自动生成的凭证也要审核、记账。七、结账期末处理T月末结账T选择结账月份T下一步T对账T下一步T下步T结账八、 UFO 报表1、进入UFO报表t点击文件t打开t选择报表所在文件夹t选择报表模板(如资产负债表)七、结账期末处理T月末结账T选择结账月份T下一步T对账T下一步T下 一步T结账八、UFO 报表1、进入UFO报表T点击文件t打开T选择报表所在文件夹T选择报 表模板(如资产负债表)2、左下角 “格式 ”或“数据 ”,在格式状态下输入公式,在数据状态下 录入数据。3、 在数据状态下,打开报表模板,在最上一排工具栏上 T点击数据 T账套初始T输入账套号、会计年度t确认

7、t再点击数据t关键字t 录入t输入年、月、日T确认T是否重算第刈页T是注意:a.如出现 是否重算全表” TJ点 否”b.若要追加表页 T点击编辑T表页T输入增加的页数 T确认C.如果报表的数据不对,可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及 发生额表进行核对。 如果总账中的数据与报表的数据一致, 但与实际 数不对时,有可能是凭证录入有错误。d. 报表应该是在所有凭证处理完记账后制作,通常可以月末结账后 再做。九、备份1、在D盘新建文件夹,如 用友备份”再建二级文件夹,如名“050630”2、进入系统管理t点击系统t注册t选用户名adminf确定3、账套-输出-选择账套-确认4、选择备份文件夹td用友备份050630-确认 十、反记账、反结账1、反记账-进入总账t点击期末处理-试算并对账-选择需取消记 账的月份同时按Ctrl+H 提示 恢复记账前状态”已被激活确认 -退出-再点击工具栏上的 “凭证” -恢复记账前状态 -恢复月初 状态-确定-输入口令 -确认-确定2、结账 -进入总账 -点击期末处理 -月末结账 -选择需取消结账的 月份-同时按 Ctrl+Shift+F6 -输入口令 -确认-取消

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