行政物资管理制度

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1、1 目的 规范行政物资申报、采购,明确领用程序。2 适用范围 本制度适用于沈阳银基置业有限公司行政物资申报、采购、发放。步骤工作事项责任岗位事项说明应用表单01提报计划各部门指定人员1每月25号之前提报次月所需行政物资计划。行政物资申请表02审批各部门负责人1一级部门长审批;2. 行政总监审批。行政物资申请表03汇总各部门计划行政部1 汇总各部门物资需求,根据库存量整理需求报行政总监、财务总监、总经理审批。行政物资采购审批汇总表04采购行政部1. 提报需求至年度供应商进行采购。05物资验收行政部财务部1 供应商将所需物资送至行政办公室,财务人员(临时安排)、供应商凭送货单共同清点数量,核对无误

2、后,存放物资并将当期送货单由三方共同签字存档,登记入库台账,送货单交财务报账。06物品领用各部门指定人员1. 每月5日(节假日顺延)以一级部门为单位,填写行政物资领用表经部门负责人审批后至行政部领取所需物资。行政物资领用表07物品发放及出库行政部1. 各领用部门必须建立物品领用台帐,凡未设立台帐或台帐登记不清者,处罚100元/次;董办不定期稽核。2. 根据行政物资领用表中的数量进行发放。3. 领取人、发放人在行政物资领用表上如实填写实际领用数量、金额并签字确认,如有改动需有审批人签字确认。4. 领用物资签字确认后,此表交至财务部、列入各部门管理费用。5. 在物品发放当天登记出库台账。各部门物资

3、领用台帐3 流程说明4 其他说明禁止超批额度领取物品,禁止领取未提报物资,如有特殊情况需行政总监同意后才可发放,且事后2天内必须补全手续,否则每延迟一天将对责任人处以50元的处罚。5 附件附表1 行政物资申请表附表2 行政物资采购审批汇总表附表3 行政物资领用表附表4 部门内部物资领用台账6 附加说明本制度由董事长办公室起草,并负责解释与归口管理。附件一:银基置业 物资申请行政物资申请表(部门使用)申请部门:申请日期: 年 月 日序号物资名称单位单价(元)申请数量总价(元)领用原因(新增/换取)备注填报人:申请部门负责人:行政总监审批:附件二:银基置业 物资申请 年 月行政物资采购审批汇总表(行政使用)序号物资名称单位单价数量总价申领部门备注填报人:行政总监审批:财务总监:总经理:附件三:银基置业 物资申请行政物资领用表(部门使用)领用部门:领取日期: 年 月 日序号物资名称单位单价(元)申请数量总价(元)领用原因(新增/换取)领取人填报人:部门负责人:发放人:附件四:银基置业 物资申请部门内部物资领用台帐(部门使用)部 门:领取日期: 年 月 日序号物资名称单位数量领用原因(新增/换取)领用人部门负责人:发放人:

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