费用报销流程及管理制度

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1、费用报销流程及管理制度为严格控制费用支出,加强费用管理,为规范本公司报销程序, 提升报销流转速度和精确度,充分发挥会计核算及监督职能,提高管 理效益,根据公司财务管理制度的有关规定,制定本制度。一、借款管理制度1、借款审批流程根据工作需要,公司员工因公出差或业务活动等可预先向公司借 支借款(现金或支票),借支人应填写借款单,借支额度根据实际 情况确定,并注明借款事由及行程,由部门经理审签后,并送副总经 理、财务总监及总经理签批。2、借款申请要求(1)现金借款:员工因公参加会议、学习、办理业务需要借现金的, 应填写借款单,详细注明借款的内容、金额;并依照审批流程签 批后,方可交财务部记账存档。员

2、工每次借款原则上不得超过人民币 5000元,员工须在工作完毕后的当月将合法的报销单据整齐粘贴后, 填写报销单,依照审批流程签批后再交财务部办理报销,结清借款。 对借款未还清者,不得再借支款项,对超过一个月不归还的借款,从 该员工下月工资中扣回。(2)其他预付款项:如购买办公用品、维修费、加油费等,通 过填写领用支票审批单,写明用途、金额,办理审批手续后,财 务予以支付。实行定额备用金的借支人须每年结清一次。注:实行定额备用金制度的人员须经财务总监和总经理签批认可。3、借款流程:经办人预借现金时,填制借款单,按审批流程签 批后交由费用核算会计编制记账凭证,由财务负责人复核、签章,出 纳根据复核后

3、的记账凭证,向经办人支付现金,同时经办人须在记账 凭证上签字。如需领用支票,经办人按审批流程签批后直接到出纳处 领取支票。现金借款流程:经办人一部门经理一总经理一费用核算员一财务 经理一出纳;支票、电汇申请流程:经办人一部门经理一财务经理一总经理一 出纳一费用核算员。二、差旅费报销管理制度1、因公出差审批权限员工因公出差(包括参加工作会议、学习、培训等),应事先填 写“出差审批单”。凭审批后的“出差审批单”到财务部办理差旅费 借款及差旅费报销手续。(1)部门经理出差必须经主管副总经理或总经理批准;(2)部门副职及普通员工出差必须经部门经理同意后,呈总经 理批准;(3)总经理外出时,员工出差由副

4、总经理批准。2、出差人员的交通费标准(1)公司班子成员公出可乘火车软席、轮船二等舱位、飞机普通舱位、乘坐其他交通工具按实报销;(2)部门经理及员工出差使用交通工具为长途汽车、火车硬席、 二等座、轮船等普及工具按实报销,乘坐交通工具8小时以上可乘坐 火车硬卧,超标准的费用自行承担;(3)出差人员乘坐飞机要严格控制,因工作需要或遇出差任务 较急的,经批准后可以乘坐飞机的普通舱位,由办公室相关负责人 统一询价后订票。3、出差人员的住宿费标准(1)出差人员的住宿费用在规定的限额标准内凭据报销,实际 住宿费超过规定的限额标准部分需经财务总监审批,并将酒店的结算 清单附在住宿费发票后面,否则不予报销;(2

5、)住宿费的限额等级标准:职务住宿标准公司领导每天每间房不超过400元部门经理每天每间房不超过200元部门副经理省内每天每间房不超过120元;省外每天每间房不超过200元。员工1、深圳、珠海、厦门、汕头、海南等经济特区每天每间房(1-2人)不超出220元;2、直辖市、省会城市,每天每间房不超过160元;3、省内大中城市(如大连)及省外一般地区每天每间房不超过120元;4、省内县(含县级市)以下地区80元;(3)出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家,无住宿费发 票的,一律不予报销住宿费;4、出差补贴标准(1)公司员工到外地执行公务按自然天数可享受差旅费补贴, 每天30元;(2)经批准参加各种会议

