内审末次会议讲话稿

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1、内审末次会议讲话稿 内审末次会议的讲话稿内审末次会议的讲话稿篇11各位主管:下午好!经过这短短的五天内部审核,审核组审核覆盖了全企业全部质量相关部门,包括到了体系标准全部条款,对企业的体系运行情况进行了调查研究。从基础理论入手联络企业实际,切入点我们认为是正确的,抓住了要害。对企业整个体系运行存在的问题和管理中存在的漏洞,被审核的企业主管级干部全部提出了很好的建设性意见,为我们指明了改善的方向,对此向她们表示感谢!经过这次内审,我们发觉被审核的部门从管理层到通常职员在意识上和质量体系运行的实践上,基础达成我们预期的期望和结果。企业质量管理体系中审核范围内基础符合审核准则,我们发觉企业在管理职责

2、、资源管理、产品实施、成品的测量和分析、产品的监视和确定等方面控制是比很好的。工作环境、以用户关注为焦点、用户满意、原物料和过程测量分析等方面在上海智铭企业管理企业的教导下相比2021年有很大程度上的改善。同时,也曝露了部分问题点:1、部分部门还需加强职责的落实。2、各部门内和各部门之间的协调沟通还需加强。3、质量体系运行中的各部门质量目标需要自行重新设定,在下次的内审中确查各部门质量目标的达成。4、文件的管理和统计控制程序没有有效的控制,后续期望在体系维护员的作用下能得到有效的改进。5、对供方的日常评价也有待加强。6、体系在企业运行,需要加大监督力度和跟踪力度。7、程序文件的运行及表现和现场

3、有些脱节,企业在管理上实施力不足,不够深入。内审组就此次审核提出了xx个不合格项,均为通常不合格,对于审核组的结论意见和提议,期望各部门认真的对待,在二个礼拜内根据ISO16949体系标准举一反三,制订出切实可行的整改方案和方法,预防不合格的再次发生!经过这次这次内审,我们坚信企业的质量管理水平较以前会有显著的进步,展望未来,xx企业在质量管理上将迈上新的台阶。谢谢大家!内审末次会议的讲话稿篇22首先感谢被审核方各部门人员及陪同人员对审核组工作的主动配合,使此次审核能够根据计划的安排准期进行并顺利完成。一、此次审核的目标.、依据、范围和方法。1、内审的目标:确定企业质量、环境和职业健康安全管理

4、体系和审核依据的符合性,迎接第三方审核。2、审核的依据:1509001、15014001,OHSAS18001标准、体系文件、用户要求包含协议的要求及其它书面和口头要求等。3、审核的范围:此次审核包含企业体系包含的全部部门和条款。4、审核的方法:1和被审核部门、岗位人员交谈。2观察被审核部门、岗位人员的作业过程。3阅相关的文件资料和统计。4对已完成的质量、环境和职业健康安全活动的验证。此次审核经过对企业质量、环境和职业健康安全管理体系包括的人员、活动、产品及设备等方而的抽样调查结果,对于一509001,15014001,OHSAS18001的符合性及确保产品满足规宁要求的能力讲行证室。二、审核

5、情况的总结。1、此次内审的不符合项。我们在2天的审核过程中,发觉绝大多数样本符合要求要求,但同时也发觉有部分不符合之处。此次内审共发觉9个不符合项。2、宜读不符合汇报。3、审核结论。发觉不符合较多的部门并不说明这些部门的全部工作全部存在问题。而不符合项较少,尤其是没有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作全部已做的很好,这仅说明在我们所抽取的样本中发觉的不符合项较少或没有不符合项。因为有些部门在管理体系审核中负担的职能较多,而有些部门在管理体系中负担的职能较少。所以,期望此次审核中发觉的不符合项能成为企业深入改善、完善该体系的契机。而不是追究一些部门或人员的依据。内审末次会议的讲话稿篇331

