员工费用报销流程及办法(DOC+14)

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1、大量管理资料下载员工费用报销流程及办法为规范本公司报销程序,提升报销流转速度和精确度,充分发挥会计核算及监督职能,提高管理效益,特制定本办法,请各位同仁配合执行;本办法适用于合富集团全体员工;本办法经总经理批准后立即实行,原来与之相关的其他办法随之失效。一、通则1. 任何一种类型之请购及支出,包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等,必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。2. 报销人员必须取得完整真实、 合法之原始凭证 ( 发票之单位名称必须是正确无误(合富生化 / 合益信息 / 合康生物) ) ,由报销人整齐地自行粘贴在 A4 纸大小之粘存单上, 同类性质必须

2、粘在一起。“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写,并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转帐及汇入员工帐户等方式,经授权人员核准并经财务部复核通过,方可付款。3. 报销以“周”为单位,并附相关凭证,不得几周凭证粘于一起,否则财务部将予以退单处理。 当月发生的费用应尽量在当月报销,最晚不得超过发生月份的次月,如逾期须经总经理书面批准,否则财务部将不予报销。第1页共13页大量管理资料下载4. 对于报销时出现填写或计算的错误,公司采取只减不加的方式,针对不写小计数和总计数, 报销总额的 20%将会被扣除;针对加总错误,差额部分的 50%将会被扣除。5. 签名的规

3、定: 所有员工在任何凭单上签字,表示对该凭单所载事项以及金额完全同意,并已尽到诚实申报或认真审核之责。所有签名应同时附注日期,如不附注日期,当产生争议时,未签注日期之员工将承担最不利之结果。6. 财务复核结果视情况做下列处置:退回报销单 ( 注明退回原因 ) 。剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款( 附剔除原因) 。 要求报销人员补充说明或补必要单证。交出纳付(汇)款。7. 每周汇员工报销款一次,每月的最后一个周五不汇款。8. 每周汇员工报销款后,差异表会 E-mail 给各部门主管及秘书或助理,各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。9. 在报销流程前,所有单据未齐备的,必须补齐手

4、续后方可进入报销流程。二、报销流程:1. 事先核准及事后报销表单流程如下:实物报销:报销条件为发票、验收(入库)单、采购单原件,三者缺一第2页共13页大量管理资料下载不可,特别情况为采购单带支票提货,请先填写公洽借款单 ,经核准入帐后再开出支票,三日内缴回支票签收之存根及发票、验收单。 出差:“出差 ( 预算 ) 申请书” “费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单” ( 附已经核准之“出差(预算)申请书” ) ;销售人员须另附行动周报及时间分配表。 交际 费:“出差(预算)申请书 ( 交际栏 ) ” “报销请款单” 或“费用及出差旅费报销申请表” ( 附已经核准之“出差预算申请书 ( 交

5、际栏 ) ”) 。 车费:“合富用车申请书”“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单” ( 出租车车费, 附已经核准乘坐出租车之“合富用车申请书” ) 。 验收 单据:公司自用物品采购验收, 请填写事务用品验收单,生产,经营用存货验收,经 IQC 核验后填写入库单。 “采购单”(如有借款,应附“公洽借款单” )或“费用及出差旅费报销申请表” ( 如有借款,应附“公洽借款单”;如有相关费用,应附“出差(预算)申请表” )部门主管财务复核财务长总经理签准 出纳报销。三、途中交通费标准和说明:1. 标准: 员工出差或培训应以最经济、有效的方式到达目的地,员工出第3页共13页大量管理资料下载差乘

6、坐交通工具的规定按车程时间限定标准: 6 小时以下乘坐硬座或长途汽车; 68 小时可乘坐硬卧; 816 小时可乘坐软卧; 16 小时以上可乘坐飞机。员工超标申请特批乘坐飞机的,公司准予按上述规定标准报销途中费用之外,最多再增加200元/ 次。 外地应聘者到上海总部来面试,由公司负责来往异地交通费用,如超过 10 小时以上,可报销火车硬卧车票;如 10 小时以下,可报销火车硬座费用。如需搭乘飞机,需事先经总经理核可预算申请。员工因公出差(到常驻工作地之外地区工作) ,应事先填写“出差预算申请书”(各地人员应传真或电子邮件送至上海) ,详细注明出差地点、准备搭乘交通工具及其它各项预计支出内容、金额

7、;并依照审批权限核准后,方可作为报销的必备附件交财务存档。员工出差回来后应在一周内将合法的报销单据整齐粘贴后,依核准权限核准后再交财务部;报销费用如超过所申请的出差费用,应详细说明理由并获得总经理批准,否则,超过部分费用将不予报销。说明: 火车、长途汽车,应以火车、汽车票根为报销依据。员工遇规定以外的紧急公务必须搭乘飞机者, 应事先填写“定票单”,并报总经理批准,由公司相关人员统一订票、购买、结帐,但员工必须在抵达目的地后一周内将票根交还给订票经办人员,并不得再报销此费用。搭乘任何交通工具,必须第4页共13页大量管理资料下载尽量利用下班时间。出差期间,由于其它与工作无涉的事情所发生的费用,或由

