服装公司质量手册

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1、质量手册(包含所有程序文件)文件编号:AYL/QMH2004文件版本:A分发号:目录手册章节号内容标准章节号内容页码第一1.0公司简介第二2.0质量手册颁布令第三3.0质量手册管理说明第四章质量管理4.1质量管理体系要求总要习4.2.1文肖卜要可t总则4.2.2质量手把4.2文件捽制程序4.2.3文件捽制4.3记录:降制程序4.2.4j己录捽制1体系第五章管理职责5.0管理职责管理职责5.4.2以顾客为关注隹质量管理体系策5.5.2管理者代表一5.5.3内部沟通5.1质量方针质量方针52所景目标5.4.1所景目标15.3组织结构冬5.5.1职责和权限54职能分配走55职击和权限5.6管理评审管

2、理评审.第六章资源6.1浴源堤供裕源提供6.2人力资源管理程序人力资源63基础讲施管理程序基础讲施64T作环境T作环境就171产品实现的策划产品室现的策划72与顾客有关的过程控与顾客有关的过章产品实现7.3设计开发7.3|设计开发7.4采购捽制程序采购7.5.1生产过程控制程序7.5.1生产和服务提供P7.5.2壮产和月艮务提供7.5.2委外加工过程控制程7.5.1兰产和艮务提供7.5.37.5.4标识和可追溯性控制客财产7.5.3P7.5.4.标识和可追溯性r顾客财产7.5.5产品防护7.5.5产品防护监视和测量装置嚓制监视和测量装置第八章测量分析改进8.1总则总则8.2.1顾客满意度测量程

3、序:8.2.1r顾客满息8.2.2内部审核捽由“程序8.2.2内部审核8一2一3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测8.2.4产品的监视和测量程8.2.4产品的监视和测8.3不合格品控用U程序不合格品空制84数据分析榨制程序数据分析8.5.18.5.2持续改进.一纠正/预防措施控制-W8.5.18.5.2寺续改进.UF措施8.5.31预防括施1.0公司简介联系电话:联系传真:联系人:联系地址:邮编:网址:E-mail:2 0质量手册颁布令本公司质量手册依依据GB/T19001:2000idtISO9001:2000质量管理体系要求并结合本公司实际情况编制而成,是本公司质量管理体系有效运行的

4、纲领性文件,是向外界证实本公司具有稳定地提供满足顾客和法律法规要求产品一一服装产品的能力的法规性文件。本手册于年一月日编制完毕,通过公司总经理总经理的批准,现予以颁发实施,望公司全体上下遵照此文件规定进行工作,确保本公司所建立的质量管理体系得以有效实施。总经理:广州市安约璐服装有限公司2004年元月02日3 0质量手册管理说明1手册内容本手册系依据GB/T19001:2000idtISO9001:2000质量管理体系要求并结合本公司的实际情况编制而成,主要包括以下内容:a. 公司质量管理体系范围,除了7.5.4顾客财产不适用删减外,GB/T19001:2000idtISO19001:2000标

5、准其他过程都已覆盖。b. 公司质量管理体系运行需要新增加的和GB/T19001:2000idtISO9001:2000质量管理体系要求要求的程序文件。c. 公司质量管理体系所包括各过程的顺序和相互作用的阐述。d. 质量方针和质量目标及分质量目标e. 质量管理体系组织结构图以及职能分配表f. 管理者代表任命书g. 质量手册管理说明2适用范围适用于公司产品服装的设计、生产与销售过程。3术语和定义本手册除了采用GB/T19000:2000idtISO9000:2000质量管理体系基础和术语中的有关术语和定义外,并对以下术语进行定义规定:(本)公司广州市安约璐服装有限公司安约璐广州市安约璐服装有限公司

6、总(副)经理最高管理者4本手册为公司质量管理体系文件的一部分,属于受控文件,由公司最高管理者之一总经理批准颁布实施,本手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责,包括编号、发布、更改回收等,未经管理者代表批准,任何人不得以任何理由提供给公司以外人员,手册持有者调离工作岗位时,应将手册直接移交给接替其职位的人员并办理移交手续。5手册持有者应妥善保管,存放于通风干燥之文件柜或适宜之处,以防潮、防霉、防丢失或不期望情况出现。6在手册实施期间,若因实际情况需要更改时,应按文件控制程序有关规定程序执行。合格服装加确定监视和测量装确定/ 评审顾客订单/样品供应商选择/评第四章一质显管理体系要求在公司总经埋的

7、组织及各相关职能部门的积极参巧下,2000质量管理体系一要求合格供应商下,公司按昭、GB/T19001; 2000 iISO9001:并结合本公司所提供产品一服8干8即流程, 立公司质量管理体系,形图义件,加d实施和保持 下单排产/生产加丁_j遵循如下步骤,策划建并持续改进其有效性生产和服务提供a.b.合格交付c.为确保这些过程有效运行,实现策划的结果,公司还制定了相应的控制、准则和方法(具体见相应章节的描述);d.为确保这些过程能够有效实施及所确定的准则和方法有效实施,配备了相应的资源如人力、技术信息、工作场所、办公设施、财务等;e.通过管理评审、内部审核、顾客满意度测量、数据统计分析等手段

