益阳体育馆单位概况

上传人:ni****g 文档编号:489627837 上传时间:2022-09-25 格式:DOC 页数:13 大小:507KB
返回 下载 相关 举报
益阳体育馆单位概况_第1页
第1页 / 共13页
益阳体育馆单位概况_第2页
第2页 / 共13页
益阳体育馆单位概况_第3页
第3页 / 共13页
益阳体育馆单位概况_第4页
第4页 / 共13页
益阳体育馆单位概况_第5页
第5页 / 共13页
点击查看更多>>
资源描述

《益阳体育馆单位概况》由会员分享,可在线阅读,更多相关《益阳体育馆单位概况(13页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、第一部分益阳市体育馆单位概况一、主要职能2015年年(一)主要经营体育训练与比赛(二)益阳市体育馆是差额拨款事业单位。未在职在岗人员16人;退休人员3人二、部门决算单位构成序号单位名称1益阳市体育馆第二部分益阳市体育馆决算公示表收入支出决算总表公开01表部门:益阳市体育馆单位:万元收入支岀项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次1栏次1一、财政拨款收入199.28一、一般公共服务支出370.95其中:政府性基金预算财政拨款2二、外交支出38二、上级补助收入3三、国防支出39三、事业收入4四、公共安全支岀40四、经营收入5五、教育支岀41五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出42六、其他收

2、入73.97七、文化体育与传媒支岀4388.178八、社会保障和就业支岀442.449九、医疗卫生与计划生育支岀4510十、节能环保支出4611十、城乡社区支出4712十二、农林水支岀4813十三、交通运输支出4921二一、其他支岀5722二十二、债务还本支岀5823二十三、债务付息支出59本年收入合计24103.25本年支岀合计6091.56用事业基金弥补收支差额25结余分配61年初结转和结余26交纳所得税62基本支岀结转27提取职工福利基金63项目支岀结转和结余28转入事业基金64经营结余29其他6530年末结转和结余6611.6931基本支岀结转6711.6932项目支岀结转和结余683

3、3经营结余6934703571总计36103.25总计72103.25注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属 单位 上缴 收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计103.2599.283.972019999其他一般公共服务 支岀0.950.952070307体育场馆99.8695.893.972080801死亡抚恤2.442.44注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表支出功能分 类科目编码项目科目名称本年支岀合计基本支岀项目支岀上缴上级支岀经营支岀对附属单位补助支岀类款项

4、栏次123456合计91.5691.562019999其他一般公共服务支出0.950.952070307体育场馆88.1788.172080801死亡抚恤2.442.44注:本表反映部门本年度各项支岀情况。财政拨款收入支出决算总表收入支岀项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数合计一般公共预算 财政拨 款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款199.28一、一般公共服务支出310.770.95二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支岀345五、教育支岀356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支岀3788.178八、社会保障和

5、就业支岀382.449九、医疗卫生与计划生育支岀3910十、节能环保支出4011十、城乡社区支出4112十二、农林水支岀4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支岀4419十九、住房保障支岀4920二十、粮油物资储备支岀5021二一、其他支岀512.2022二十二、债务还本支岀5223二十三、债务付息支出53本年收入合计2499.28本年支岀合计7791.5691.560.002578年初财政拨款结转和结余26年末财政拨款结转和结余797.727.72一、一般公共预算财政拨款27基本支岀结转807.727.72二、政府性基金预算财政拨款28项目支岀结转和结余812982总计309

6、9.28总计8399.2899.280.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。亠般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门:益阳市体育馆单位:万元项目本年支岀支出功能分 类科目编码科目名称合计基本支岀项目支岀小计小计类款项栏次123合计91.5691.562019999其他一般公共服务支岀0.950.952070307体育场馆88.1788.172080801死亡抚恤2.442.44注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支岀情况。,般公共预算财政拨款基本支出决算表部门:益阳市体育馆单位:万元科目名称行次本年支岀合计人员经费公用

7、经费栏次123合计191.5689.032.53工 资 福 利 支 岀小计267.0567.05基本工资353.7453.74津贴补贴4奖金5社会保障缴费61.241.24伙食费7伙食补助费8绩效工资912.0012.00其他工资福利支岀100.070.07商 品 和 服 务 支 岀小计112.532.53办公费121.241.24印刷费13咨询费140.120.12手续费15水费16电费17邮电费18取暖费19物业管理费20差旅费21因公岀国(境)费 用22维修(护)费23租赁费24会议费25培训费26公务接待费27专用材料费28被装购置费29专用燃料费30劳务费31委托业务费32工会经费3

8、30.810.81福利费34公务用车运行维护费35其他交通费用36税金及附加费用37其他商品和服务支岀380.360.36对 个 人 和 家 庭 的 补 助小计3921.9821.98离休费40退休费415.615.61退职(役)费42抚恤金433.273.27生活补助44救济费45医疗费465.105.10助学金47奖励金48生产补贴49住房公积金507.867.86提租补贴51购房补贴52其他对个人和家庭的补助支岀530.140.14基 本 建 设 支小计54房屋建筑物购建55办公设备购置56专用设备购置57岀基础设施建设58大型修缮59信息网络及软件购置更新60物资储备61公务用车购置62其他交通工具购置63其他基本建设支岀64苴 /、 他 资 本 性 支 岀小计65房屋建筑物购建66办公设备购置67专用设备购置68基础设施建设69

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 活动策划

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号