报销管理制度ok资料

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1、公费申请及报销管理制度目的:为了规范公司财务部管理秩序,职工出差费用和报销有据可依,明确公费报销标准化、透明化工作特抒定此制度。适用范围:广州康为建筑材料有限公司(工厂)定义:无第一条、凭据报销:1. 职工出差费用报销须凭有效票据和以下规定标准发生实数,给 予如实报销,超标数额自理。2. 出差工作完闭后3天之内必须在财务冲完借支单金额,越期财 务有权不办理报销事务,(第1.2.条特殊情况除外)。3. 采购部、运输部、售后服务部、机电组、玻璃钢部、后勤部、 人事行政部、财务部、辅料仓等工厂各部门在配合生产服务过 程工作时需要进行物资采购支费等,必须填写相关的表单并按 单据流程走书面审批程序批准后

2、,方可执行。违反规定项目产生的费用由自己承担, 财务不抒报销。(特殊情况须征得厂长同4. 具体报销所需提供的表单附件依照单据报销一览表 。5. 财务报销标准按相关规定数额进行,超标数额由自己承担。第二条、通信费规定:1. 一个人出差可直接享用 10 元/ 天的通信费,两人以上由安排出 差人负责指定一人负责本次出差费用全权管理,负责人可享用 每天 10 元的通信费。其它人员不需承担出差可能产生的费用 (通信费无) 。专职人员另行规定。2. 售后服务人员使用公司电话规定依照售后服务电话使用之管 理规定第三条、乘车规定:1. 长途车船费按实以中、 低为标准报销。 有特殊情况必须征得公司 厂长同意方可

3、执行, 未按规定执行产生费用由出差人自己承担。 (包含打的士或摩托车等)2. 各市内车费按实报销, 报销时需注明日期与往返路线, 路线及日 期不明朗的车费相关审核人、批准人有权不予批准报销;报销 单没有出差申请单 、售后服务及纠正预防措施报告等事 由不正当的核准人员有权不予报销。若因特殊情况可补办出差 手续,直接负责人同意依然有效执行报销。(备注:任何出差人员外出交通工具以公交巴士为主,使用其它 交通工具时按此规定操作)3. 出差的行李确实需要单独托运时 (特殊物品) 须先请示报告后征得同意后方可执行,凭有效票据按实报销。第四条、住宿标准:公司安排出差人在外省 (内地 )开展工作时,因工作原因

4、不能 当天回司食宿的依照以下相关条例标准执行;办事处、经销商、 客户可安排免费食宿的公司不报销费用。其它产生的费用依照相 关规定报销;1. 一人出差以每晚 60 元;二人出差以每人每晚 40 元;三人出差 以每人每晚 30 元;四人按两人两组, 五人按一组两人, 一组三 人,六人按二组三人。2. 需提供正式发票,为保证出差人员的人身财产安全公司要求住 正规的旅馆。其它情况需向上级请示报告。第五条、餐费标准:1. 伙食以中、晚两正餐每餐补 12 元, 早餐本省出差的补助 2 元 / 餐;早餐外省出差的每餐补 5 元;乘火车时以中、晚两正餐共 24 元为补助 ,第六条、水费标准和托运要求:水费补助

5、为 6 元/ 天/ 人;出差所带物件过重或车辆受限制的, 请示上级批准后可办理托 运或其它交通运输,可另行报销,以自行携带为原则。 第七条、公费用借支和销账规定:1. 出差负责人根据本次派遣人数而定, 可在财务出纳申请预支出差 费。(申请费用依照流程图进行操作和冲账规定) 。2. 出差人在申请借支款项之前应消除财务原有的借支单金额。有余欠单账财务有权拒绝申请金额支出。3. 由出差负责人一次借支额度在 100-300 元之内,出差天数在 3 日以上 3 人可预支 500 元/ 次(省内);省外出差依服务项目而 定正常预支 1000-2000 元/ 次。其它情况另行确定。4. 厂车最高额借支公费为

6、 1000 元/ 次。超标规定数另需申请厂长 批准后生效。5. 采购部、物流部最高额借支公费为 2000 元/次。(第 条特 殊情况除外) 。6. 公费申请和销账操作按照公费申请及出差报销流程图。违反此工作程序公司将追究相关责任人,以工作失职行政论处 10-50 元次。7. 销账需有效票据, 部门负责人审核、 会计和出纳复核、 厂长核准、 财务冲账或报销。第八条、 财务部负责监督、依照执行本制度;有权拒绝虚报、谎 报、违规报等现象。 (本制度行政部有修改权力)第九条、本制度附件;1.出差服务及报销流程图2.出差申请单3. 售后服务及纠正预防措施报告4. 差旅费报销单5. 费用报销单6. 公费借支单核准人 / 日期:编制人 / 日期:

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