小规模申报表模板优质资料

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1、小规模申报表模板优质资料(可以直接使用,可编辑 优质资料,欢迎下载)附件1 增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)纳税人识别号:纳税人名称(公章):金额单位:元至角分税款所属期: 年 月 日至 年 月 日填表日期: 年 月 日一、计税依据项 目栏次本期数本年累计应税货物及劳务应税服务应税货物及劳务应税 服务(一) 应征增值税不含税销售额10 税务机关代开的增值税专用发 票不含税销售额2税控器具开具的普通发票不含 税销售额3(二) 销售使用过的应税固定资产不 含税销售额4(45)其中:税控器具开具的普通发票不含 税销售额5(三)免税销售额6=7+8+9其中:小微企业免税销售额7未达起征点销售额8其

2、他免税销售额9(四)出口免税销售额10(1011)其中:税控器具开具的普通发票销售 额11二、税款计算本期应纳税额12本期应纳税额减征额13本期免税额14其中:小微企业免税额15未达起征点免税额16应纳税额合计17=12-13本期预缴税额18本期应补(退)税额19=17-18纳税人或代理人声明:本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的,我确定它是真实的、可靠的、完整的。如纳税人填报,由纳税人填写以下各栏: 办税人员: 财务负责人:法定代表人: 联系 :如委托代理人填报,由代理人填写以下各栏:代理人名称(公章): 经办人: 联系 :主管税务机关: 接收人: 接收日期:增值税纳税申报表(

3、小规模纳税人适用)附列资料税款所属期: 年 月 日至 年 月 日 填表日期: 年 月 日纳税人名称(公章):金额单位:元至角分应税服务扣除额计算期初余额本期发生额本期扣除额期末余额123(312之和,且35)4123应税服务计税销售额计算全部含税收入本期扣除额含税销售额不含税销售额56=3756871.03南康区中医院新技术、新项目申报表项目名称申请科室申报负责人申报日期南康区中医院制填写说明 本院内凡申请新技术、新项目临床应用的科室,均应如实填报本表。 项目名称一项应填写符合ICD-10的标准化全称。 如涉及医疗器械、药品的,提供相应的批准文件。 申报科室应如实填写,不够可另附页。 本表一式

4、两份,一份由科室留存,一份由医务科留存。南康区中医院新技术申请表科室申请日期批准日期实施日期项目名称性质()1、填补国内空白2、填补省内空白3、填补市内空白填补院内空白关键词项目完成人技术原理(包括技术方面所采用仪器设备及技术的先进性、科学性等)本项目国内、外、省内及县内状况,关键问题及价值(包括该项技术应用时间、范围、经济性等)可行性论证报告技术项目风险性技术、项目防范措施及应急预案学科、人员及设备、设施条件申请开展该项新技术的科室的承诺科室负责人签名:年月日申请科室意见:科主任签名年月日伦理管理委员会审核意见:委员会主任签名:年月日医务科审核意见:医务科科长签名:年月日院领导审核意见:院领

5、导签名:年月日六、需提供的材料1.知情同意书。2.国内外、省内、县内有关该项技术研究和使用情况的检索报告及技术材料。3.如涉及医疗器械、药品的,提供相应的批准文件。南康区中医院新技术、新项目全程追踪管理表新技术新项目名称申报科室项目负责人申报日期:年月日实施时间:年月日实施方法及内容目前情况新技术新项目的医疗安全性很好好一般差新技术新项目的医疗质量很好好一般差完成病例数住院号姓名性别年龄疗效费用存在问题改进措施评价指标评价结果填报时间:年月日南康区中医院新技术、新项目转为成熟技术申请表项目名称起始时间已实施时间个月申请科室申请日期负责人职称职务填补空白国家级省级县级院级实施例数安全性成功例数实

6、施例数成功率未能成功原因并发症及处理科室意见(安全性、临床效果与经济效应)签字:医务科审核意见主管业务院长意见备注增 值 税 纳 税 申 报 表(适用于增值税一般纳税人)填表日期:年月日 申报日期:年月日税款所属期: 年 月 日 至 年 月 日 金额单位:元至角分纳税人名称纳税人识别号法人姓名注册地址营业地址开户银行银行账号所属行业1700=纺织业 项目 栏次一般货物及劳务即征即退货物及劳务本月数本年累计本月数本年累计 销 售 额(一)按适用税率征税货物及劳务销售额1 其中:应税货物销售额2 应税劳务销售额3 纳税检查调整的销售额4(二)按简易征收办法征税货物销售额5 其中:纳税检查调整的销售

7、额6(三)免、抵、退办法出口货物销售额7(四)免税货物及劳务销售额8 其中:免税货物销售额9 免税劳务销售额10税 款 计 算销项税额11进项税额12上期留抵税额13进项税额转出14免抵退货物应退税额15按适用税率计算的纳税检查应补缴税额16应抵扣税额合计17=12+13-14-15+16实际抵扣税额18(如17=0)33=25+26-27本期应补(退)税额34=24-28-29即征即退实际退税额35期初未缴查补税额36本期入库查补税额37期末未缴查补税额38=16+22+36-37 授权人声明人增值税纳税申报表附列材料(表二)(本期进项税额明细) 所属时间: 年 月纳税人名称: 填表日期: 年 月 日 金额单位:元至角分 一、申报抵扣的进项税额项目栏次份数金额税额(一)认证相符的防伪税控增值税专用发票1=2+3其中:本期认证相符且本期申报抵扣2 前期认证相符且本期申报抵扣3(二)非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证4=5+6+.+10其中:海关进口增值税专用缴款书5 农产品收购发票或者销售发票6 废旧物资发票7 运输费用结算单据8 6%征收率9 4%征收率10(三)外贸企业进项税

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