生产过程巡检记录表

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资源描述

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1、生产管理现场巡查指南编号:B/年 月 日 检查人:巡査 岗位检査 项目检査内容检査标准实际情况描述(合格或不合格描述) 及处理原料 标识1、标识是否正确(检查原料标识卡填写内容);2、换牌是否及时(保证在用与先进先出);3、领用记录是否正确、完整(核对库存数);4、是否按先进先出原则使用(看入库时间);5、是否有不明物(有无未标识的物品)。1、原料标识卡填写内容与实际相符;2、原料标识牌与实际相符且符合先进先出;3、领用记录清晰、准确,库存数与实际相符;4、原料按先进先出原则使用;5、仓库内无不明(未标识)物品。原料 存储1、码放是否规则(检查分区货位、检查码放整齐度、 检查是否存在交叉污染的

2、可能);2、防潮情况(查地面湿度和底层包质量;查屋面漏雨 情况;根据天气查门窗关闭情况);3、保质期(查入库时间和保质时间;根据库存量和使 用量作存放质量评估);4、抽查原料实际库存与阿佳希报表的符合性。5、原料库存量(在安全库存量内)1、原料分区码放,原料堆无倾斜;2、粒料、粉料原料分开码放;3、仓库不漏雨、不上潮;4、阴雨天门窗关闭;5、原料在保质期内使用完;6、原料帐物相符;7、各品种原料库存量不低于安全库存量。原料库6S1、办公室物品摆放(按办公区6S标准核查);2、地面、门窗整洁度(按生产区6S标准核查);3、仓库墙壁、墙角、屋顶、原料堆上是否有蜘蛛网和 积尘;1、办公室符合集团办公

3、区6S标准;2、仓库符合集团生产区6S标准;装卸 现场1、现场次序(查车辆摆放、装卸顺序的规范性)2、安全情况(查司机、客户、装卸人员作业的规范性, 查是否有安全隐患);3、卸车速度和原料码放(查码放数量、码放整齐度, 观察到货车辆情况);4、叉车(查保养情况;看工作状况;查方向、灯光、 喇叭、刹车的完好性);5、场地(是否及时清扫车厢、地面;散料回收是否混 乱)。1、车辆摆放有序,装卸顺序按到厂时间排列;2、无安全隐患,无安全事故;3、原料码放架板数量符合规定、码放锤直平 整;4、叉车按程序保养到位,无带病工作;5、场地散落原料及时分类回收装袋;6、装卸速度满足到货需要。筒仓筒仓1、检查筒仓

4、温度(用温度测试仪测量筒仓原料的温1、筒仓原料温度控制在规定范围内;管理度);2、检查筒仓管理情况(对照管理制度查通风记录;查 温度记录;查原料进出记录;查筒仓清理记录);3、检查筛出物(据筛出物成分判断三清筛网的完好性; 筛出物的清理和摆放是否符合要求);4、检查三清筛、永磁筒、除尘器清理记录和清理状况;5、检查刮板机、提升机、三清筛工作状况(听声音、 感振动);6、检杳筒仓6S (对照牛产区6S标准检杳筒仓周边现 场)。2、筒仓按管理制度实施通风和检查;3、筛出物分类打包、送到指定存放处;4、三清筛、永筒筒每班清理;5、所有设备保养到位、工作正常;6、筒仓周边6S符合集团生产区6S标准要求

5、;7、筒仓清理频率W3个月。投大 料原料 投放1、原料投放正确性(与中控室核对投放品种和数量);2、原料投放规范性(投放原料质量状况;结块变质料挑 出状况;交叉污染情况;对照原料领用看板查领用货位 正确性);3、投放记录(核查原料投放记录的及时性和真实性);4、废包装残留(抽查废包装残留量);5、检查脉冲工作情况(查脉冲风量、反吹风设置合理性 和清理记录);6、检查投料速度(跟得上中控配料需要)。1、投放原料品种、数量与中控室指挥一致;2、100%按原料领用看板领用原料;3、投放原料无结块霉变、无异味;4、废包装残留不超过20g/个;5、脉冲布袋每周清理一次;6、投料速度跟上配料需求;7、投料

6、记录准确率100%。废包 装回 收1、解、划口是否符合规定;2、打捆(分类正确性;每捆数量是否符合要求);3、摆放(查现场摆放规范性;根据品种投放量核查入 库手续;检查废包装存放规范性)。1、原料包装按品种规定进行解或划口作业;2、解口原料袋按50条/捆打包,并与保管员办 理入库;3、划口袋捆好并及时送至废包装存放处码好;4、作业场地废包装摆放整齐。叉车1、查操作情况(是否持证驾驶;是否按操作规程驾驶);2、查保养情况(检查外观和保养记录);3、看工作状况(查方向、灯光、喇叭、杀车的完好性)。1、叉车操作员持证、不违规操作;2、叉车按程序进行例常保养;3、叉车不带病作业。现场6S1、工具摆放规

7、范性;2、领、运、投场地整洁度。符合集团生产区6S标准。配小 料配料秤1、查校验记录(完整性和真实性);2、核准确度(用砝码校验);3、砝码(存放是否符合要求、整洁度和完好性)。1、配料秤按作业指导书校验并记录;2、配料秤误差W个分度值;3、法码有专用盒保存。小料1、疋否为取新有效配方;1、使用配方为最新有效配方;配方2、保存是否符合保密要求。2、配方在配料现场或锁抽屉内。小料 配制2、配制顺序和精确度(观察配料、抽查重量);3、摆放是否规范(分批摆放);4、标识(是否按批用小料跟踪单标识、抽查小料跟踪单 的正确性);5、配料速度(跟上中控配料需要)2、配料顺序符合工艺要求;3、配料误差W3%

8、o;4、小料按批次摆放、标识;5、配料速度不影响小料投放。记录1、检查小料配料台帐的及时性和真实性;2、抽查小料剩余量与报表的一致性;3、检查小料剩余报表的真实性和准确性。1、小料配料台帐按实际配制品种记录;2、小料剩余量报表与实物一致;现场6S1、配料区、原料领用区的整洁;2、废包装的回改摆放与入库的及时性。3、办公桌的整洁及工具的摆放。符合集团生产区6S标准运、 投小 料运输1、小料的领用是否与中控室配料品种一致,领用顺序 是否正确;2、小料运输时是否按批次分开摆放、分批标识;3、领用时是否进行了核对(抽查品种、件数与跟踪单);4、核心料品种是否正确。1、小料运输前核对、运输时按批次摆放;

9、2、所运小料与中控室配料品种一致;3、小料按品种、批次顺序运输;4、核心料品种与跟踪单一致。投放1、小料复核(按跟踪单与中控室、所运小料进行品种、 批次、件数、核心料品种的复核;抽查单批小料重 量);2、小料投放(查振动筛网规格、完好性和是否按要求 过筛);3、散料添加(是否过秤并在小料跟踪单上注明和小料 添加记录表中记录);4、小料跟踪单传递的及时性。1、所投小料品种、批次与中控室配料一致;2、所投小料件数、核心料品种与跟踪单一致;3、小料投放时按工艺标准过筛;4、散料添加100%过秤、记录;5、小料跟踪单及时传递;6、投料速度跟上中控需要。记录查小料添加记录表填写的及时性和准确性小料添加记

10、录及时真实现场6S1、投料区及配料秤周边整洁度;2、废包装回收打捆、入库情况。3、脉冲(查风量、反吹风设置合理性和清理记录)达到集团生产区6S标准中控配方 及设 定1、所用配方是否为最新有效配方;2、电脑中配方与实际配方的符合性(与小料的一致性)3、参数设定正确性(检查配料误差、混合参数设定符 合性)。1、所用配方为最新有效配方并与小料配方冋 步;2、电脑配方输入和选定正确率100%,同品种 电脑中只允许有一个配方;3、原料配料误差设定满足W 3%。的误差标准; 混合时间、秤放料时间、混合机放料时间符 合工艺标准。原料 粉碎 控制1、原料粉碎进配料仓的正确性(按流程图核对);2、粉碎机效率控制

11、的合理性(查电流记录)。1、原料进仓正确率100%;2、粉碎机工作效率290%额定工作效率。配料1、配料情况(观察配料误差、抽查配料记录);2、核对小料跟踪单(品种、批次、重量与电脑的一致 性);3、小料添加复核(观察复核秤误差,抽查复核记录)4、抽查配料记录。5、掌握生产计划完成情况1、单品原料的配料误差控制在3%。以内;2、小料跟踪单品种、批次、重量与电脑配料一 致;3、小料复核秤误差控制在3%。以内;4、每班打印配料报表、收集相关记录;5、配料速度正常,不影响生产计划的完成。辅料 添加1、检查油添加的准确性(查记录、观察添加);1、油添加误差W2%。设备 运行1、检查指示灯的指示情况和完

12、好性;2、检查设备运行和仪器、仪表的指示情况;1、指示灯完好率100%;2、仪表指示正常率100%;记录1、相关记录、表报的及时、准确性;2、检查父接班记录。记录完整、准确率100%;现场6S按办公区标准检查中控室6S情况达到集团办公区6S标准制粒TPM1、制粒机、调质器保养情况(对照TPM表项目检查完 成情况);2、抽查TPM记录的真实性(抽查12个项目);3、不定期参与环模更换全过程(或检查环模压辊配合 间隙);4、检杳蒸汽管道、阀门是否漏汽;5、每周两次检查齿轮箱油面。1、制粒机齿轮箱油面正常,按保养制度更换;2、主轴每班加油一次;3、压辊每四小时加油一次;4、调质器轴承每周加油一次;5

13、、环模压辊装配符合要求;6、无跑冒滴漏。制粒 参数1、检查制粒参数(制粒电流、调质温度、喂料转速) 与工艺标准的符合性;2、检查制粒机工作效率情况(电流与额定电流差异);3、检查制粒工艺参数记录表的完整性和真实性。1、制粒参数设定符合工艺标准;2、制粒机工作效率最大化;3、相关参数记录完整。制粒 质量1、检查制粒品种与中控室、成品仓的一致性;2、检查颗粒颜色、大小、长短、松紧和调质质量情况;1、无花料;颗粒大小一致;硬度合适;长短合 适;3、头尾料的处理是否规范。2、头尾料装桶过秤交投小料处。现场6S1、检查制粒机、调质器等设备上是否有积尘;2、检查制粒工作区地面是否整洁;3、检查工具摆放是否

14、定置。符合集团生产区6S标准成品 组复核 秤1、校验复核秤(用标准法码校验秤的准确度);2、检查复核秤校验记录(频率是否符合要求、记录真 实性);1、秤误在一个分度值内;2、校验记录真实、完整。打包秤1、抽查包重(抽包用复核秤复核准确度);2、检查包重抽查记录(频率和真实性);3、检查成品交接单记录的及时性和准确性。4、接包速度(跟得上生产进度)1、包重误差符合工乙标准;2、记重抽查频率符合作业指导书要求;3、成品交接单记录准确;4、接包速度不影响生产进度。成品 质量1、检查标签、包装、生产日期的吻合性;2、检查品种的正确性(与中控室核对接包品种);3、检查成品颜色、气味、颗粒温度、粒径、长度、硬

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