6、的人员,可凭据报销会务费、宿费、 交通费,但其他杂费及补助不予报销;(3)如出差人员由接待单位免费招待,一律不予发放差旅费补 贴;(4)如出差人员发生招待费,招待期间不发放相应差旅费补贴;(5)出差期间餐费及交通费补贴规定如下:a、交通费补贴: 工作人员出差期间,不分职务高低,一律按自然天数,每人每 天发给市内交通费10元,包干使用,不再凭票据报销交通费; 经批准乘坐飞机的,其乘坐往返机场的专线客车及民航客车的 费用,可凭票据报销,不再发给交通费补助; 公出期间不得乘坐出租汽车,如情况特殊,需乘坐出租汽车的, 必须经总经理批准,可据实报销,但不再发给交通费补助; 下列人员不实行交通费包干办法:

7、参加各种培训班、学习班的人员;自带交通工具或接待单位提供交通工具的人员。b、餐费补贴:工作人员出差的餐费补助,不分途中和住勤,每人每天补助标准为20元工作人员经批准外出参加各种会议,会议期间不再报销餐费补助。5、差旅费包干的开支标准(1)包干开支标准凡符合上述条件的业务员经批准公出的,可按下列标准报销差旅 费: 到省内的抚顺、鞍山、辽阳、铁岭、本溪五市及沈阳市所辖的 辽中、新民、康平、法库四县,当天往返无住宿的,每人每天包干补 助30元; 到省内地区有住宿的,市级每人每天包干补助120元;县级以 下100元;上述包干补助费包括宿费、伙食费、市内交通费、夜餐费及其 他附加费,不再另行报销住宿费,

8、但必须附住宿费发票;(2)差旅费包干的报销办法 享受差旅费包干的人员,不分途中和住勤,一律按出差的日历 天数,以到达地的标准为准,报销差旅费; 报销差旅费时,必须将公出期间实支的住宿发票贴在报销单 上,作为原始单据保存;同时,在报销火车票时,必须将标明乘车日 期、车次及时间的原车票一同贴在原始单据上,作为公出起止日期的 证明。上述2种原始单据不齐全的,不予报销差旅费;6、补助天数:计算补助的天数按出差期间的工作日计算。出差 期间天数,以乘交通工具所取得的有关凭据上注明的离开区域所在地、抵达区域所在地的时间为准。对首日和尾日以中午12: 00为界 线进行折算,中午12:00前出发的按一天计算,1

9、2:00以后出发的 按半天计算;回程时计算方法一样,中午12: 00前抵达的按半天计 算,12: 00以后抵达的按一天计算。计算出出差期间的天数后减去 其中的休息日即为应付出差补助的天数。出差时间最短不得少于6个 小时。三、日常费用报销管理制度公司各部门的各项费用报销应严格按照年度费用预算指标执行, 由财务部定期审核。(一)通讯费通讯费报销标准(移动电话、住宅电话)总经理元/月副总经理、助理总经理元/月部门经理元/月部门副经理元/月业务经理元/月普通员工元/月1、员工的移动电话费和住宅电话费每月在限额内合并报销一次,报 销时须凭抬头为本人姓名的发票,填制费用报销单,实报实销。2、员工岗位如有变

10、动,各部门需及时知会财务部,据以调整报销资 格,移动电话、住宅电话由员工自行配备,公司不负责提供电话等设 备和办理开户。3、报销通讯费用的人员应按公司相关规定保持通讯工具畅通并及时 回应,不得影响工作联系。如经核实,一个月内有累计三次未开机或 未复机情况,本月通讯费用不予报销。(二)招待费1、各部门日常性费用、招待用餐和礼品等费用,由各部门经理 按费用预算严格控制,不得超支。(1)凡在酒店签单月结账的招待费、住宿费等报销,均须附流 向作以下说明: 招待费:应注明招待的时间、地点、客户、人数、具体人员, 将有签单人签字的酒店签单明细附在票据后面,经费用经手人、部门 经理、分管经理签字后报送财务部

