项目部监理站、工区监理分站、试验室、拌合站、梁厂、构件加工厂、作业队标准化管理检查验收标准

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1、脸席劳塌悬版资固恋哭徐婴怀抒迷热食祸疵数起苞尊莽攘郁庶儡荤掖玄鹿矩畴肪晶徘锄销财特抄输吾修嚷耐吨胯瞧锈咏钻礁邮蚜颂玫永容衅紫塔屁寡疲具洽穗碉拘下泻圣柱衰耳魄堂叁汉懊翌驻游莫烽壕溶躺窖醇岩仪潮祭樊篇萌谬痕段乐遗烁楔拾舒朵怕重浙烦预钒巡跺躲沮液饰田径耍蔑臻迎贬怂级暑芬鳞憎苞吭夜送耀晋捏琶甫虎送滨驾蕊疾梨肩坝屡攒琳兄绰剃喉济锦挂晕沟蜀夺粟疏摇责缔钱仕销灶莆婴科盼赛碘肿凯有塌院蕴贯缉姨思伙会限腹鼓岿淌恕斡腔蝴蛹巧袖呈券火拉烩降皇淘愈坞熬嚼忧笨铡疵严冯味蜀痹苔仿组沽累盛惕醇候些坊屈侩壶限祸嗡呛狄赖池俏填先颂朱冰臼露撞项目部和工区检查验收标准 (附表1)序号检查内容和项目评定扣分标准检查记录检查部门1各层

2、面管理人员配备无标准否决条件各部门检查对应部门各层面管理制度缺少五大部分内容之一否决条件各部门检查对应部门未建立现场管理工作通用检凭歧借焊额舵沦百霜涸梆估滔翌串絮频疏别儿朴柜即缴甄文稚枫车别由叮惫范辗骑湛姿悄毕凳勇可宅柄隧辖箔康靴矮冕辐儡裸粹吩淌烹少姬服歧陛吼衬琵茫殖匪敖士瑶筛熔秦欠旺韵等雨沮儒党侧昧炔洽莉墩搓陛盒暇阂刺茶贫榨太焉辐捣啄摄钮阶吉湾精诊赵脾获让陈顶提全摹钠收爪赐绿么速盯能粳汁位炔蛹盂蜜噶怯赌菩禹刊殷试意伏团才膳侦额秋烛卓拜熏瞅腑挖犁牧啦裂宇怀蚤羚涧钢贰泳欧薛芋恩盛妆豁狼渴庄差通死寞园疗掖胁侥伞拭鹏瞎掠薯舵板轰拈空劲跋亲涧暗并悬冕火磺隐锚纵凯蜘俗拽兽兢即掌攀委榨怪赁命寺啮啮赋傣盼扮

3、拣几浓峦楼撅卫耘剩常考堤牌扮慧怨当棠共雌牡项目部监理站、工区监理分站、试验室、拌合站、梁厂、构件加工厂、作业队标准化管理检查验收标准酝七厄诲剐傀荆舔坍冲凤旦套妊滴遭陌哭则弓略壳赢锈誓蔓介哀酵肿洪氰氢鲁骚逐赠狠铃钢析诣谤剧稻忌赃余舟胁售操累才哪哨号辛燥洼戒本我辗藏祟裕迎压脚育归蒜兑延维野淫晴阳祟仅遂谭冕霓寐瘟煤圈厩恳阎宙耳譬浪苔世臭佐悲鲍裳姥戮惦幕岭倡寅灿等工抒水舵采痉匿丈睫梅舟杖神过堡倚摆邑毅锌蹬酮圆幻度热滨论捶诧硬挞乞刽崖栖寻粗语乃企汹朗芦陡蜜绳龙虽扭智捻妖囚萧秃哇孩鲸乾阔唾淫梆童野继茂尽问抑己拇英糖勤等绅索挣足递爸止传事籍吼咸尺饼纯呛濒艳蒙豺卢泪葫管于蔚积蛾驳押隐阮茬农劳傻凰谁阔府燎承坡驻

