仓库管理管理制度

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1、仓库管理规章制度为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。一、仓库管理工作的任务( 1)做好物资出库和入库工作。( 2)做好物资的保管工作。( 3)做好各种防患工作,确保物资的安全保管。二、对于入库的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不相符的,办理入库手续要如实反映。三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管经理。四、对于一切手续不全的提货,保管员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管经理。五、仓库保管员

2、要及时登记各种货物明细账, 做到日清月结, 达到账账相符、 账物相符,账卡相符。六、每月月底之前,保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总,并编制报表上报公司总经理。七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报公司总经理。八、做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。九、根据各种货物的不同种类及特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。十、对于有特殊要求等货物,应指定专人管理,并设置明显

3、标志。 十一、建立健全出入库人员登记制度。十二、严格执行安全工作规定,切实做好防火、 防盗工作, 保证仓库和货物财产的安全。十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查” ,确保财产货物的完整。如有异常情况,要立即上报主管经理。( 1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。( 2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。( 3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。十四、严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定;( 1)严禁在仓库内吸烟。( 2)严禁无关人员进入仓库。( 3)严禁涂改账目。( 4)严禁在仓库内存放杂物、废品。( 5)严禁在仓库内存放私人物品。( 6)严禁在仓库内

4、闲谈、谈笑、打闹。( 7)严禁随意动用仓库消防器材。(8)严禁在仓库内乱放电源,临时电线,临时照明。本管理流程自下发之日起试行。年月日篇二:仓库管理规章制度及流程仓库管理规章制度及流程第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务( 1) 做好物资出库和入库工作。( 2) 做好物资的保管工作。( 3) 做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。第二章 仓库物资的入库第三条 对于业务人员购入的货物, 保管人员要认真验收物资的数量、 名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不符的,

5、办理入库手续要如实反映。第四条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、 质量、 规格、品种等不相符现象, 保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管人员处理。第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货,保管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管人员。第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐,做到日清月结, 达到帐帐相符, 帐物相符、帐卡相符。第七条每月月底之前, 保管人员要对当月各种货物予以汇总,并编制报表上报部门主管人员。第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、 短少、残损,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报部门主管人员。

6、第九条做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。第十条根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件, 保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。第十二条 建立健全出入库人员登记制度。第十三条严格执行安全工作规定,切实做好防火、 防盗工作, 保证仓库和货物财产的安全。第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查” ,确保财产货物的完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。( 1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。( 2)下班检查

7、是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。( 3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:( 1)严禁在仓库内吸烟。( 2)严禁无关人员进入仓库。( 3)严禁涂改账目。( 4)严禁在仓库堆放杂物、废品。( 5)严禁在仓库内存放私人物品。( 6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。( 7)严禁随意动用仓库消防器材。( 8)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。第五章 附则第十六条 本规定由行政部制定,报总经理批准实施。第十七条 本制度自 年 月 日起执行。为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序,维护公

8、司资产的安全完整,特制定本制度:一、仓库日常管理;1 、 仓库保管员必须合理设置各类产品的明细账簿。材料仓库必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片。2 、 必须严格按 erp 系统和仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入 erp 系统,做到日清日结,确保 erp 系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与erp 系统中的数据进行核对,确保两者的一致性.3 、做好各类产品的日常核查工作, 仓库保管员必须对各类库存产品定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致 .4 、 公司必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购

9、数量,并严格控制各类物资的库存量,再逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货产品的分类整理.二、入库管理 :1 、 产品进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库.2 、 入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。三、出库管理 :1 、 各类材料的发出,原则上采用先进先出法。2 、 物料出库时必须

10、办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主管(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,行政各部门只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐 .四、其他相关事宜:1 、 自觉遵守各项管理制度,严禁闲杂人员入内。2 、 上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失;下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。3 、 保管物资,未经上级同意,一律不准擅自借出。5 、 创造五好仓库是仓管员努力的方向,每月对仓库进行一次检查,以

11、促进创五好仓库的开展。6 、 库存盈亏反映出仓管员的工作质量,力求做到不出现差错。1 总则 为保管好局库存物资,切实做到数量准确、质量完好、安全低损、收发快捷、服务 优质,特制定本规定。 2适用范围 本规定适用于江门供电局及直属各局所有物资仓库( 包括农电所仓库、部门备品仓库 ) 的入库、保管、保养、发料、退料、盘点、安全等日常管理工作。 3 职责 江门供电局及直属各局物流中心是本局物资仓储的归口管理部门,负责物资入库、 保管、保养、发料、退料、盘点、安全等仓库日常工作的管理、指导与监督。4 物资仓储管理内容与方法 4.1物资入库的基本要求 4.1.1 凭证齐全 凡入库物资,必须有采购部门开出

12、的入库凭证,以及供方或承运方的有关凭证(送货清单或发票) 。对于没有上述单据或单据不全, 但能肯定是本局的到货物资,可作待验收入库物资单独存放, 作好标识和记录,并于二周内及时补办欠缺的有关凭证。4.1.2数量准确 物资入库时,必须认真核对物资的实际数量与凭证是否相符,务必做到单单相符,单物相符。 如发现货物短少、 单物不符及损坏等现象,应及时向采购人员或主任反映,并做好记录(含拍照),督促其处理。对于物流中心配送到各农电所仓库的物资,收货 人也应认真核对配送单(领料单) 与实物是否相符。 4.1.3包装完整 在接收物资入库时,应当检查物资包装是否完好无损。如发现有损伤,应记录下损伤程度(有无

13、污染、潮湿、发霉、生虫、包装是否符合要求等),并及时通知物流中心采购人员赴现场处理。共8 页第1 页f.08.06.00/g100-0003-0810-1600江门供电局物资仓储管理规定4.2物资的验收入库4.2.1 所有物资必须经过检验方能入库保管。仓库保管员应认真细致地核对,做到单货相符,并根据物资来源, 包装好坏、 型号规格及随行文件要求等情况决定开箱验收或抽样验收, 检验单物是否相符及质量情况(以合格证书和技术资料为主,包括外观检验), 并填制物资检验单 ,送复检员审核签字。4.2.2物资到库后,仓库保管员应做到随进随检,及时收料,一般货到两个工作日内验收完毕,大宗物资的验收最多不超过

14、三个工作日。4.2.3 所有物资必须经过验收方能入帐,验收工作由仓库保管员及质监员按各自分工凭物资进仓验收单办理,验收要做到验品种、验型号规格、验数量(包括配套设备和附件) ,对于大型工程设备, 由质监员组织设计、工程监理、 技术部门等有关员进行开箱验收, 并做好验收记录。 4.2.4对检验不合格物资应做出标识并单独存放于待验收入库区保管,同时通知物流中 心的相关采购人员联系供应商进行评审处理。未经正式验收的物资应单独存放于待验收库区保管。如生产或工程急用,必须经 局主管领导批准。凡直送工地的物资应由采购人员在 物资进仓验收单 上注明物资去向, 用途和 收货单位并签名, 同时在物资领料单 联提货人处签名, 仓库保管员应视为物资已入 库予以认可, 并及时登记入帐。 物资经检验,验收进库后,保管员必

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