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不合格来源原辅料成品中间产品其他不合格品名称产生不合格的单位/部门/设备数量规格/型号批号/编号日期不合格事实描述及原因分析:主责部门经理:日期:不合格品处置评审结论:返工回用让步接收降级处理拒收报废纠正预防措施:生产管理部组织评审评审人员:日期:纠正处置实施后的验证情况:纠正措施实施有效,达到预期要求。纠正措施可以接受,需进一步提交见证性材料。纠正措施实施无效,重新采取纠正措施后验证纠正措施实施有效性。签发新的不合格品处置报告。其它需要的说明:品质部验证验证人:日期: