廊坊盛通物业管理有限公司程序文件

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1、 盛通物业管理(廊坊) SHENGTONGWUYEGUANLILANGFANGYOUXIANGONGSI编号:STJT-WY/B-COP版本:A程序文件 日期: 日期: 日期: 内部文件未经批准不得翻印廊坊盛通物业管理程序文件目录序号文 件 名 称文件编号版本备注1文件控制程序STJT-WY/B-COP-01A/2质量记录控制程序STJT-WY/B-COP-02A/3质量目标管理程序STJT-WY/B-COP-03A/4内部沟通控制程序STJT-WY/B-COP-04A/5管理评审控制程序STJT-WY/B-COP-05A/6人力资源及培训控制程序STJT-WY/B-COP-06A/7基础设施

2、控制程序STJT-WY/B-COP-07A/8工作环境控制程序STJT-WY/B-COP-08A/9服务过程策划控制程序STJT-WY/B-COP-09A/10服务要求的评审控制程序STJT-WY/B-COP-10A/11与顾客沟通控制程序STJT-WY/B-COP-11A/12采购控制程序STJT-WY/B-COP-12A/13供方评价和选择控制程序STJT-WY/B-COP-13A/14物业前期介入控制程序STJT-WY/B-COP-14A/15物业接管入伙控制程序STJT-WY/B-COP-15A/16日常服务控制程序STJT-WY/B-COP-16A/17服务计划控制程序STJT-WY

3、/B-COP-17A/18设备管理控制程序STJT-WY/B-COP-18A/19清洁管理控制程序STJT-WY/B-COP-19A/20绿化管理控制程序STJT-WY/B-COP-20A/21装修管理控制程序STJT-WY/B-COP-21A/22安全管理控制程序STJT-WY/B-COP-22A/23消防管理控制程序STJT-WY/B-COP-23A/24公共设施管理控制程序STJT-WY/B-COP-24A/25会所管理控制程序STJT-WY/B-COP-25A/26社区文化控制程序STJT-WY/B-COP-26A/27紧急情况控制程序STJT-WY/B-COP-27A/28标识和可溯

4、性控制程序STJT-WY/B-COP-28A/29顾客财产控制程序STJT-WY/B-COP-29A/30物品防护控制程序STJT-WY/B-COP-30A/31监视和测量装置控制程序STJT-WY/B-COP-31A/32顾客满意控制程序STJT-WY/B-COP-32A/33内审控制程序STJT-WY/B-COP-33A/34服务的监视和测量控制程序STJT-WY/B-COP-34A/35不合格服务控制程序STJT-WY/B-COP-35A/36数据统计控制程序STJT-WY/B-COP-36A/37纠正措施控制程序STJT-WY/B-COP-37A/38预防措施控制程序STJT-WY/B

5、-COP-38A/1.0 目的 通过对质量体系文件和资料的控制管理,确保其有严格的分类、编号、审核、批准、 发放、管理和更改的规定。 2.0 范围 适用于所有质量体系文件、资料的管理和控制。各单位是指各部门和各管理处的统称。 3.0 职责 3.1 质管部对各单位质量体系文件的控制进行指导和监控。 3.2 各单位文件管理员负责质量体系文件和资料的接收、分类、编号、整理、存档、更改 及发放等工作。 4.0 程序 4.1 质量体系文件和资料的制定、审核、批准 4.1.1 公司所有质量体系文件和资料的制定、审核、批准按下列规定执行。 序号 文件名称 文件级别 制定及修改 审核 批准 1 质量手册 一级

6、 质管部 管理者代表 总经理 2 程序文件 二级 质管部 质管部主管 管理者代表 3 作业指导书 三级 各部门 部门主管 主管领导 部门管理手册 三级 各部门 部门主管 主管领导 管理处工作手册 三级 各管理处 管理处经理 管理者代表 4 质量记录表格 四级 相关单位 单位主管 单位主管 5 法规标准等外来文件 五级 外部机构 单位主管 单位主管4.2 质量体系文件和资料的发放4.2.1 质量手册的文件发放名单由总经理审批,由质管部建立发放记录。 4.2.2 程序文件的发放名单由质管部确定,并建立发放记录。 4.2.3 作业指导书由相关制定单位确定发放名单,并建立发放记录。 4.2.4 工程类

7、标准、技术图样等由工程部建档、编号,设备标准、图纸等由工程部负责管理。 法规和条例由质管部控制,盖受控章发放,文件管理人员建立文件发放的记录。 4.2.5 法律法规类文件由质管部负责收集,对收集到的文件组织相关人员进行识别,确定其 时效性和发放范围等。 4.2.6 以上文件的发放情况应由相关单位人员填写发放记录,各部门只需在发放记录 上签字即可,管理处应在收文后2日内填写收文记录。 4.2.7 文件使用人员必须使用封面加盖红色受控章的受控文件。 4.3 质量体系文件和资料的保管。4.3.1 质量手册、程序文件、部门的工作手册、项目管理方案、质量记录表格及法规、国家 及行业标准类(工程、设备标准

