安全管理制度执行情况和适用性评审报告

上传人:壹****1 文档编号:489039856 上传时间:2022-10-25 格式:DOC 页数:12 大小:96.50KB
返回 下载 相关 举报
安全管理制度执行情况和适用性评审报告_第1页
第1页 / 共12页
安全管理制度执行情况和适用性评审报告_第2页
第2页 / 共12页
安全管理制度执行情况和适用性评审报告_第3页
第3页 / 共12页
安全管理制度执行情况和适用性评审报告_第4页
第4页 / 共12页
安全管理制度执行情况和适用性评审报告_第5页
第5页 / 共12页
点击查看更多>>
资源描述

《安全管理制度执行情况和适用性评审报告》由会员分享,可在线阅读,更多相关《安全管理制度执行情况和适用性评审报告(12页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、-规章制度及平安操作规程执行情况和适用性评审报告牟海滨何广义审批:毕海英 2018 年 03月 26日发布. z.-规章制度及平安操作规程执行情况和适用性评审报告1 评估目的检查公司规章制度及平安操作规程与适用的平安生产法律法规、标准、规及其他要求的符合性情况;检查公司规章制度及平安操作规程与岗位设施、岗位工作职责等的符合性情况;检查公司各岗位人员执行规章制度及平安操作规程的情况。2 评估围2.1公司2018年适用的平安生产法律法规、标准、规及其他要求清单上的所有法律法规、标准、规及其他要求清单上的相关平安生产法律法规、标准、规及其他要求。2.2公司规章制度及平安操作规程与2018年适用的平安

2、生产法律法规、标准、规及其他要求清单上的所有法律法规、标准、规及其他要求的符合性。3 评估依据3.1 2018年适用的平安生产法律法规、标准、规及其他要求清单及现行的平安生产法律法规、标准、规及其他要求等;3.2 公司生产、经营、管理活动,如人员的作业行为、生产组织形、工作环境、设备设施条件、工艺情况等。3.3 公司在用的岗位规章制度及平安操作规程。4 评审方式由专职平安管理人员拟订评审方案发至各单位,各单位做好评审准备工作和参加公司总经理组织的评审会并发表本单位评审意见,专职平安管理人员指定专人做好评审记录的整理工作后编制评估报告,报公司主管副总审核、总经理审批后发至公司相关部门和各车间,各

3、单位针对评估报告中提出的不符合项情况实施整改。5 评审人员组 长:毕海英副组长: 辉成员: 何春燕、于丽、丛妮妮、王波、高阳、晓、振鹏、高天亮、牟海滨、徐成亮、丽娜6 评审时间 评审时间:2018年 7月24 日- 7月 24日:9:00-12:00;13:00-14:307 评审情况综述7.1公司岗位规章制度及平安操作规程与岗位生产、经营、管理活动与相关法规的符合性情况:7.2公司岗位规章制度及平安操作规程与适用的平安生产法律法规、标准、规及其他要求清单上相关法规的符合性情况:7.3公司岗位规章制度及平安操作规程制定的齐全性情况:7.4评审记录见一:会议记录表、二:签到表、件三:公司规章制度

4、规章制度及平安操作规程的执行情况和适用情况进展检查记录表。8 评审结论8.1公司总经理组织了各副总经理、各部门负责人、各车间主任及局部员工代表召开了公司在用的岗位规章制度的执行情况和符合性情况评审会议,对公司公司生产、经营、管理活动与相关平安规程的符合性情况、相关岗位规章制度的有效性和适用性情况及公司目前岗位规章制度制定的齐全性情况进展了评审检查,参会人员提出来各自的评审意见并传达了各单位人员评审意见。8.2通过本次评审,发现公司各岗位阿平安规程的宣贯培训及执行方面根本符合要求,而且运行正常。8.3评审过程指出的公司岗位规章制度执行上存在的不符合项:8.3.1公司岗位规章制度与法规的符合性方面