6、、自首次会议到今天,经过近两周的时间,在各部门的配合和支持下,2021年内部审核工作顺利完成。2、下面需要重申一下这次审核的目标和范围。此次审核的目标是检验本企业质量体系的符合性有效性和适宜性,以确保质量体系连续有效地运行;审核范围是:和ISO9001:2021标准相关的条款及企业全部部门;审核的依据是:ISO9001:2021标准条款、质量手册、程序文件及作业指导书,国家相关的部分法律法规等。3.有关此次审核其它部分重申的地方:审核活动是一个抽样活动,有一定的风险和不足。在审核工作中,有些部门或岗位内审员可能抽查得多部分,有些部门或岗位内审员可能抽查得少部分,这么发觉的问题也不尽相同。还有,

7、内审员依据本岗位的工作经验来审查,可能对审查的部门岗位的步骤不是很清楚,因此每个审核员的关注点也不一样,审核的结果也会有区分。所以,我们要认识到,没发觉问题,并不代表部门或岗位的工作就一点问题也没有;一样,发觉的问题多,也不是对部门或岗位的否定,也要肯定我们的工作成绩。还有就是,我们内审员不合格汇报项是发觉不合格的地方,其它不合格的地方未必被查到。审核只能对抽样的样本进行负责,但我们自己应该很清楚自己哪方面工作还存在不足之处,各部门全部要能举一反三地改善其它的工作。对不合格的原因进行分析确定。查找原因,认真分析,采取有效的方法,纠正问题和不足,连续改善形成良性循环。审核小组在这两周内对质量体系

8、包括的6个部门进行了审核,观察到企业的质量管理体系运行已基础有效。也发觉质量管理体系运行中的微弱步骤。经过审核小组的分析,归纳共提出了个不合格项,个观察项,不合格项均为通常不合格。依据会议议程,下面将由各内审员宣读不合格项汇报。这些不合格汇报在内审时或会前已经和各部门的审核陪同人员、部门责任人进行了确定。各内审员宣读不合格汇报:现在我代表审核组宣告结论:济宁山推新动力机械有限企业符合GB/T19001-2021质量管理体系的要求。提议将此次审核中发觉的不合格纠正在6月10前完成,在6月25日前申请外审,并于8月1日前完成华夏认证中心对我企业的外审工作。谢谢大家。2021年5月29日内审末次会议

9、的讲话稿篇44刚才内审组长介绍了此次内审过程的情况,公布了此次内审的结论,认为本中心质量管理体系的运行是连续有效的,能够保持稳定的检验检测能力,能满足用户的要求,但仍存在部分不符合的内容。对此,内审组开具了16项不符合项,并要求针对不符合进行整改。我中心质量管理体系自2021年建立运行以来,依据运行实际,管理手册是否须做修改,现行的程序文件是否符合体系要求,程序文件是否须编制并公布,要在管理评审会议提出。质量管理体系从中心的行政、业务管理体系中独立出来以后,更强调了质量管理的主要性,同时也要求全体职员对质量管理工作要有更新、更全方面的认识。过去。因为质量管理体系的建立提出了质量是控制全过程的关

10、键,在中心业务开展的过程中的各步骤全部得以表现全方面质量控制,因此,在座的和中心职员要有质量管理的意识。经过此次体系内部审核,发觉了部分问题,也包括到要求不完善、运行落实不到位及部分要求要求未得到落实等方面的问题。下一步工作中,各室要立即整改发觉的问题,完善制度、加强落实。基于中心体系处于初始运行阶段,内审组此次审核所发觉的问题有部份未形成书面的不符合项汇报,根据中心现在的运行情况,查出20、30的项不符合项等,在此提议对部份未形成书面的不符合项要列出问题清单。方便各室对照问题清单进行自查自纠,对于存在的不符合项问题的整改情况,各室要以书面汇报的形式上报质管办。此次内审工作应该说对各室,是一次指导,一次培训。各室管理人员应联络工作实际,严格落实落实质量管理文件要求,提升人员的工质量观念,能将体系中各项要素能有效的联络到日常工作中来,为质量管理体系顺利经过外部审核做好充足的准备。

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