8、监视测量和分析上述过程的运行状况。f.对监视、测量和分析结果发现的不符合或潜在不符合,采取与不符合或潜在不符合的原因相对应的纠正/预防措施进行改进,确保这些过程策划的结果的实现和对其持续改进。g.对于我们公司来说外包过程主要是部分监视和测量装置的送外校准以及部分产品的委外加工过程,对此过程的控制具体见监视和测量装置控制程序和委外加工过程控制程序的规定。为了进一步确保上述策划过程得以在公司内规范有效实施并得以有效控制,持续改进,确定了公司质量管理体系文件架构,并据此根据GB/T19001:2000idtISO9001:2000质量管理体系一要求和公司质量管理体系有效运行需要形成一系列文件:质量手

9、册(含程序文件)标准要求的程序文件和公司增加如管理制度、作业指导书、操作工作文件ZU说明书、外来文件等记录同时,为了确保所形成的文样得以有效实施和控制,确保在文件各使用处能获得其最新或有效版本,公司编制了:4.1文件控制程序;4.2记录控制程序;文件控制程序1. 目的有效控制与公司质量管理体系有关的文件,确保文件各使用处所使用的文件为最新或有效版本。2. 适用范围适用于与公司质量管理体系相关的文件。3. 职责总经理负责质量手册的批准颁布;管理者代表负责组织质量管理体系文件的编制工作及工作性文件的批准;公司办公室负责质量管理体系文件的编写、发布、回收及外来文件的获取更新等管理;各相关职能部门负责

10、本部门与质量管理体系相关文件的整理、归档、保护等。4. 工作流程文件编号a. 质量手册公司代码/文件类别年号如AYL(安约璐)/QM(质量手册)一2002(年号)b. 工作文件公司代码/文件类别顺序号如AYL(安约璐)/WI(工作文件)一001对于外来文件c. 公司代码/文件类别顺序号如AYL(安约璐)/WL(外来文件)一001d.记录表格公司代码/文件类别顺序号如AYL(安约璐)/QR(质量记录)一001e.对于文件的版本,用英文大写字母由A-Z代表,修订状态由阿拉伯数字09表示,如A/0表A版本,修订状态为“0”即零次修改。f.对于记录,只有版本,无状态。文件分类本手册第6页。文件受控状况

11、a. 公司质量管理体系文件均为受控文件,由公司办公室文件管理员负责在其封面加盖“受控文件“标识,并注明其分发号;对于质量管理体系之外的文件,则属于非受控文件,对于受控文件原件不作任何标识,由公司办公室或各部门自行备案保存。b. 对于记录,依据记录控制程序有关规定执行。文件编制、审核、批准a. 质量手册,由管理者代表负责编制,总经理批准颁布实施。b. 各部门工作文件由各部门负责人组织编制,部门负责人审核,管理者代表批准。c. 记录依据记录控制程序有关规定执行。文件的发放、保存4.5.1 质量管理体系文件发放,统一由公司办公室执行,填写“文件发放/回收登记表”,各相关领用部门签收领用。4.5.2

12、对于厂部,由厂部办到公司办公室集中领取,再进行第二次分发,填写“文件发放/回收登记表”/ 人员签收领用。4.5.3 各部门负责编制本部门“受控文件清单”,进行分门别类标识,保存于通风防潮、防蛀的适宜地方,以防文件损坏,确保内容清晰。4.5.4 公司办公室文件管理员负责编制公司“质量管理体系文件总览表”文件的更改4.6.1 文件更改由文件更改申请部门填写“文件更改申请表”,经管理者代表或其授权人批准后执行更改,更改后文件的审批程序执行的规定。4.6.2 更改后的文件由公司办公室以及厂部办执行规定,进行再发放,同时收回更改原文件,在原“文件中发放/回收登记表”栏注明,执行的规定。注:对于文件更改范

13、围比较小,如仅更改几行字且涉及面比较窄时,只更改状态不变动版本如由A/0变为A/1;对于更改范围比较大,则只更改版本,不变动状态如由A/0变为B/0。文件作废与销毁4.7.1 所有作废文件由办公室文件管理员负责从现场收回,集中销毁,填写“文件销毁登记表”,经办公室负责人确认后集中销毁或采取在正面适当标识再利用另一面;若需要保留时,仅保存原件,同时加盖“作废留用”,以防止其非预期的使用。4.7.2 对于厂部受控文件作废时由厂部办负责从现场收回集中销毁,填写“文件销毁登记表”报请公司办公室备案。文件一般情况下,不允许外借,若因工作需要,如需提供给咨询公司,认证公司或客户等由公司办公室填写“文件借阅登记表”,经总经理或管理者代表批准后方可,同时加盖“受控文件”注明字样,不再收回。49外来文件4.9.1 公司办公室负责收集获取外来文件,进行编号,加盖受控标识,编制“外来文件清单”,根据工作需要进行分发,填写对“文件分发/回收登记表”,4.9.2 对于其他部门因工作方便收集到的外来文件,需识别其是否与质量管理体系有关,若有关,转交公司办公室,由公司办公室根据工作需要,文件管理员进行编号,加盖受控标识,注

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