应收账款管理流程

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1、客 户销 售 部财 务 部文件与记录否是应收账款管理流程文件流程图描述1财务部审核合同,提单和财务开票报表上的数据2财务部审核无误后开发票,确认销售收入和应收账款3财务部编制应收账款明细报告和账龄报告4财务部检查客户是否按合同规定按时付款,如果逾期,转到5;如果正常付款,转到75销售部催收账款并控制后续发货6客户付款7财务部收到付款入账,冲减应收账款并更新记录8财务部总结应收账款情况并递交应收账款管理报告 销售部催款作业流程否是否是编制: 审核: 批准:附件:催款单催款单_公司:截至_年_月31日,我公司帐面尚有贵公司欠款_元(大写人民币_元整)。按照与贵公司的有关合同协议的约定,贵公司应当在

2、_年_月_日之前支付上述款项,但我公司至今仍未受到该笔款项。因此,特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。此致公司(印章) _年_月_日二级催款单_公司:截至_年_月31日,我公司帐面尚有贵公司欠款_元(大写人民币_元整)。按照与贵公司的有关合同协议的约定,贵公司应当在_年_月_日之前支付上述款项,以上款项我们已经提醒过贵司付款,但是截至 年 月 日,我们仍未收到贵司的付款,希望贵司能在 天内安排付款。如有其他原因请即书面回复,谢谢!此致公司(印章) _年_月_日三级催款单_公司:截至_年_月31日,我公司帐面尚有贵公司欠款_元(大写人民币_元整)。按照与贵公司的有关合同协议的约定,贵公司应当在_年_月_日之前支付上述款项,鉴于贵司以上款项经多次催收仍不能正常安排付款,我司将暂时停止与贵司的所有交易,请务必及时安排付款。我们保留随时向法院提请诉讼的权利。特此通知,谢谢!此致公司(印章) _年_月_日

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