遵义原油油轮技术服务项目可行性研究报告

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1、泓域咨询/遵义原油油轮技术服务项目可行性研究报告报告说明全球主要的原油出口地为中东、美国、西非、俄罗斯、南美等;主要的原油进口地为亚洲、欧洲和美国等。全球的原油油轮贸易航线围绕出口国-进口国展开,其中VLCC油轮主要活跃在运距长、运量大的中东-东亚、中东-美湾、美湾-东亚等航线上;苏伊士型原油油轮的航线分布较为零散,主要为中东-印度次大陆、西非-欧洲、美湾 欧洲等航线上;阿芙拉原油油轮主要分布在短程航线上,以欧洲为目的地的航线占该船型运力部署的比重接近50%。根据谨慎财务估算,项目总投资967.43万元,其中:建设投资529.12万元,占项目总投资的54.69%;建设期利息5.76万元,占项目

2、总投资的0.60%;流动资金432.55万元,占项目总投资的44.71%。项目正常运营每年营业收入3700.00万元,综合总成本费用2665.51万元,净利润760.04万元,财务内部收益率65.30%,财务净现值2522.54万元,全部投资回收期2.99年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进,即提高了产品质量,又增加了产品附加值,具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势,主要原材料从本地市场采购,保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述,项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义,项目的建设,是十分必要和

3、可行的。项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 总论6一、 项目概述6二、 项目提出的理由6三、 项目总投资及资金构成7四、 资金筹措方案8五、 项目预期经济效益规划目标8六、 项目建设进度规划8七、 研究结论8八、 主要经济指标一览表9主要经济指标一览表9第二章 市场营销和行业分析11一、 原油油轮供给端框架11二、 市场导向战略规划11三、 原油油轮上游行业13四、 市场细分战略的产生与发展13五、 叠加潜在推动拆解因素17六、 顾客满意18七、 全球原油贸

4、易量20八、 原油油轮行业20九、 品牌资产增值与市场营销过程21十、 产能利用率22十一、 营销部门的组织形式22十二、 体验营销的主要策略25第三章 项目选址方案28一、 培育壮大创新主体30二、 创新推动数字经济发展30第四章 企业文化方案32一、 企业价值观的构成32二、 企业文化理念的定格设计41三、 培养名牌员工47四、 “以人为本”的主旨53五、 企业文化的分类与模式57六、 造就企业楷模67第五章 运营管理模式71一、 公司经营宗旨71二、 公司的目标、主要职责71三、 各部门职责及权限72四、 财务会计制度76第六章 人力资源方案79一、 劳动环境优化的内容和方法79二、 员

5、工职业生涯规划的准备工作81三、 审核人力资源费用预算的基本要求85四、 培训课程的设计策略87五、 企业组织劳动分工与协作的方法91六、 确立绩效评审与申诉系统的内容和意义95七、 组织结构设计后的实施原则97第七章 项目经济效益分析100一、 经济评价财务测算100营业收入、税金及附加和增值税估算表100综合总成本费用估算表101固定资产折旧费估算表102无形资产和其他资产摊销估算表103利润及利润分配表104二、 项目盈利能力分析105项目投资现金流量表107三、 偿债能力分析108借款还本付息计划表109第八章 财务管理111一、 企业资本金制度111二、 短期融资的概念和特征117三

6、、 资本结构119四、 计划与预算125五、 影响营运资金管理策略的因素分析126第九章 项目投资分析129一、 建设投资估算129建设投资估算表130二、 建设期利息130建设期利息估算表131三、 流动资金132流动资金估算表132四、 项目总投资133总投资及构成一览表133五、 资金筹措与投资计划134项目投资计划与资金筹措一览表134第十章 项目总结136第一章 总论一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:遵义原油油轮技术服务项目2、承办单位名称:xxx投资管理公司3、项目性质:技术改造4、项目建设地点:xxx(以最终选址方案为准)5、项目联系人:秦xx(二)项目选址项目选址位

7、于xxx(以最终选址方案为准)。二、 项目提出的理由产能利用率已回升至接近正常水平,可继续释放的运力有限。目前,VLCC、苏伊士和阿芙拉原油油轮船队的产能利用率分别达到了90%、92%和88%,2019年的产能利用率分别为90%、93%和89%。若假定以2019年浮舱运力为正常水平,则VLCC、苏伊士和阿芙拉油轮仍可释放300万载重吨、200万载重吨和150万载重吨左右。燃油价格高企&环保规范将推动船队进一步降速。通过推算得到,原油油轮每降速1节,将吸收约8%-9%的船队运力。近些年原油油轮航速呈现逐年下降的趋势。坚持“三个维度”看遵义,我市发展仍然处于重要战略机遇期,但机遇和挑战都有新的发展