11、审核; 住宿费:应注明招待住宿的具体人员、房间数、住宿天数(何 时至何时)、房间标准,将酒店结算清单附在票据后面,经手人、部 门经理、分管经理签字后报送财务部审核;(2)凡部门加班餐费、车费,均须附明细表说明(每日一结): 公司不主张员工加班,确需要加班的要提前申请。 加班餐费:应注明加班的时间、具体人员及人数、金额,每人 标准15元,各部门因开会等原因发生的餐费一律按加班餐费标准报 销; 加班车费:必须附当时机打的出租车票,背面注明人员、起始 地点外,还需另附表格,按人员统计费用。注:凡有车补费用的部门不予报销交通费。(3)部门聚餐:一律不予报销部门聚餐费用。2、各部门确因工作需要,重大节日

12、或年末举办大型宴请活动的, 按下列原则和办法办理:必须事先书面出具费用预算申请,并 按流程审批;预算申请中应详细说明会议或宴请的时间、地点、内 容及日程安排,参加会议的客户单位、具体人员、人数,所要发生费 用的项目名称、额度、流向,以及费用的经手人;严格按照会议预 算执行,会议结束后应及时作会议总结,并列明各项费用的实际支出 情况,如超出预算申请的额度,应提出补充费用预算申请,详细 说明超支理由及费用流向,由部门经理审签后,并报财务总监及总经 理批准。五、通则1、费用报销流程(1)费用报销审批流程报销人一-部门经理一-人力资源部经理(注:仅限交通费、通 讯费补贴)一-费用核算员一-财务经理一-

13、总经理(2)费用报销程序报销人按规定要求自行粘贴票据并填制差旅费报销单或费 用报销单,按规定流程审批后交费用核算员编制记账凭证,由财务 经理复核,出纳根据复核后的记账凭证通过网银打卡方式向报销人支 付报销款或收取归还的借款余款;出纳收取归还的借款余款须向报销 人开具收据,借款单不予退回;报销人领取现金时须在记账凭证上签 字。2、关于费用报销发票的要求所有费用发票均须在当年年度内报销完毕,如当年年末(11-12 月份)有特殊情况未能报销的费用,书面提出情况说明,经部门经理 及财务总监审批同意后,准予在次年初(1-2月份)报销,超期未报 销者一律不予报销,后果自负。所有报销的发票、收据必须符合中

14、华人民共和国发票管理办法和实施细则的规定,发票必须是具有税 务局监制章的正式发票,收据必须是财政厅监制的合法收据。除交通 票据外,所有票据必须如实注明票据开支的日期、用途、金额,并加 盖开具发票单位的发票专用章或财务专用章,且必须开具我公司名 头,凡未开名头、开错名头或开具个人名头的(机票、交通费、通讯 费票据除外)或未加盖专用章的票据,以及涂改、大小写不符、不合 法的票据,一律不予报销,具体内容如下:(1)差旅费:含交通费(机票、火车票、汽车票),住宿费, 机票注明的乘机人必须是公司员工本人,住宿费发票必须是公司名 头,长途汽车票必须在票面相应处填写出发时间、地点及到达时间、 地点。(2)办

15、公用品系列:如文具、纸张、公文包等,要求列示明细, 其中日期、单位名称、品名、数量、单价、金额等填全。(3)办公费用:如邮寄费、复印费、印刷费等,实报实销;EMS 邮寄费由办公室统一邮寄、统一报销,相关负责人须将邮寄的附件按 部门汇总,经各部门经理签字确认后报送财务部报销。(4)交通费、通讯费:手机费,发票必须是公司员工本人姓名,且必须是当月实际话费, 实报实销,如有充值卡或缴费卡代缴的,须附相应金额的发票才予以 报销,且充值卡发票必须与手机所属的通讯公司相一致;各部门中层 的手机费须按照人力资源部下达的标准报销,主管及其他人员需申请 手机费补贴的,必须以书面形式(列明人员、标准、申请原因)上报 给人力资源部,经财务总监、总经理审批后方可执行报销;以上补贴 人员及标准需每年重新申请,仅限当年有效。办事处电话费也必须以当月实际话费单报销,情况特殊的需另外 申请。交通费:中层交通补助原则上限沈阳市内的汽油费、机场过路费、 停车费、修车费、出租车费、公交IC卡,开具发票的地区不能超出 辽宁省,且开具日期必须是当年度的发票;业务人员的交通补助仅限 沈阳市内交通费。(5)会议费:会议费报销必须附有会议通知

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