5、的不符合项:公司岗位规章制度及平安操作规程与法规根本符合公司平安生产要求;8.3.2公司岗位规章制度及平安操作规程的有效性和适用性方面不符合项:公司岗位规章制度适用于公司平安生产管理工作,平安操作规程适用于公司平安生产作业活动;8.3.3公司岗位规章制度及平安操作规程的齐全性方面的不符合项:公司岗位规章制度及平安操作规程根本齐全;8.3.4专职平安管理人员根据评审记录拟订各不符合项的改进措施、责任单位及改进要求见四:不符合项报告文件发至各整改责任单位,各相关单位编制改进方案见附表五:纠正预防措施活动表并组织实施,建立本单位不符合项管理台账,专职平安管理人员负责跟进各不符合项改进情况并建立公司岗

6、位规章制度符合性和适用性评估不符合项整改台账。山河液压部件2018年03月26日一:会议记录表二:签到表三:公司规章制度及平安操作规程的执行情况和适用情况进展检查记录表四:不符合项报告五:纠正预防措施活动表六:不符合项整改台账. z.-一:会议记录表会议记录表单位:山河液压部件 会议主题公司规章制度及平安操作规程实施情况及适用情况评估会议时间2018.1.9会议地点:办公室会议主持人牟海滨会议容检查公司规章制度及平安操作规程与适用的平安生产法律法规、标准、规及其他要求的符合性情况;检查公司规章制度及平安操作规程与岗位设施、岗位工作职责等的符合性情况;检查公司各岗位人员执行规章制度及平安操作规程

7、的情况。参加会议人员毕海英、辉、何春燕、于丽、丛妮妮、王波、高阳、晓、振鹏、高天亮、徐成亮、丽娜 记录人: 牟海滨备注:. z.-二:签到表签 到 表编号:序号签 名序号签 名序号签 名序号签 名1毕海英1733492辉1834503何春燕1935514于丽2036525丛妮妮2137536王波2238547高阳2339558晓2440569振鹏25415710高天亮26425811牟海滨27435912徐成亮28446013丽娜294561143046621531476316324864. z.-三:公司规章制度及平安操作规程的执行情况和适用情况进展检查记录表公司规章制度的执行情况和适用情况

8、进展检查记录表单位:序号规章制度名称归口主管单位文件编号公布日期实施日期适用围执行情况检查适用情况检查有效性检查备注1.2.3.4.5.公司规章制度制定的齐全性检查情况:记录整理人: 记录整理时间: 评审人: 评审时间: 年 月 日审核意见: 审核时间: 年 月 日审批意见: 审批时间: 年 月 日. z.-公司平安操作规程的执行情况和适用情况进展检查记录表单位:序号平安操作规程名称归口主管单位文件编号公布日期实施日期适用围执行情况检查适用情况检查有效性检查备注1.2.3.4.5.公司制定的齐全性检查情况:记录整理人: 记录整理时间: 评审人: 评审时间: 年 月 日审核意见: 审核时间: 年

9、 月 日审批意见: 审批时间: 年 月 日. z.-四:不符合项报告不 符 合 项 报 告编号:被审核部门审核日期 年 月 日审核依据审核员陪同人员不符合项描述:审核组长签字: 被审核方代表签字: 时间: 不符合项种类: 严重 一般 观察纠正措施: 被审核方代表签字: 时间: 跟踪情况:审核员签字: 时间: 备注:五:纠正预防措施活动表纠正预防措施活动表编号:不合格信息来源及综述:检查人签字: 日期: 年 月 日纠正和预防措施: 被检查单位代表签字: 日期: 年 月 日跟踪验证结论:纠正和预防措施有效,不合格得到了有效的整改和控制;纠正措施可以承受,需进一步跟踪验证;纠正措施无效,需采取新的纠正和预防措施跟踪验证人签字: 日期: 年 月 日所附资料清单:备注. z.-六:不符合项整改台账不符合项整改台帐 单位: 统计人: 统计时间: 年 月 日;审核人: 审核时间: 年 月 日序号不符合项描述不符合项来源整改措施及要求整改期限整改责任单位/责任人整改完成时间整改结果整改验证人验证时间备注/已完成整改/未整改/正在实施整改/已完成整改/未整改/正在实施整改/已完成整改/未整改/正在实施整改. z.

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 建筑/环境 > 施工组织

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号