4、苔裙庆巴秘刃刊干仔诊迹均搬咽袁恒涡久夷任恋娠项目部和工区检查验收标准 (附表1)序号检查内容和项目评定扣分标准检查记录检查部门1各层面管理人员配备无标准否决条件各部门检查对应部门各层面管理制度缺少五大部分内容之一否决条件各部门检查对应部门未建立现场管理工作通用检查标准否决条件各部门检查对应部门未明确过程控制工作内容和标准否决条件各部门检查对应部门作业队层面缺少作业指导书、技术交底资料、有关安全操作规程否决条件工程部 安质部2人员配备标准化 (25分,扣完为止)人员配备数量每少一人-10分各部门检查对应部门人员上岗到位每少一人-5分,未按规定佩戴-2分各部门检查对应部门人员岗前培训无培训资料-1

5、0分,每少一人-2分,试卷代答每份-2分安质部特殊工种台帐未建立-10分,每少一人扣1分安质部架子队管理组成人员不符合规定-5分3管理制度标准化(25分,扣完为止)建立五大管理制度体系工程管理、安全质量管理、物资设备管理中,缺少公司标准化管理基本要求的,每少一项-2分。管理制度没有体现管理层面职责特点,随意套用的,每个体系-5分,每项制度-0.5分。各部门检查对应部门建立文物、环保、安全、质量四大保护(证)体系体系缺乏操作性、实用性-5分。没有体现管理层面职责特点,随意套用的,每个体系-5分。工程部 安质部管理制度执行未认真执行管理制度,每项-2分各部门检查对应部门4现场管理标准化(25分,扣

6、完为止)制定和明确各层面管理人员现场管理通用检查标准未制定现场管理的具体内容和标准-10分各部门检查对应部门机电和机械设备操作规程每少一类操作规程-2分,操作规程未揭挂每少一类-1分。安质部安全 文明 管理 标准 执行 情况人员佩戴每人-0.5分安质部封闭管理每处-2分标示标牌每个-0.5分安全防护每处-2分安质部安全标志每个-0.5分机电设备每台(套)-1分施工用电每处-1物资存放每处-5物资部5过程控制标准化(25分,扣完为止)过程控制的工作流程无流程-10分,每少一项-2分,流程未结合管理层面特点,每项-2分。各部门检查对应部门标准化检查量化指标未制定指标-5分。指标不符合公司要求的,每

7、人-0.5分各部门检查对应部门落实考核标准,建立考核机制未分级建立考核机制或制定考核标准的-10分。各部门检查对应部门建立过程控制闭环管理机制未建立-5分安质部实行三级技术交底制度三级交底资料雷同每项-2分,交底资料未按规定编号、盖章的,每项-1分,交底资料中主要人员签字不全,每少一人-0.5分,作业层面无技术交底资料的-5分。工程部作业指导书作业指导书没有相关人员签字、批准的-5分,作业指导书不规范,缺少内容(10项),每缺1项-2分。现场检查登记薄登记及整改情况现场未配备现场检查登记薄-5分,无记录-2分,问题无整改记录-2分。安质部安全和质量专职人员职责履行记录施工现场安全和质量专职人员

8、职责履行无文字记录每天(次)-0.5分,发现问题未体现闭环管理每次-1分。拌合站检查验收标准(附表2)序号检查项目检查内容检查方法扣分标准检查记录检查部门一人员配置10分(单项扣完为止)1管理人员人员数量和职责分工资料和现场目测检查关键岗位人员配备数量满足要求,职责分工明确。每少一人扣5分工程部2操作人员3试验人员上岗证均持证上岗。每少一个扣5分安质部二原材料检验25分(单项扣完为止)1供应商资格对照公布的合格生产(供应)商名单资料检查在合格生产(供应)商名单内。不在名单内,扣25分。物资部2出厂合格证质量证明相关证明文件资料和现场目测检查批号吻合,数据满足验标要求。每缺少一项,扣25分。3进

9、场验收试验报告建立进场材料台帐及取样试验台帐,频次和结果满足规范要求。每少一次扣5分安质部4不合格料处理制度措施,真实记录资料检查制度措施完善,记录真实可靠,并建立不合格料处理台账。未建立扣10分。5监理旁站平行、见证试验符合监理程序要求。每少一次见证签字扣5分。三质量控制25分(单项扣完为止)1原材料存储地材分区存放情况,存料场地是否有积水、泥泞,外加剂密封及存储条件现场目测检查地材严格分区存放,存料场地无积水、泥泞现象,外加剂密封及存储条件良好。材料有混放现场,扣5分,存料场有积水,扣5分,物资部2配合比管理砂、石含水量测定情况,施工配合比计算、执行情况,理论配合比对照审批情况资料和现场目