8、变化。从历史方位看,到2035年基本实现社会主义现代化之时,正值遵义会议召开100周年,我们必须书写一份足够精彩的历史答卷。从国家战略看,作出构建新发展格局、实施新时代西部大开发、建设长江经济带、打造成渝地区双城经济圈等重大战略部署,为我们加快发展提供了千载难逢的历史机遇。从全省格局看,省委十二届八次全会提出“把遵义都市圈建成全省的核心增长极”“支持遵义做大做强,力争与贵阳齐头并进,唱好双城记”,为我们推动高质量发展指明了方向、注入了动力。同时,也要清醒地认识到,我市欠发达、欠开发、欠开放、欠账多的基本市情没有变,加速发展、加快转型的任务没有变,新型工业化、新型城镇化进程滞后的差距没有变,创新

9、能力较弱、投资结构不优、民生欠账较多的短板没有变。省委、省政府和广大干部群众对遵义有更高要求、更高期待,全市上下要明大势、识大局,牢固树立机遇意识、责任意识、赶超意识,保持战略定力,担起历史使命,努力在危机中育先机、于变局中开新局。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资967.43万元,其中:建设投资529.12万元,占项目总投资的54.69%;建设期利息5.76万元,占项目总投资的0.60%;流动资金432.55万元,占项目总投资的44.71%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资967.43万元,根据资金筹措

10、方案,xxx投资管理公司计划自筹资金(资本金)732.34万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额235.09万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):3700.00万元。2、年综合总成本费用(TC):2665.51万元。3、项目达产年净利润(NP):760.04万元。4、财务内部收益率(FIRR):65.30%。5、全部投资回收期(Pt):2.99年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):756.93万元(产值)。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 研究结论本项目生产

11、所需的原辅材料来源广泛,产品市场需求旺盛,潜力巨大;本项目产品生产技术先进,产品质量、成本具有较强的竞争力,三废排放少,能够达到国家排放标准;本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设;项目产品畅销,经济效益好,抗风险能力强,社会效益显著,符合国家的产业政策。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元967.431.1建设投资万元529.121.1.1工程费用万元315.341.1.2其他费用万元205.301.1.3预备费万元8.481.2建设期利息万元5.761.3流动资金万元432.552资金筹措万元967.432.1自筹资金万元732.342.2银行贷款万

12、元235.093营业收入万元3700.00正常运营年份4总成本费用万元2665.515利润总额万元1013.396净利润万元760.047所得税万元253.358增值税万元175.829税金及附加万元21.1010纳税总额万元450.2711盈亏平衡点万元756.93产值12回收期年2.9913内部收益率65.30%所得税后14财务净现值万元2522.54所得税后第二章 市场营销和行业分析一、 原油油轮供给端框架从签订造船合同(新签订单)-建造(手持订单)-交付(交付量),大致要经过2年左右建造周期。老龄船占比决定该船型可拆解运力空间,但拆船价格以及船东对未来运价预期将影响船东的拆船决策。除去

13、市场上的闲置运力和用于浮舱的运力,可得到在市场上活跃的运力情况。航速的提高或降低,会释放/吸收一部分市场运力。即将生效的EEXI和CII将加速船队运力的降速。二、 市场导向战略规划全面贯彻现代市场营销观念,要求企业不仅致力于创造近期的顾客满意,而且要积极适应市场环境的变迁,致力于创造长期、整体顾客满意,实施有效的市场导向战略规划与管理。“战略规划的核心在组织的目标和能力与不断变化的市场机会之间建立和维持战略适配的过程。”“战略规划的制定过程始于对整体目标和使命的确定,使命随即被转化为详细的目标以指导整个公司的发展。”市场导向战略规划的主要内容有以下几方面。(1)正确选择和调整企业投资经营方向,

14、并将企业的投资业务作为一个组合来管理。企业必须根据环境及其变化的要求,综合考虑顾客、社会和企业利益,决定进入哪些领域生产经营,哪些业务项目(经营单位)需要建立、保持、发展、收缩或撤销,并据以配置企业资源。(2)根据市场增长率、企业定位及其组合,测算每项具体业务单位的未来利润潜力。企业必须根据发展动态,而不是依据目前的销售额或利润来决定未来的业务发展方向。(3)从长期发展的战略高度制定规划。企业要对每一项业务制定一个“战略方案”,以实现其长期目标。同时,企业还必须根据自己在行业中的地位及它的目标、机会、能力和资源确定一个最有意义的战略规划,并使各项业务战略方案体现企业战略规划的基本要求。在一些较大规模的企业,战略规划通常由四个组织层次构成。包括企业层次、部门层次、业务层次和产品层次。企业总部负责设计企业战略规划,指导整个企业进入有利的前景,决定给每个业务单位分配多少资源以及要开展或取消哪些业务。部门层次的规划,要对企业给予的资源进行合理配置。各业务单位的战略规划则要保证该业务创造价值和利润。最后,每个业务单位内的每个产品层次(产品线、品牌等),为了达到该产品特定市场的预定目标,也要制定营销规划。以上这些规划要由企业的不

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