8、类文件除外)文件的原件,由发出部门专人保存,并 在质管部备案一份复印件。文件保管人与持有人应妥善保管文件,不得随意损坏、复 印、拷盘及丢失。 4.3.2 对各级文件的管理,各单位均应建立相应的文件清单,其内容应及时更新。 4.3.3 存档作废文件在封面加盖“作废章”。 4.4 质量体系文件和资料的有效性控制 4.4.1 为确保公司质量体系文件和资料的有效性能够得到控制,对其采用版本号、修改状态 号控制最新版本。版本号用A、B、C表示第一、第二、第三版;用0、1、2 表示未经修改、第一、第二次修改。当本册内容有三分之二以上的章节发生修改 或运行三年后,在本册文件需更改的即由A版升B版、B版升C版

9、等依次执行。 4.4.2 相关部门在文件更改后,将最新更改页及修改记录发放至受控文件部门,并将原页盖作废章收回,保留一份存档,其余销毁。 4.5 质量体系文件和资料的更改 4.5.1文件的更改可由公司各级人员根据文件实施情况向有关部门提出更改意见,责任部门主管确定更改意见并执行,填写文件修改记录报主管领导审批。 4.5.2质量体系文件和资料的更改一般由原审批人批准, 如因特殊情况必须获得审批的需供 依据的背景资料,以保证更改的适宜性。 4.6 质量体系文件和资料的分类和编号 4.6.1质量手册:STJTWY/AAQ 4.6.2程序文件:STJTWY/BCOP 4.6.3作业指导书:STJTWY

10、/C-WI人事工作管理手册中STJT-WY/R001“人力资源部职责”。 部门单项工作手册:STJTWI/ 工程部的建筑、装饰管理手册为WI/ZX。 4.6.4标书:STJIWYBS/ 4.6.5管理方案:STJTGLFA/ 4.6.6技术图样STJTWYJT/ 4.6.7图纸:STJTWYTZ/ 4.6.8标准:STJTWYBZ/4.6.9法规:STJTWYFG/4.6.10 程序文件记录表格:WY/C/B QR01A4.6.11各单位记录表格:001QRSTJT/WY4.7 文件借阅 4.7.1 根据工作需要,经单位主管批准后本公司人员可以借阅有关文件,借阅人应在借出方的借阅记录上签字,并

11、注明借阅期限,一般文件借阅期为一周。 4.7.2 文件管理人员和借阅人有责任在双方协议期内沟通,并办理相关归还手续。 4.7.3 对借阅文件应妥善保管,不得损坏或私自复印。 4.8 公开文件的控制 4.8.1 公开文件是指公司面向顾客公布或发放的各类文件,如业主公约、住户手册、住户须知、收费标准、通知、公开信等。 4.8.2 公开文件的内容和标识的控制由负责编制或收集的单位负责。 4.8.3 公开文件的标识应结合实际给予管理,如业主公约、住户手册等印刷品不必有状态标 识,但在文件清单中应有明确编号和状态号;通知则应按公司统一格式和要求进行标识。 4.8.4 各类公开文件在得到相应权限的批准后方

12、可发放给顾客,审批记录应留用备查。 5.0 相关文件与记录 5.1 文件发放名单5.2 文件清单 5.3 文件修改记录 5.4 发放记录 5.5 收文记录 5.6 借阅记录 5.7 五类文件清单1.0 目的 使质量记录完整、准确、清晰,能够为质量体系有效运行及服务达到规定的要求提供 证明,为质量的持续改进提供依据。 2.0 范围 适用于公司各类质量记录和表格的管理。 3.0 职责 3.1 质管部负责质量记录管理程序的执行。 3.2 各单位负责与各自有关的质量记录的建立和检查。 4.0 程序 4.1 质量记录包括能够直接或间接地证明质量体系要素运行的有效性,服务满足规范要求、 法规要求和合同要求的全部证据,分类如下: 1) 质量体系实施方面的记录。如文件收发记录、合同评审记录、项目分包方档案、设备 管理记录、纠正措施记录、检验、测量和试验设备的检定记录、纠正预防措施记录、 客户投诉处理记录、员工培训记录等。 2) 服务质量验证方面的记录。 如内审记录、进货物资验证记录、管理评审记录、服务的 标识和可追溯性记录等。 4.2 质量表格的分类编号

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