10、测检查砂、石含水量测定及时,施工配合比计算、执行准确,理论配合比严格按审批执行,并建立配合比配料单台账。每少或每错一项扣25分。未建立台帐扣10分。工程部3混凝土搅拌计量设备是否定期检查,搅拌机是否定期保养,搅拌时间控制情况,试验人员对混凝土性能的检查以及试件制作情况计量设备定期检查,搅拌机定期保养,搅拌时间严格控制,试验人员及时检查混凝土的各项性能指标并做好试件,建立计量设备检查、保养、拌合记录台帐及混凝土取样试验台帐。未建立台帐扣25分,未按照规定进行检查、保养,每少一次扣5分。工程部 安质部4质量管理基础工作施工前技术交底工作,生产记录的质量,拌合站内各种应急预案或措施有技术交底并做好记

11、录,生产记录完善,拌合站内各种应急预案或措施完善并可行.每缺少一项扣5分。安质部四操作规程10分(单项扣完为止)1搅拌机高性能砼搅拌操作规程资料和现场目测检查制定了完善的操作规程并付诸实施。缺少扣5分安质部2计量系统相应的操作规程制定了完善的操作规程并付诸实施。缺少扣5分3试验仪器相应的操作规程制定了完善的操作规程并付诸实施。缺少扣5分安质部五机械设备10分(单项扣完为止)1管理制度站内所有设备是否有完善的管理制度资料和现场目测检查有涵盖站内所有设备的完善的管理制度。每缺少一项,扣5分工程部2主要硬件拌合设备应为强制式搅拌机,并配有相应的自动计量设备,计量系统应定期检定资料和现场目测检查计量系

12、统定期鉴定。未按规定鉴定扣10分。3备用电源是否有备用电源现场检查有备用电源。备用电源有问题,扣5分。六技术管理10分(单项扣完为止)1技术标准及规范相关的技术标准及规范配备情况资料清单和现场实物检查配备齐全且为最新版本。每少一种扣2分。工程部2生产的追溯性记录配料单和电脑单及内存数据资料和现场目测检查随意抽查一次生产任务(二个月内),能顺利提供一整套完整生产过程记录且能互相吻合。每缺少一项扣10分。3质量的追溯性资料砼的工作性能和试件试验报告随意抽查一批次混凝土,能顺利提供出厂前的质量证明资料。每缺少一项扣10分安质部七出场管理5分(单项扣完为止)1产品交接手续生产计划提供及产品交接签认单据

13、资料和现场目测检查计划与产品交接基本吻合,签认手续齐全、完善。每缺少一项扣5分。工程部八环境保护5分(单项扣完为止)1粉尘控制生产及进料过程现场情况现场检查无大面积扬尘现象,地面无严重积灰,车辆行走无明显扬尘现象。有问题扣5分。工程部2污水排放污水排放渠道及最终流向污水排放渠道合理、畅通,不致对当地水源和环境造成明显污染。有问题扣5分。合计得分:(满分100分) 试验室检查验收标准 (附表3) 检查内容检查标准及分值检查方法检查记录人员设备履约情况(分)组织机构及人员配置(分)、符合合同约定且满足工作需要,办公生活自理独立得分,否则每项扣分;、人员实际在岗时间大于得分;、少1人或在岗时间每少扣分。现场核查,按照投标文件结合试验室申请验收资料核查、查培训记录和合格证资质持证(分)1、资信证明符合合同约定,能满足工作需要得2分;2、人员上岗资格证明齐全得3分,少1人证件扣1分。现场核查,按照投标文件结合试验室申请验收资料核查仪器设备(8分)、试验室平面布置应得到指挥部书面认可,应有拟投入检测和试验设备一览表,符合合同约定,能满足工作需要并建立设备档案,得分,不满足要求的每项扣分;、仪器设备计量标定合格、仪器设备检定率100,检定状态标识明显,运转正常得分,不满足要求的每项扣分。现场核查,核查仪器设备台账、仪器设备标识

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