8、于员工本人的原因导致发生的额外费用(如退票费等) ,一律由该员工本人承担。已参加公司商业意外保险的员工,不得再另外报销飞机意外保险。四、市内交通费用标准和说明:1. 标准: 凡从事销售、业务、维修等经常公出工作的员工,经部门经理批准日常工作所需的交通费可以选取以下方法之一:a) 据实报销:凭公交车票据实全额报销,凭出租车票按本办法第 3 点规定限额报销出租车票。b) 定额报销: 在上海由公司行政管理人员每月集中购买与报销最高限额每人每月 200 元的当地公共交通卡,领卡者在当月内不得再报销任何市内交通费。 除销售、维修、业务之外的部门员工的出租车票报销标准,公交车票可据实全额报销。出租车费依本

9、办法第3 点规定执行。 员工在常驻工作当地公出,单次可以乘坐的出租车路程以单次最高车费为15 元为限( 从出发地到目的地单程最高只能报销出租车费15 元,而不是单张票据最高只能报销出租车费15元),深夜(22:00 以后,6:00 前)允许单次报销50 元为限。 员工异地出差,在出差目的城市内允许在出差预算批准范围内第5页共13页大量管理资料下载报销出租车费。一般不允许报销两个城市间的跨市出租车费。 公司个人汽车、摩托车报销规定:a) 申请报销个人汽车、摩托车费用必须事先填写异动审批表,被核准后方可报销相应费用。b) 公司行政人员个人汽车、摩托车只有在办理公司事务的前提下,才能给予补贴。采用实

10、报实销的办法,汽车的最高限额为每月 800 元,若有到机场接送高层主管或公司客人,可增加每单程 30 元报销标准,超过 800 元须经总经理签字认可后方可报销;异地出差可报销来回过桥费及相关油费;摩托车的最高限额为每月 400 元,超过 400 元必须经总经理签字认可后方可报销。办理报销手续时,都必须提供相应单据(如停车费、过桥费,汽油费等)的原始发票实报实销。受此补贴的员工原则上都不得再另行报销其他与其有关的费用,如出租车费用等。说明:员工已享受任何其他车贴福利者,不享受本办法规定待遇。公司公务用车的优先安排次序为:a) 客户或来宾机场接送与参观;b) 副总级以上高级管理人员公务用车;c)工

11、程师紧急维修响应;d)携带贵、重物品或机要资料、票证的公务活动;e)单次车程在 30 公里以上的远程紧急公务活动;f) 其他公务用车。第6页共13页大量管理资料下载凡符合上述规定需要首次申请限额200 元的上海公共交通卡的员工,请填写人员异动审批表经部门经理审批后在每月 25 日前交人事部集中报批处理,凡经批准采用公共交通卡的员工以后每月第一周内凭单张公共交通卡冲值发票一次性报销上月交通费。五、住宿费用标准和说明:1. 标准: 办事处住宿标准:第7页共13页大量管理资料下载人员外籍(包括台港澳籍)人员及其他员工副总级以上人员(参照本规定的标准享有出差地(以上人员限额内实报实销 ) 补贴)点福建

12、大厦(四星、距办事处车程 10 分钟) 398 元单人出差:豪威大厦(距办事处车程 10 分钟)标间 224 元、凯康国际酒店(四星、距办事单人间 190 元。北处车程 10 分钟) 360 元二人以上:汇园公寓(属酒店京五洲大酒店(四星、距办事处式公寓,距办事处步行 5 分钟):步行 3 分钟)12 月至次年 3 月一室标间 12 人 300 元;二室360 元;4 月 8 月及 11 月 420标间 34 人 350 元。元; 910 月 550 元。济金伯利酒店(距办事处步行5华能大厦 267 元分钟):单人间 180 元南标间 160 元三寓宾馆(距办事处步行20 分广三寓宾馆(距办事处步行20钟):春晖楼 216 元州分钟):骏晖楼 322 元华泰宾馆(距办事处车程15 分钟):207 元 非办事处住宿标准:地点单双人共 三人共第8页共13页大量管理资料下载人计计天津、重庆、深圳、东莞、福州、杭州、南京、青岛、大连、厦门250300350其他省会城市200250300非省会城市180230280 常驻住房补贴:职位 地区北京、广州其他城市部门经理2500 元/ 月1500 元/ 月非经理员工1500 元/ 月1200 元/ 月

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